bdd2


Ермилов Алексей

1448
Рейтинг

Алексей Ермилов
Alex_E



  •   Регистрация: 18.08.2010 (6 лет назад)

  •   Был(а) на сайте: сегодня в 07:45


Группы

Партнер IS-SP

Профессиональный разработчик

IE 2015 Участник

Рейтинг 1448

Публикации


Исходная обработка http://infostart.ru/public/162019/, здесь просто исправлены некоторые процедуры и функции для управляемого приложения. (Публикуется с согласия автора SeiOkami) 12.07.2016 - Версия 4.3 - убрал модальность для управляемой формы, изменена встроенная ВПФ . 23.11.2016 - Версия 4.4 - изменена встроенная ВПФ .


Как правильно внести остатки по счету 62.02 в БП 3.0 для разных систем налогообложения


Если у справочника или документа имеются дополнительные сведения, то при создании нового копированием они не записываются в новый объект, т.к. хранятся в отдельном регистре. Пользователи захотели видеть их в скопированном документе - это пример решения данной задачи через расширение. Версия 1.0.0.2


Новое воплощение старой идеи http://infostart.ru/public/118486/ Много взято отсюда http://infostart.ru/public/303564/ Движок переноса данных http://infostart.ru/public/421541/ В планах включить сюда же http://infostart.ru/public/117966/, пока не реализовано. 01.08.2016 - Версия 6.0.6.0 - добавлен раздел ввода остатков "Товары отгруженные", исправлены ошибки, учтены некоторые хотелки пользователей 11.09.2016 - Версия 6.0.6.5 - расширен функционал, исправлены замеченные ошибки 16.09.2016 - Версия 6.1.0.0 - изменен перенос учетной политики, с учётом изменений в релизах с 3.0.44.* 18.10.2016 - Версия 6.2.2.4 - исправлен перенос учетной политике, полностью переработан перенос констант, изменен алгоритм переноса объектов.


Не проводится документ, сообщение "Для целей учета НДС не списано...". Начинаем выяснять - ошибка в закрытом периоде. Исправляем здесь и сейчас :-)


Все, наверное, слышали анекдот про обезьяну с гранатой, почему у меня с ним ассоциируются ручные операции в бухгалтерии предприятия?


Внешняя обработка позволяет заполнить ТЧ по любому из выбранных субсчетов с 19.01 по 19.04 или по реализованным ТМЦ, если в учетной политике установлен раздельный учет НДС, НЕ установлен раздельный учет на 19 счете.


Обработка обмена между двумя информационными базами схожей (не обязательно совпадающей) структуры. Заточена под бухгалтерию предприятия, но "движок" переноса может быть использован для обменов через COM любых конфигураций (потребуется доработка кода, конечно, но он открыт). Ближайший аналог - выгрузка-загрузка XML, но здесь нет промежуточных файлов выгрузки/загрузки, и обмен не прекращается в случае, даже если состав реквизитов источника и приёмника различен!!! 14.04.2016 Версия 3.22 Изменен интерфейс, исправлены ошибки при переносе регистров, изменен порядок переноса организации и учетной политики. Платформа 8.3.7.2027 БП 3.0.43.174 17.03.2016 Версия 3.24 Исправлены замеченные ошибки. Платформа 8.3.8.1747 БП 3.0.43.241 16.06.2016 Версия 3.26 Исправлены замеченные ошибки. Платформа 8.3.8.2088 БП 3.0.44.123 16.10.2016 Версия 4.0.1.2 Исправлен перенос хранилища значения, изменён перенос учетной политики для релизов 3.44.*. Платформа 8.3.9.1818 БП 3.0.44.164.


Как известно, окно "Информация при запуске" в базовой БП 3.0 (и не только) отключить нельзя - разработчики прописали в коде, что окно должно быть показано всегда. Есть выражение - "Если нельзя, но очень хочется - то можно" :-) Сделано на платформе 8.3.6.2390 БП 3.0.42.54 (базовая версия). Можно использовать и для ПРОФ.


Комментарии

БУПокупки в книге продаж по НДС#44 23.01.17 7:04
(43)
Цитата
Я же не знала даже с чего приступить и уж тем более не в курсе что НдС с 2015 года такой. И что это вообще норма
- дык, ежели работать с 1С нужно знать)))) На дворе 2017, а Вы не в курсе, что в 2015 было - неуд!
UpdateCFОбновление БП 2.0 на БП 3.0#78 21.01.17 18:35
(76) Сохранить базу 2.0 для посмотреть отчетность и обновить до 3.0 копию...всегда так делаю никаких прпоблем....
UpdateCFОбновление 1с#24 21.01.17 13:20
Вообще Обновлятор 1С, что уже советывали, справится с этой задачей (на нормальной машине) гораздо быстрее, чем сидеть и тыкать кнопочки. Я как то демку КА за два года обновил за пару часов обновлятором. Из всех альтернатив лучше ничего не видел - рекомендую))))
DevСоздание Калькулятора в 1С 8.3#4 21.01.17 13:18
А калькулятор, что доступен в поле ввода типа число, использовать никак?
UpdateCFОбновление 1с#19 21.01.17 13:08
(16) А чё, фрилансеру можно воровать?))))) При покупке ПП от 1С уровня ПРОФ в лицензионной карточке написано, что получать обновления может только подписчик ИТС. Нет подписки - нет обновлений, ставите обновления без подписки, не обижайтесь, коли посодют))))))
БУвозврат товара от покупателя не попадает в книгу покупок#12 18.01.17 14:11
(9) Они ответили, что это не ошибка, а осознанное действие - договоры есть в документе основании счет-фактуры на аванс.
БУПокупки в книге продаж по НДС#42 18.01.17 11:03
(41) Читал ещё в 15 году в бух 1с, номер не помню. А вообще такое ощущение, что Вас в гугле забанили, а бухгалтер, что разобраться требует нормативные документы не читает вовсе((( Вот по запросу "НДС с 2015 года" одна из первых ссылок - там человек сидит, можете у него проконсультироваться http://online-buhuchet.ru/nds-izmeneniya-2015-goda/
БУПокупки в книге продаж по НДС#39 17.01.17 21:37
До 2015 года в декларации не было книг. Потому особо было не важно, по каким документам то происходило - лишь бы цифры сходились.
Сейчас такой финт ушами не проходит - всегда должен быть указан счет-фактура, по которому происходят любые движения.
В документе списания был выбран документ поступления, или используется сложный учет НДС - тогда программа сама всё определит. а то, что в базе происходит - нормально всё происходит - работает база, насколько правильно не могу сказать, но на книге продаж с поступлением Вы зря циклитесь - вполне себе нормальная ситуёвина.
То же самое было бы при возвратах....
БУПокупки в книге продаж по НДС#37 17.01.17 18:48
(36) Восстановили НДС, который ранее был принят к вычету....ну, понимаете, НДС это вычитаемый налог. Т.е. взять к вычету можно только по операциям, по которым будет оплата. Товар купили за 118 (18 - НДС), продали за 236 (36 НДС) - заплатили 36, вычли 18 - итого по фактуру заплатили 18 - именно ту сумму, которую добавили при продаже.

Но ежели купили за 118 (18 НДС) а потом не про
дали, а списали, но к вычету НДС взяли - то тут должны восстановить, потому как списание НДС не облагается, и вычет сделали неправомерно. А выше уже писал -восстановление НДС не минусуется в книге покупок, а синим в книге продаж проходит, что собственно на ход поршней сумму налога к оплате не влияет...