gifts2017

Заполнение данных по документам расчетов

Опубликовал Марат Ахтямов (NILS2009) в раздел Обработки - Обработка документов

В конфигурации 1С:УПП с договорах есть галочка "По документам расчетов с контрагентом". При установке которой, приходится в каждом документе заполнять закладку "Предоплата" или разбивать на строчки по документам расчетов расшифровку платежа в документе оплаты.
Эта обработка позволяет просмотреть все договоры, по которым развернуто сальдо по взаиморасчетам и массово закрыть документы по выбранному договору.

Сперва открывается "Отчет по договорам имеющим дебиторскую и кредиторскую задолженность". В нем выводятся ТОЛЬКО договоры с установленной галочкой "По документам расчетов с контрагентом" и развернутым сальдо по регистру "ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов"

Щелчком по строчке отчета моржно перейти в форму редактирования расчетов. В ней выводятся остатки по договору в разрезе документов расчетов. Отдельно дебетовое и кредитовое сальдо. Щелкая мышкой с нажатым Ctrl строчки можно выделить несколько строчек в верхней и нижней таблице. При нажатии на "Выполнить" производится закрытие выбранных документов по ФИФО.

Так же можно сформировать реестр неоплаченных документов нажатием кнопки "Реестр счетов"

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Заполнение расчетов по документам.epf 100
.epf 59,17Kb
24.10.12
100
.epf 59,17Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Алексей 1 (AlX0id) 25.10.12 13:46
А в обработке есть возможность автоматически определить закрытые в некорректном порядке документы расчетов? Не по ФИФО, в смысле..
2. Марат Ахтямов (NILS2009) 25.10.12 14:40
(1) AlX0id, Нет такой возможности.
3. Алексей 1 (AlX0id) 25.10.12 15:02
Пичаль (
Основное количество ошибок все же там закапывается..
4. Марат Ахтямов (NILS2009) 25.10.12 15:12
(3) AlX0id, Если надо закрывать по ФИФО, то не надо ставить галочку "По документам расчетов с контрагентом", и делать регламентное восстановление последовательности расчетов. Тогда эта обработка вообще не нужна, такие договоры просто не попадут в отчет. Фишка как раз в том, что здесь закрытие не по ФИФО, а вручную всегда.
А ошибки возможны при двойном закрытии одного и того же документа. Тогда это сразу проявляется в том, что документ выходит не в той таблице, в которой должен (например документ реализации вылазит в таблице кредиторской задолженности или поступление в таблице дебиторской задолженности, это говорит что по регистру он ушел в минус).
5. Алексей 1 (AlX0id) 25.10.12 16:09
(4) NILS2009,
Где-то я уже на подобное отвечал, помнится.. Эта галка нужна ж не только для ведения по документам расчетов по другой политике, но и для контроля просроченной задолженности в документах..
6. Марат Ахтямов (NILS2009) 26.10.12 07:46
(5) AlX0id,
Где-то я переписывал отчет "Дебиторская задолженность по срокам долга" на регистр "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)" и "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)". А еще где-то у меня был отчет "Справка-приложение к ИНВ-17", тоже на этих регистрах. По-моему лучше переписать отчеты, чем мучиться с ручной разноской взаиморасчетов.
Я бы вообще никому не рекомендовал пользоваться этим механизмом взаиморасчетов по документам расчетов. Но, иногда, как видите, приходится ...
7. Алексей 1 (AlX0id) 26.10.12 11:36
(6) NILS2009,
Я бы вообще никому не рекомендовал пользоваться этим механизмом взаиморасчетов по документам расчетов. Но, иногда, как видите, приходится ...

Соглашусь.. Рекомендовать вести тройной учет взаиморасчетов тоже не буду ) Но это все приходит с набитыми шишками, к сожалению )
9. Марат Ахтямов (NILS2009) 07.11.12 15:30
(8) mich76, Так надо плюсик значит поставить :)
10. Евгений Рачковский (eugen91) 04.12.12 20:10
Доброго времени суток. Ваша разработка должна быть полезной для нас. спасибо
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа