КПС 2017

1. alexxxmar 05.01.17 19:55 Сейчас в теме
Подскажите как лучше поступить (БГУ 1.0 учреждение АУ) свернуть базу и заменить КПС или сделать перенос остатков по КПС?
По теме из базы знаний
Найденные решения
2. Denis_CFO 05.01.17 20:23 Сейчас в теме
(1) ИМХО
перенос остатков по КПС
, чтобы потом в старой базе было легче концы найти по старым КПСам...
3. NetKat 06.01.17 15:15 Сейчас в теме
Мне больше вариант со сверткой нравится-проще почистить ненужное, но после переноса остатков-если справку (0504833) хотят распечатать
Остальные ответы
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
93. Agema 07.02.17 18:35 Сейчас в теме
(91) воть КДБ и КИФ:

Прикрепленные файлы:
95. women1972 07.02.17 19:57 Сейчас в теме
(93)То есть я надеюсь правильно сделала?Перечитала все что есть и на ИТС и вашу тему два дня читала.Поняла вот так как поняла-что везде теперь первые четыре разряда не ноль, а наш раздел 1102.Хоть тебе КДБ,хоть КРБ да и КИФ туда же)))
96. alexxxmar 07.02.17 20:25 Сейчас в теме
97. Agema 07.02.17 20:58 Сейчас в теме
(95)да, везде в КПС всех видов для АУ и БУ
94. Agema 07.02.17 18:38 Сейчас в теме
Воткнули... куда ни кинь, везде клин, блин, за... уже. Им бы самим вставить какие-нибудь ауИбу в одно место...
100. Alexeym1980 08.02.17 14:21 Сейчас в теме
а гКБК для какого счета используется? кроме 401.30
112. Hirondelle 10.02.17 09:39 Сейчас в теме
(100) для 304.01 - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
142. dvsidelnikov 64 14.03.17 17:13 Сейчас в теме
102. Katerina87 09.02.17 09:17 Сейчас в теме
Читаю-читаю, ничего не поняла, на какие КПС все-таки перносим 101,105?? На основании какой инструкции должны быть нули? на ИТС не нашла..
103. Alexeym1980 09.02.17 11:26 Сейчас в теме
(102) смотря какой тип учреждения. у нас АУ, инструкция 183н
104. Katerina87 09.02.17 13:18 Сейчас в теме
(103) Автономное учреждение, значит получается правильнее сделать перенос 101,105 на КПС вида АУиБУ хххх..000?? или же все-таки на xxxx..244?
105. user688575_gbou319 09.02.17 13:44 Сейчас в теме
110. Alexeym1980 10.02.17 06:28 Сейчас в теме
(104) п.3 инструкции 183н
По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы", за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг", а также по счету 020135000 "Денежные документы" и по корреспондирующими с ними счетам 040120200 "Расходы экономического субъекта" (040120241, 040120242, 040120270) в 5 - 17 разрядах номера счета отражаются нули, если иное не предусмотрено целевым назначением имущества и (или) средств, являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества. По счету 421006000 "Расчеты с учредителем" и корреспондирующим с ним счетом 040110172 "Доходы от операций с активами" в 1 - 17 разрядах номера счета отражаются нули.

по инструкции ставятся нули при принятии к учету приобретенное в 2017 году, есть исключения - целевое назначение имущества (это я думаю учредитель решает)

Остатки прошлых годов, согласно инструкции 183н:
По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы" при формировании остатков на начало текущего финансового года, за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", в 5 - 17 разрядах номеров счетов отражаются нули.
dvsidelnikov; +1 Ответить
111. Katerina87 10.02.17 09:36 Сейчас в теме
(110) и все же непонятно как действовать...на партнерском пишут, что как пропишете у себя в УП так и делайте-хоть нули, хоть 244, по инструкции только нули.. Как быть? Куда же перенос делать по 101(5)???
113. Hirondelle 10.02.17 09:42 Сейчас в теме
(104) РЗПрз0000000000000 смотрите приложение 2 к инструкции 183н п. 3 "По счетам аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы" при формировании остатков на начало текущего финансового года, за исключением счетов аналитического учета счетов 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", в 5 - 17 разрядах номеров счетов отражаются нули."
114. Katerina87 10.02.17 09:45 Сейчас в теме
(113)Получается, если делать перенос остатков на хххх...000, то и весь приход(расход) в 2017 будет с таким же КПС? и по 302.00 и по 101.00(5)?
115. project_21 10.02.17 10:13 Сейчас в теме
(114) Нет, 302 будет по 244. и списание на 109 и 401 тоже на 244 будет. (при оприходовании и списании материалов КПС дебета и кредита будет разный)
нули только по счетам 101, 103, 104, 105.
116. Katerina87 10.02.17 10:21 Сейчас в теме
(115) это тоже прописано в 183н?
118. Hirondelle 10.02.17 10:53 Сейчас в теме
(115) списание на 109 и 401 будет и на 000, если это будет списание или амортизация по Ос и МЗ перенесенных на начало года на КБК РзПрз0000000000000
119. Katerina87 10.02.17 14:20 Сейчас в теме
(118) а можете примерные проводки написать по приходу и расходу мз? если расход по перенесенным мз ведется на кбк РзПрз0000000000000, зачем тогда вообще 244? не допонимаю..
120. Agema 10.02.17 23:58 Сейчас в теме
121. Katerina87 12.02.17 20:10 Сейчас в теме
(120)выходит, что 244 применим только для прихода и расхода текущего(2017) года? а что касается перенесенных остатков на РзПрз000, то там и списываем на нули?? так я поняла?
122. Agema 12.02.17 21:03 Сейчас в теме
(121) да, своршенно правильно.
123. Alexeym1980 13.02.17 08:33 Сейчас в теме
(122) разве приход материалов по 105 счету ведется с учетом 244? а как же п.3 инструкции 183н ?
124. Agema 13.02.17 11:07 Сейчас в теме
(123)
п.3 инструкции 183н

а Вам никто не мешает прописать в учетной политике этот момент. Или ставьте нули, елси так удобнее.
106. women1972 09.02.17 14:49 Сейчас в теме
не пойму что за ерунда? к счету 205.31 кпс должен быть вида кдб, а у меня киф приляпался сам причем.
Прикрепленные файлы:
107. user688575_gbou319 09.02.17 15:28 Сейчас в теме
Возможно Вы кпс не корректно завели, и на конце 000 не должно быть
108. women1972 09.02.17 16:42 Сейчас в теме
я его заводила то для 201 а программа цепляет его к 205 сама.и не дает выбрать другой.такого я еще не видела
109. Agema 09.02.17 21:04 Сейчас в теме
А вообще эти "АУ и БУ" в КПС, выдумка и изощрения 1С ?
Ведь никаких указаний миифина по этому поводу нет, или я не прав?
А в указаниях есть только "...в разрядах с 1 по 4 включает в себя код раздела, код подраздела расходов бюджета"
Неужели нельзя на них наехать?
Ведь такая муть с ними, до конца не проработали, всё сырое.
117. Katerina87 10.02.17 10:36 Сейчас в теме
и услуги тоже 244 проводить? только там уже кпс одинаковый будет, так?
125. Katerina87 15.02.17 15:14 Сейчас в теме
Почему при проведении операций по кфо 4 по приходу материалов, при привязке к счету КПС нет выбора КПСов вида АУ и БУ, по кфо 2 все нормально. в Учетной политике все настроила вроде бы..где что не доделала?
126. Agema 15.02.17 20:24 Сейчас в теме
(125) и всё таки посмотрите внимательно настройки Справочника "Структуры рабочего плана счетов".
И КПС старые закрыли?
129. Katerina87 17.02.17 13:07 Сейчас в теме
(126)Спасибо.. у меня не была привязана структура рабочего плана счетов к ИФО.
127. TeoFrast 104 16.02.17 20:02 Сейчас в теме
Подскажите пож-та однозначной информации не нашел... На какие КПС переносить счета ОС и Материалов? Например: 10020000000000000
128. Alexeym1980 17.02.17 10:00 Сейчас в теме
остатки необходимо перенести на нули
(127) тут вся ветка об этом. читайте. по инструкции 000, если иное не предусмотрено целевым назначением имущества и (или) средств, являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества
131. Эленна 22.02.17 03:46 Сейчас в теме
Версия БГУ 2.0.48.59. Настройки в лицевых счетах сделаны, документы в казначейство выгружаются корректно (с нулями в 1-4 разрядах КПС) за исключением полной ЗКР. ЗКР выгружается с аналитикой (0901, 0902, 0903). В печатную форму все выводится с нулями. Это ошибка выгрузки или где-то еще что-то надо поправить?
Да, сама не проверяла, но кто-то говорил, что в БГУ1 то же самое.
132. Эленна 22.02.17 03:53 Сейчас в теме
В той же БГУ2 (2.0.48.59) при формировании проводок по приобретению МЗ в корреспонденции со счетами 302.34 и 208.34 КПС этих счетов формируется по КПС дебета, то есть с нулями на конце. Как-то можно настроить, кроме ручных корректировок операции?
134. Wendy24 02.03.17 07:45 Сейчас в теме
(132) В БГУ2 можно настроить свои типовые операции.
137. women1972 02.03.17 16:15 Сейчас в теме
а в статьях плана поступлений ,выбытий код раздела выбираете или нули?когда санкционирование заводите?
139. Hirondelle 03.03.17 04:21 Сейчас в теме
(137) мы заводим с разделом/подразделом, чтобы в учете внутри все было по классификации, кассовое исполнение ведь по полному коду ведем.
140. mib7 31 03.03.17 06:10 Сейчас в теме
С экспортом то разобрались.
А как теперь сделать чтобы при импорте платежных поручений из СУФД КПС загружались без 0000? Нам например надо 07060000000000130, а казачество шлет 00000000000000130.
141. women1972 14.03.17 10:45 Сейчас в теме
прицепился напрочь кпс ау и бу вида киф к счету 205.31.ведь этого быть не должно?должен быть ау и бу вида кдб.но если в приходнике выбираю вид операции поступление доходов от покупателей счет 205.30 то выбирается с кифом и все тут хоть тресни.если выбираю прочее поступление то дает выбрать из рабочих счетов 205.31 с видом кдб.что не так делаю?непоняфтно вообще как прицепился к счету 205 кпс с видом киф(((,
Прикрепленные файлы:
143. Agema 14.03.17 20:08 Сейчас в теме
(141) изменить не дает? Удалите его из Рабочего плана счетов и заново введите. Посмотрите настройки самого счета, почему там КИФ в допустимых (хотя он для валютных операций допустим, но по счету 205.41, вроде бы)
144. women1972 15.03.17 15:13 Сейчас в теме
удаляла.он из рабочего плана счетов удаляется, а в регистре рабочих счетов остается.изза этого не дает в документах выбрать нужный кпс к счету 205.31.В настройках счета какой только вид кпс не добавляла и убирала-все без толку.
получается проблема в том что он намертво в регистре засел.
145. Agema 15.03.17 21:55 Сейчас в теме
(144) попробуйте после удаления из рабочего плана счетов , актуализировать виды операций по кассе.
146. fedor.kot 21.03.17 09:04 Сейчас в теме
Ну вот и свершилось. 1
С:Предприятие 8. Конфигурация Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 Версия 1.0.45.5
Документ.Счет
Исправлена ошибка:
При формировании печатной формы документа "Счет" КПС дохода типа "АУ и БУ", указанный в документе, выводился с разделом и подразделом, даже если в настройке лицевого счета был включен флажок "Не выводить код раздела, подраздела (для АУ и БУ)".

Теперь печатная форма счета выпускается для реквизитов в казначейство с нулями в КПС, а в актах оказанных услуг КПС ставится необходимый для бух. учета.

Главное, чтоб в высоких кабинетах обратно не передумали.
147. Dim4ik 03.04.17 22:47 Сейчас в теме
Я так понимаю, отчеты теперь тоже собираются по новым КПС типа "АУ и БУ"???
769 форма со старыми КПС вида КРБ не заполняется.
148. tonyS 03.04.17 23:45 Сейчас в теме
(147) Дмитрий, начиная с версии 2.0.50.1 Комплекта отчетности 33н 769 форма заполняется только по КПС АУ и БУ, но в Устаревших с 2017 года есть годовая 769 которая отлично заполяется за 1 квартал 2017 по классификации КРБ / КДБ. Недостаток в том что в первых 4 разрядах нет РзПр
149. Dim4ik 04.04.17 06:32 Сейчас в теме
(148) Спасибо! Используется БГУ 1.0. Переделал несколько КПС под тип "АУ и БУ" и форма по этим КПС начала заполняться.
150. Dim4ik 04.04.17 06:39 Сейчас в теме
Кстати, в отчете должен заполняться КПС в первых 4 разрядах РзПр???
Сейчас в 769 форме выводит строку как раньше в виде 0000 0000000000 111 4 30211 000, хотя РзПр заполнен. Например прописан 0113.
151. tonyS 05.04.17 00:44 Сейчас в теме
(150) да, должен. В прикрепленном файле скриншот, сделанный на комплекте 2.0.50.2
Прикрепленные файлы:
152. Dim4ik 05.04.17 06:39 Сейчас в теме
В форме 769 релиза 1.0.45.6 ошибка в отчете. При заполнении за 1 квартал берет данные по 31.03.2017 00:00:00, соответственно обороты 31 марта выпадают.
Вчера вышел релиз 45.7, в нем исправили эту ошибку.
154. tonyS 11.04.17 00:15 Сейчас в теме
(152) Бюджетная отчетность обновляется не вместе с конфигурацией, а из отдельного файла. Указанная ошибка была комплекте 2.0.49.1, ее исправили уже в комплекте 2.0.49.2 намного раньше выхода релиза 1.0.45.7
153. user727093 05.04.17 16:45 Сейчас в теме
Уважаемые знатоки! Ну не понимается толком ничего. Помогите! У нас казенное учреждение. Как приходовать ос-ки в 2017 году... Приобретение ОС у поставщика (106.х1 - 302.31) по каким кпс? Дт 110Х0000000000000 106.31 310,
Кт 11030000000000244? а принятие к учету приобретенных ОС (101.ХХ - 106.Х1) Дт 110Х0000000000244 101.36 310 ? а счет начсиления амортизации 110Х0000000000244 401.20 271? А как поступление материалов? Разъясните.... пожалуйста...
Оставьте свое сообщение
Вакансии
1С аналитик
Москва
зарплата от 210 000 руб.
Полный день

Руководитель направления 1С
Москва
зарплата от 350 000 руб.
Полный день

1С Программист
Москва
зарплата от 180 000 руб.
Полный день

Программист 1С
Москва
зарплата от 180 000 руб. до 220 000 руб.
Полный день

Аналитик 1С / Бизнес-аналитик
Нижний Новгород
зарплата от 100 000 руб. до 250 000 руб.
Временный (на проект)