(93)То есть я надеюсь правильно сделала?Перечитала все что есть и на ИТС и вашу тему два дня читала.Поняла вот так как поняла-что везде теперь первые четыре разряда не ноль, а наш раздел 1102.Хоть тебе КДБ,хоть КРБ да и КИФ туда же)))
(104) п.3 инструкции 183н
По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы", за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг", а также по счету 020135000 "Денежные документы" и по корреспондирующими с ними счетам 040120200 "Расходы экономического субъекта" (040120241, 040120242, 040120270) в 5 - 17 разрядах номера счета отражаются нули, если иное не предусмотрено целевым назначением имущества и (или) средств, являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества. По счету 421006000 "Расчеты с учредителем" и корреспондирующим с ним счетом 040110172 "Доходы от операций с активами" в 1 - 17 разрядах номера счета отражаются нули.
по инструкции ставятся нули при принятии к учету приобретенное в 2017 году, есть исключения - целевое назначение имущества (это я думаю учредитель решает)
Остатки прошлых годов, согласно инструкции 183н:
По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы" при формировании остатков на начало текущего финансового года, за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", в 5 - 17 разрядах номеров счетов отражаются нули.
(110) и все же непонятно как действовать...на партнерском пишут, что как пропишете у себя в УП так и делайте-хоть нули, хоть 244, по инструкции только нули.. Как быть? Куда же перенос делать по 101(5)???
(104) РЗПрз0000000000000 смотрите приложение 2 к инструкции 183н п. 3 "По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы" при формировании остатков на начало текущего финансового года, за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", в 5 - 17 разрядах номеров счетов отражаются нули."
(114) Нет, 302 будет по 244. и списание на 109 и 401 тоже на 244 будет. (при оприходовании и списании материалов КПС дебета и кредита будет разный)
нули только по счетам 101, 103, 104, 105.
(118) а можете примерные проводки написать по приходу и расходу мз? если расход по перенесенным мз ведется на кбк РзПрз0000000000000, зачем тогда вообще 244? не допонимаю..
(120)выходит, что 244 применим только для прихода и расхода текущего(2017) года? а что касается перенесенных остатков на РзПрз000, то там и списываем на нули?? так я поняла?
А вообще эти "АУ и БУ" в КПС, выдумка и изощрения 1С ?
Ведь никаких указаний миифина по этому поводу нет, или я не прав?
А в указаниях есть только "...в разрядах с 1 по 4 включает в себя код раздела, код подраздела расходов бюджета"
Неужели нельзя на них наехать?
Ведь такая муть с ними, до конца не проработали, всё сырое.
Почему при проведении операций по кфо 4 по приходу материалов, при привязке к счету КПС нет выбора КПСов вида АУ и БУ, по кфо 2 все нормально. в Учетной политике все настроила вроде бы..где что не доделала?
остатки необходимо перенести на нули
(127) тут вся ветка об этом. читайте. по инструкции 000, если иное не предусмотрено целевым назначением имущества и (или) средств, являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества
Версия БГУ 2.0.48.59. Настройки в лицевых счетах сделаны, документы в казначейство выгружаются корректно (с нулями в 1-4 разрядах КПС) за исключением полной ЗКР. ЗКР выгружается с аналитикой (0901, 0902, 0903). В печатную форму все выводится с нулями. Это ошибка выгрузки или где-то еще что-то надо поправить?
Да, сама не проверяла, но кто-то говорил, что в БГУ1 то же самое.
В той же БГУ2 (2.0.48.59) при формировании проводок по приобретению МЗ в корреспонденции со счетами 302.34 и 208.34 КПС этих счетов формируется по КПС дебета, то есть с нулями на конце. Как-то можно настроить, кроме ручных корректировок операции?
С экспортом то разобрались.
А как теперь сделать чтобы при импорте платежных поручений из СУФД КПС загружались без 0000? Нам например надо 07060000000000130, а казачество шлет 00000000000000130.
прицепился напрочь кпс ау и бу вида киф к счету 205.31.ведь этого быть не должно?должен быть ау и бу вида кдб.но если в приходнике выбираю вид операции поступление доходов от покупателей счет 205.30 то выбирается с кифом и все тут хоть тресни.если выбираю прочее поступление то дает выбрать из рабочих счетов 205.31 с видом кдб.что не так делаю?непоняфтно вообще как прицепился к счету 205 кпс с видом киф(((,
(141) изменить не дает? Удалите его из Рабочего плана счетов и заново введите. Посмотрите настройки самого счета, почему там КИФ в допустимых (хотя он для валютных операций допустим, но по счету 205.41, вроде бы)
удаляла.он из рабочего плана счетов удаляется, а в регистре рабочих счетов остается.изза этого не дает в документах выбрать нужный кпс к счету 205.31.В настройках счета какой только вид кпс не добавляла и убирала-все без толку.
получается проблема в том что он намертво в регистре засел.
Ну вот и свершилось. 1
С:Предприятие 8. Конфигурация Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 Версия 1.0.45.5
Документ.Счет
Исправлена ошибка:
При формировании печатной формы документа "Счет" КПС дохода типа "АУ и БУ", указанный в документе, выводился с разделом и подразделом, даже если в настройке лицевого счета был включен флажок "Не выводить код раздела, подраздела (для АУ и БУ)".
Теперь печатная форма счета выпускается для реквизитов в казначейство с нулями в КПС, а в актах оказанных услуг КПС ставится необходимый для бух. учета.
Главное, чтоб в высоких кабинетах обратно не передумали.
(147) Дмитрий, начиная с версии 2.0.50.1 Комплекта отчетности 33н 769 форма заполняется только по КПС АУ и БУ, но в Устаревших с 2017 года есть годовая 769 которая отлично заполяется за 1 квартал 2017 по классификации КРБ / КДБ. Недостаток в том что в первых 4 разрядах нет РзПр
Кстати, в отчете должен заполняться КПС в первых 4 разрядах РзПр???
Сейчас в 769 форме выводит строку как раньше в виде 0000 0000000000 111 4 30211 000, хотя РзПр заполнен. Например прописан 0113.
В форме 769 релиза 1.0.45.6 ошибка в отчете. При заполнении за 1 квартал берет данные по 31.03.2017 00:00:00, соответственно обороты 31 марта выпадают.
Вчера вышел релиз 45.7, в нем исправили эту ошибку.
(152) Бюджетная отчетность обновляется не вместе с конфигурацией, а из отдельного файла. Указанная ошибка была комплекте 2.0.49.1, ее исправили уже в комплекте 2.0.49.2 намного раньше выхода релиза 1.0.45.7
Уважаемые знатоки! Ну не понимается толком ничего. Помогите! У нас казенное учреждение. Как приходовать ос-ки в 2017 году... Приобретение ОС у поставщика (106.х1 - 302.31) по каким кпс? Дт 110Х0000000000000 106.31 310,
Кт 11030000000000244? а принятие к учету приобретенных ОС (101.ХХ - 106.Х1) Дт 110Х0000000000244 101.36 310 ? а счет начсиления амортизации 110Х0000000000244 401.20 271? А как поступление материалов? Разъясните.... пожалуйста...