gifts2017

Корректировка налогового учета

Опубликовал Сергей - (SergIgnat) в раздел Обработки - Обработка документов

Обработка предназначена для выравнивания БУ и НУ по формуле БУ=НУ+ПР+ВР. Основа данные по БУ.

Обработка предназначена для выравнивания БУ и НУ по формуле БУ=НУ+ПР+ВР. Основа данные по БУ.

Выбирается дата редактирования (конец дня), организация, Счет БУ.

Обработка работает для счетов с аналитикой по номенклатуре и складам. (07, 08.04, 10 (кроме 10.07), 21, 41.1, 43.

Для счетов 07, 08.04, 10 (кроме 10.07), 41.1 расчитывается по формуле БУ = НУ +0+0.

Для 21 и 43 счетов можно задать процент от БУ в налоговом учете. .

Порядок работы:

1. Заполняем шапку

2.Нажимаем кнопку "Заполнить"

3.Для счетов 21 и 43 заполняем Процент

4. Нажимаем кнопку "Расчет", проверяем данные по НУ

5 Нажимаем кнопку "Создать корректировку".

Все. Будет создан документ "Корректировка записей регистров" с данными по НУ, ВР, ПР. Документ записываем и проводим.

В случае чего от него всегда можно отказаться......

Модуль расчета всегда можно переделать под свои нужды

 

 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Выравнивание НУ по формуле БУ=НУ+ВР+ПР
.epf 16,53Kb
24.02.13
156
.epf 16,53Kb 156 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Александр Удалов (higs) 27.02.13 07:41
Прошу прощения, а участвующих регистров на скриншоте не вижу. Это так и задумано или их действительно нет? Без корректировки, например, партий для 10 счета такая обработки может вылезти дополнительными проблемами по дальнейшему отлавливанию
2. Сергей - (SergIgnat) 27.02.13 08:28
Регистр партий по налоговому учету необходимо корректировать опираясь на регистр партий бухгалтерского учета.
Здесь корректируестя регистр бухгалтерии с видами учета НУ, ВР, ПР и только по суммам.
3. Галина Злобина (gala2009) 28.02.13 19:42
а я просто делаю операцию вручную по корректировке разниц и налоговому учету в корреспонденции с вспомогательным счетом 000. если на начало года есть необъяснимые и ненжные разницы. например на начало 2012. потом 2012 красиво закрывается
4. Сергей - (SergIgnat) 28.02.13 20:17
А если у вас по счетам 10, 21, 43 более 25000 позиций по разным складам. Ручками долго и неудобно.
5. Алексей Ермилов (Alex_E) 28.02.13 20:38
(3) gala2009, Вот это странно, а то что в учете счета 000 нет и быть не может не смущает? А если это только по НУ делается, то там счета забалансовые, корреспонденция не нужна......
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа