КПС 2017

1. alexxxmar 05.01.17 19:55 Сейчас в теме
Подскажите как лучше поступить (БГУ 1.0 учреждение АУ) свернуть базу и заменить КПС или сделать перенос остатков по КПС?
Zuzya_2; +1
По теме из базы знаний
Найденные решения
2. Denis_CFO 05.01.17 20:23 Сейчас в теме
(1) ИМХО
перенос остатков по КПС
, чтобы потом в старой базе было легче концы найти по старым КПСам...
+
3. NetKat 06.01.17 15:15 Сейчас в теме
Мне больше вариант со сверткой нравится-проще почистить ненужное, но после переноса остатков-если справку (0504833) хотят распечатать
+
Остальные ответы
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
93. Agema 07.02.17 18:35 Сейчас в теме
(91) воть КДБ и КИФ:

Прикрепленные файлы:
+
95. women1972 07.02.17 19:57 Сейчас в теме
(93)То есть я надеюсь правильно сделала?Перечитала все что есть и на ИТС и вашу тему два дня читала.Поняла вот так как поняла-что везде теперь первые четыре разряда не ноль, а наш раздел 1102.Хоть тебе КДБ,хоть КРБ да и КИФ туда же)))
+
96. alexxxmar 07.02.17 20:25 Сейчас в теме
97. Agema 07.02.17 20:58 Сейчас в теме
(95)да, везде в КПС всех видов для АУ и БУ
+
94. Agema 07.02.17 18:38 Сейчас в теме
Воткнули... куда ни кинь, везде клин, блин, за... уже. Им бы самим вставить какие-нибудь ауИбу в одно место...
+
100. Alexeym1980 08.02.17 14:21 Сейчас в теме
а гКБК для какого счета используется? кроме 401.30
+
112. Hirondelle 10.02.17 09:39 Сейчас в теме
(100) для 304.01 - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
+
142. dvsidelnikov 48 14.03.17 17:13 Сейчас в теме
102. Katerina87 09.02.17 09:17 Сейчас в теме
Читаю-читаю, ничего не поняла, на какие КПС все-таки перносим 101,105?? На основании какой инструкции должны быть нули? на ИТС не нашла..
+
103. Alexeym1980 09.02.17 11:26 Сейчас в теме
(102) смотря какой тип учреждения. у нас АУ, инструкция 183н
+
104. Katerina87 09.02.17 13:18 Сейчас в теме
(103) Автономное учреждение, значит получается правильнее сделать перенос 101,105 на КПС вида АУиБУ хххх..000?? или же все-таки на xxxx..244?
+
105. user688575_gbou319 09.02.17 13:44 Сейчас в теме
110. Alexeym1980 10.02.17 06:28 Сейчас в теме
(104) п.3 инструкции 183н
По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы", за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг", а также по счету 020135000 "Денежные документы" и по корреспондирующими с ними счетам 040120200 "Расходы экономического субъекта" (040120241, 040120242, 040120270) в 5 - 17 разрядах номера счета отражаются нули, если иное не предусмотрено целевым назначением имущества и (или) средств, являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества. По счету 421006000 "Расчеты с учредителем" и корреспондирующим с ним счетом 040110172 "Доходы от операций с активами" в 1 - 17 разрядах номера счета отражаются нули.

по инструкции ставятся нули при принятии к учету приобретенное в 2017 году, есть исключения - целевое назначение имущества (это я думаю учредитель решает)

Остатки прошлых годов, согласно инструкции 183н:
По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы" при формировании остатков на начало текущего финансового года, за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", в 5 - 17 разрядах номеров счетов отражаются нули.
dvsidelnikov; +1
111. Katerina87 10.02.17 09:36 Сейчас в теме
(110) и все же непонятно как действовать...на партнерском пишут, что как пропишете у себя в УП так и делайте-хоть нули, хоть 244, по инструкции только нули.. Как быть? Куда же перенос делать по 101(5)???
+
113. Hirondelle 10.02.17 09:42 Сейчас в теме
(104) РЗПрз0000000000000 смотрите приложение 2 к инструкции 183н п. 3 "По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы" при формировании остатков на начало текущего финансового года, за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", в 5 - 17 разрядах номеров счетов отражаются нули."
+
114. Katerina87 10.02.17 09:45 Сейчас в теме
(113)Получается, если делать перенос остатков на хххх...000, то и весь приход(расход) в 2017 будет с таким же КПС? и по 302.00 и по 101.00(5)?
+
115. project_21 10.02.17 10:13 Сейчас в теме
(114) Нет, 302 будет по 244. и списание на 109 и 401 тоже на 244 будет. (при оприходовании и списании материалов КПС дебета и кредита будет разный)
нули только по счетам 101, 103, 104, 105.
+
116. Katerina87 10.02.17 10:21 Сейчас в теме
(115) это тоже прописано в 183н?
+
118. Hirondelle 10.02.17 10:53 Сейчас в теме
(115) списание на 109 и 401 будет и на 000, если это будет списание или амортизация по Ос и МЗ перенесенных на начало года на КБК РзПрз0000000000000
+
119. Katerina87 10.02.17 14:20 Сейчас в теме
(118) а можете примерные проводки написать по приходу и расходу мз? если расход по перенесенным мз ведется на кбк РзПрз0000000000000, зачем тогда вообще 244? не допонимаю..
+
120. Agema 10.02.17 23:58 Сейчас в теме
121. Katerina87 12.02.17 20:10 Сейчас в теме
(120)выходит, что 244 применим только для прихода и расхода текущего(2017) года? а что касается перенесенных остатков на РзПрз000, то там и списываем на нули?? так я поняла?
+
122. Agema 12.02.17 21:03 Сейчас в теме
(121) да, своршенно правильно.
+
123. Alexeym1980 13.02.17 08:33 Сейчас в теме
(122) разве приход материалов по 105 счету ведется с учетом 244? а как же п.3 инструкции 183н ?
+
124. Agema 13.02.17 11:07 Сейчас в теме
(123)
п.3 инструкции 183н

а Вам никто не мешает прописать в учетной политике этот момент. Или ставьте нули, елси так удобнее.
+
106. women1972 09.02.17 14:49 Сейчас в теме
не пойму что за ерунда? к счету 205.31 кпс должен быть вида кдб, а у меня киф приляпался сам причем.
Прикрепленные файлы:
+
107. user688575_gbou319 09.02.17 15:28 Сейчас в теме
Возможно Вы кпс не корректно завели, и на конце 000 не должно быть
+
108. women1972 09.02.17 16:42 Сейчас в теме
я его заводила то для 201 а программа цепляет его к 205 сама.и не дает выбрать другой.такого я еще не видела
+
109. Agema 09.02.17 21:04 Сейчас в теме
А вообще эти "АУ и БУ" в КПС, выдумка и изощрения 1С ?
Ведь никаких указаний миифина по этому поводу нет, или я не прав?
А в указаниях есть только "...в разрядах с 1 по 4 включает в себя код раздела, код подраздела расходов бюджета"
Неужели нельзя на них наехать?
Ведь такая муть с ними, до конца не проработали, всё сырое.
+
117. Katerina87 10.02.17 10:36 Сейчас в теме
и услуги тоже 244 проводить? только там уже кпс одинаковый будет, так?
+
125. Katerina87 15.02.17 15:14 Сейчас в теме
Почему при проведении операций по кфо 4 по приходу материалов, при привязке к счету КПС нет выбора КПСов вида АУ и БУ, по кфо 2 все нормально. в Учетной политике все настроила вроде бы..где что не доделала?
+
126. Agema 15.02.17 20:24 Сейчас в теме
(125) и всё таки посмотрите внимательно настройки Справочника "Структуры рабочего плана счетов".
И КПС старые закрыли?
+
129. Katerina87 17.02.17 13:07 Сейчас в теме
(126)Спасибо.. у меня не была привязана структура рабочего плана счетов к ИФО.
+
127. TeoFrast 104 16.02.17 20:02 Сейчас в теме
Подскажите пож-та однозначной информации не нашел... На какие КПС переносить счета ОС и Материалов? Например: 10020000000000000
+
128. Alexeym1980 17.02.17 10:00 Сейчас в теме
остатки необходимо перенести на нули
(127) тут вся ветка об этом. читайте. по инструкции 000, если иное не предусмотрено целевым назначением имущества и (или) средств, являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества
+
131. Эленна 22.02.17 03:46 Сейчас в теме
Версия БГУ 2.0.48.59. Настройки в лицевых счетах сделаны, документы в казначейство выгружаются корректно (с нулями в 1-4 разрядах КПС) за исключением полной ЗКР. ЗКР выгружается с аналитикой (0901, 0902, 0903). В печатную форму все выводится с нулями. Это ошибка выгрузки или где-то еще что-то надо поправить?
Да, сама не проверяла, но кто-то говорил, что в БГУ1 то же самое.
+
132. Эленна 22.02.17 03:53 Сейчас в теме
В той же БГУ2 (2.0.48.59) при формировании проводок по приобретению МЗ в корреспонденции со счетами 302.34 и 208.34 КПС этих счетов формируется по КПС дебета, то есть с нулями на конце. Как-то можно настроить, кроме ручных корректировок операции?
+
134. Wendy24 02.03.17 07:45 Сейчас в теме
(132) В БГУ2 можно настроить свои типовые операции.
+
137. women1972 02.03.17 16:15 Сейчас в теме
а в статьях плана поступлений ,выбытий код раздела выбираете или нули?когда санкционирование заводите?
+
139. Hirondelle 03.03.17 04:21 Сейчас в теме
(137) мы заводим с разделом/подразделом, чтобы в учете внутри все было по классификации, кассовое исполнение ведь по полному коду ведем.
+
140. mib7 32 03.03.17 06:10 Сейчас в теме
С экспортом то разобрались.
А как теперь сделать чтобы при импорте платежных поручений из СУФД КПС загружались без 0000? Нам например надо 07060000000000130, а казачество шлет 00000000000000130.
+
141. women1972 14.03.17 10:45 Сейчас в теме
прицепился напрочь кпс ау и бу вида киф к счету 205.31.ведь этого быть не должно?должен быть ау и бу вида кдб.но если в приходнике выбираю вид операции поступление доходов от покупателей счет 205.30 то выбирается с кифом и все тут хоть тресни.если выбираю прочее поступление то дает выбрать из рабочих счетов 205.31 с видом кдб.что не так делаю?непоняфтно вообще как прицепился к счету 205 кпс с видом киф(((,
Прикрепленные файлы:
+
143. Agema 14.03.17 20:08 Сейчас в теме
(141) изменить не дает? Удалите его из Рабочего плана счетов и заново введите. Посмотрите настройки самого счета, почему там КИФ в допустимых (хотя он для валютных операций допустим, но по счету 205.41, вроде бы)
+
144. women1972 15.03.17 15:13 Сейчас в теме
удаляла.он из рабочего плана счетов удаляется, а в регистре рабочих счетов остается.изза этого не дает в документах выбрать нужный кпс к счету 205.31.В настройках счета какой только вид кпс не добавляла и убирала-все без толку.
получается проблема в том что он намертво в регистре засел.
+
145. Agema 15.03.17 21:55 Сейчас в теме
(144) попробуйте после удаления из рабочего плана счетов , актуализировать виды операций по кассе.
+
146. fedor.kot 21.03.17 09:04 Сейчас в теме
Ну вот и свершилось. 1
С:Предприятие 8. Конфигурация Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 Версия 1.0.45.5
Документ.Счет
Исправлена ошибка:
При формировании печатной формы документа "Счет" КПС дохода типа "АУ и БУ", указанный в документе, выводился с разделом и подразделом, даже если в настройке лицевого счета был включен флажок "Не выводить код раздела, подраздела (для АУ и БУ)".

Теперь печатная форма счета выпускается для реквизитов в казначейство с нулями в КПС, а в актах оказанных услуг КПС ставится необходимый для бух. учета.

Главное, чтоб в высоких кабинетах обратно не передумали.
+
147. Dim4ik 03.04.17 22:47 Сейчас в теме
Я так понимаю, отчеты теперь тоже собираются по новым КПС типа "АУ и БУ"???
769 форма со старыми КПС вида КРБ не заполняется.
+
148. tonyS 03.04.17 23:45 Сейчас в теме
(147) Дмитрий, начиная с версии 2.0.50.1 Комплекта отчетности 33н 769 форма заполняется только по КПС АУ и БУ, но в Устаревших с 2017 года есть годовая 769 которая отлично заполяется за 1 квартал 2017 по классификации КРБ / КДБ. Недостаток в том что в первых 4 разрядах нет РзПр
+
149. Dim4ik 04.04.17 06:32 Сейчас в теме
(148) Спасибо! Используется БГУ 1.0. Переделал несколько КПС под тип "АУ и БУ" и форма по этим КПС начала заполняться.
+
150. Dim4ik 04.04.17 06:39 Сейчас в теме
Кстати, в отчете должен заполняться КПС в первых 4 разрядах РзПр???
Сейчас в 769 форме выводит строку как раньше в виде 0000 0000000000 111 4 30211 000, хотя РзПр заполнен. Например прописан 0113.
+
151. tonyS 05.04.17 00:44 Сейчас в теме
(150) да, должен. В прикрепленном файле скриншот, сделанный на комплекте 2.0.50.2
Прикрепленные файлы:
+
152. Dim4ik 05.04.17 06:39 Сейчас в теме
В форме 769 релиза 1.0.45.6 ошибка в отчете. При заполнении за 1 квартал берет данные по 31.03.2017 00:00:00, соответственно обороты 31 марта выпадают.
Вчера вышел релиз 45.7, в нем исправили эту ошибку.
+
154. tonyS 11.04.17 00:15 Сейчас в теме
(152) Бюджетная отчетность обновляется не вместе с конфигурацией, а из отдельного файла. Указанная ошибка была комплекте 2.0.49.1, ее исправили уже в комплекте 2.0.49.2 намного раньше выхода релиза 1.0.45.7
+
153. user727093 05.04.17 16:45 Сейчас в теме
Уважаемые знатоки! Ну не понимается толком ничего. Помогите! У нас казенное учреждение. Как приходовать ос-ки в 2017 году... Приобретение ОС у поставщика (106.х1 - 302.31) по каким кпс? Дт 110Х0000000000000 106.31 310,
Кт 11030000000000244? а принятие к учету приобретенных ОС (101.ХХ - 106.Х1) Дт 110Х0000000000244 101.36 310 ? а счет начсиления амортизации 110Х0000000000244 401.20 271? А как поступление материалов? Разъясните.... пожалуйста...
+
Внимание! Тема сдана в архив

Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот