БГУ принятие к учету по КФО 4 ОС (ОЦДИ) приобретенного по КФО 5

Опубликовал Александр Стригалев (strig_85) в раздел Обработки - Обработка документов

В соответствии с письмом Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798
«Об отражении в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений… операций с недвижимым имуществом…» ОС (ОЦДИ) приобретенные за счет прочих субсидий (КФО 5) должны приниматься к учету по КФО 4. При этом необходимо , используя счет 304.06 перенести стоимость НФА. В стандартной конфигурации БГУ (1.0.14.2) процедура следующая: Создать документ «Покупка ОС» по КФО 5, затем две ручных проводки Д 304.06 К 106.хх по КФО 5 и Д 106.хх К 304.06 по КФО 4, и затем ВРУЧНУЮ создать и заполнить документ « Принятие к учету ОС», и ещё это ВРЕМЯ операции…!.
Данная разработка автоматизирует этот процесс!

В соответствии с письмом Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798
«Об отражении в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений… операций с недвижимым имуществом…» ОС (ОЦДИ) приобретенные за счет прочих субсидий (КФО 5) должны приниматься к учету по КФО 4. При этом необходимо , используя счет 304.06 перенести стоимость НФА. В стандартной конфигурации БГУ (1.0.14.2) процедура следующая: Создать документ «Покупка ОС» по КФО 5, затем две ручных проводки Д 304.06 К 106.хх по КФО 5 и Д 106.хх К 304.06 по КФО 4, и затем ВРУЧНУЮ создать и заполнить документ « Принятие к учету ОС», и ещё это ВРЕМЯ операции…!.

Данная разработка автоматизирует этот процесс!

В прилагаемом файле – конфигурация и обновление (возможно прямое обновление (Конфигурация -Загрузить конфигурацию из файла)с рел. 1.0.7.2 и последующих до рел. 1.0.14.2, но лучше разу проводить загрузку конфигурации на рел.1.0.14.2. Господа, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ДЕЛАТЬ БЭКАПЫ) с переработанным документом «Принятие к учету ОС», который позволяет принять к учету на КФО 4 ОС (ОЦДИ) приобретенных по другим КФО, не прибегая к использованию ручных операций. При этом стандартный функционал документа «Принятие к учету ОС» и его формирования через документ «Покупка ОС» полностью сохранен.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Конфигурация и пр.
.rar 105,28Mb
08.11.12
78
.rar 105,28Mb 78 Скачать

См. также

Комментарии
1. Вячеслав_163 (Perfekt) 12.11.12 16:17 Сейчас в теме
а для материалов, купленных по 5 и принимаемых по 4 КФО, такое не планируется?
2. adeich adeich (adeich) 204 13.11.12 15:44 Сейчас в теме
Проверю, как время выдастся))
3. Александр Стригалев (strig_85) 62 15.11.12 07:44 Сейчас в теме
По материалам вопрос не стоит. Мои приобретают и списывают по 5. По ОС перевод на 4 из-за расходов на содержание имущества (налог на имущество, ремонт и т.д.) который в будущем по 5 никто финансировать не будет.
4. Игорь Ануфриев (IgorYan) 41 14.01.13 20:58 Сейчас в теме
А кто нибудь делал перевод ОС с 5 КФО на 4, потом закрытие года? Я все сделал как тут описано!!!Но!
Вот какая ошибка!!!! Что только не делал,как только не перепроводил...
0503730,0503721 Ошибка
Номер соотношения: 37 Код соотношения: 1С0000337
-412 615,09 = -321 615,09 -91 000,00
"[ф.0503730\стр. 490\гр. 8]
ЭТО НОРМАЛЬНО!
5. Игорь Ануфриев (IgorYan) 41 14.01.13 21:08 Сейчас в теме
Эта ошибка при проверке контроля соотношений в регламентной отчетности!!!!
6. Александр Стригалев (strig_85) 62 15.01.13 15:13 Сейчас в теме
(5) IgorYan, Сделай две 725 формы по счету 304.06 - одну по КФО 4 Сумму перенесенную с 5.106.хх на 4.106.хх поставь по кредиту, корр. счет 106.хх, вторую 725-ю по КФО 5 соответственно сумму поставь по дебету Корр счет 106.хх. Обрати внимание, что увязка 730 и 721 идет с УЧЕТОМ 725 формы. В журнале ошибок это видно.
7. Александр Стригалев (strig_85) 62 15.01.13 15:18 Сейчас в теме
(5) IgorYan, 725 формы заполнить вручную.
8. Игорь Ануфриев (IgorYan) 41 16.01.13 20:15 Сейчас в теме
Всем спасибо!!! Выгрузили в программу "Свод Веб" - там нет никаких ошибок....
9. Дмитрий (Dim4ik) 01.02.13 08:56 Сейчас в теме
Перенесли доработку на БГУ 16.4. Идея конечно хорошая, но реализация хромает ((( Пришлось переделать. Для чего нужны дополнительные реквизиты на закладке Счета 304 06, если они фактически не используются? Все прописано в коде. Плюс ставить не хочется, минус не правильно, так как человек видно что работал. Воздержусь ;)) Если довести до ума, очень полезная вещь будет, пока 1С не решила данный вопрос.
10. Александр Стригалев (strig_85) 62 04.02.13 08:30 Сейчас в теме
(9) Dim4ik, Закладка со счетами 304.06 для формирования рабочих счетов. Как минимум один раз нужна. 1С свое слово сказала. Документ "Перенос затрат по НФА на другой КФО, КПС". Чем пользоваться решать каждому.
11. Андрей Блохин (Razlagutt) 09.02.15 08:58 Сейчас в теме
Здравствуйте! Скажите, а в Вашей обработке амортизация учитывается?
Оставьте свое сообщение