gifts2017

Задолженность организации/сотрудников помесячно. 1С ЗУП

Опубликовал Вавилов Николай Vavilov (1cNike) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Сведения о задолженности организации/работников, если в организации не ведется учет задолженности работников в разрезе её образования. Помесячно.

Отчет имеет смысл только в случае, если в организации не ведется учет задолженности работников в разрезе её образования по периодам (снята соответствующая галка в учетной политике). Иначе можно пользоваться стандартным отчетом "Структура задолженности организаций".

Дело в том, что при снятой галке в регистре "Взаиморасчеты с работниками организаций" при проведении документов не заполняется реквизит "ПериодВзаиморасчетов", и помесячно посмотреть суммы задолженности не получится. Но такая информация может понадобиться, особенно сейчас, в условиях финансового кризиса, когда возможны "кассовые разрывы" :(

Поэтому, если галка снята, но все же нужно посмотреть задолженность организации/сотрудников помесячно, можно воспользоваться этим отчетиком. Строится он по регистру "Взаиморасчеты с работниками организации". Т.к. в измерении "ПериодВзаиморасчетов" пусто, за дату возникновения задолженности берется период записи регистра.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
ЗадолженностьПомесячно.epf
.1244698805 13,60Kb
25.09.09
162
.1244698805 13,60Kb 162 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 11.06.09 12:13
> в организации не ведется учет задолженности работников в разрезе её образования по периодам (снята соответствующая галка в учетной политике).

Если Автору не трудно, то подскажите, пожалуйста, как добраться до этой "галки"?
2. zebestov (1cNike) 11.06.09 12:37
(1)Операции->Регистр сведений->Учетная политика по персоналу организаций->Учет задолженности работников в разрезе её образования
3. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 11.06.09 12:45
(2) да .... блин, 1С спрятала очень далеко настройку Учетной политики или я плохо прочитал руководство по конфигурации :-/
4. zebestov (1cNike) 11.06.09 12:56
(3) Обращаю внимание, что с "галочкой" нужно играться осторожно. Возможно я не прав (говорю на память), но если ради эсперимента галку установить, а затем снять, запустится обработка перепроведения документов по регистру взаиморасчеты организаций с целью очистить в этом регистре реквизит "Период взаиморасчетов". Если документов много, придется долго ждать, т.к. перепроводится будут доки за ВСЕ периоды в не зависимости от того, есть что-то в реквизите или нет. Возможно они (1С) сейчас уже переделали этот момент, но в прошлых релизах было именно так
5. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 11.06.09 13:07
(3) Спасибо. У меня только одна проблема - хочется закрытие платежной ведомости в месяце начисления зарплаты(как в ЗиК-7.7), т.е. чтобы выплата зарплаты за май 2009г(закрытая расходником от 10.06.2009) закрылась/отобразилась бы в "расчетной ведомости" за май 2009г., а не июнь 2009г.
6. zebestov (1cNike) 11.06.09 18:03
(5)Знакомая проблема :) На мой взгляд есть два пути:
1. Формировать документы оплаты в день когда сформирована ведомость (ну или на конец месяца этого дня) - при этом не нужно менять типовую
2. Подкрутить конфу, чтобы в регистры шла информация о дате ведомости, например добавив в регистр реквизит с типом дата. В расчетном листочке выводить информацию об оплате используя данные из этого реквизита.

Возможно, можно как-то и по другому, да при этом методологически правильно, кто подскажет, тому плюс :)
7. Igоr Sаulеviсh (gutentag) 15.06.09 10:52
(6) я пользуюсь 1-путем в ЗУП, а Бух-8.1 отражаю выплату по факту.
Я это делаю для контроля за правильностью/полнотой выплаты денег.
---
Имхо крутить ничего не надо, необходима "произвольная расчетная ведомость",
где в "отчетный период" собираются все выплаты относящиеся к данному периоду.
Типа, если "стоит галка" собрать выплаты за Март-2009г., то отчет пробегается по журналу выплата зарплаты "+- три-четыре года от отчетного периода" и если попадаются выплаты за Март-2009г., то они включаются в расчетную ведомость(отдельная колонка для каждой ведомости).
8. Игорь Осетров (igo-osetro) 15.11.11 09:44
Спасибо автору! Хорошая обработка пригодилась
9. Роман Валеев (baralgin1003) 17.11.11 08:22
zebestov пишет:

(5)Знакомая проблема На мой взгляд есть два пути:

1. Формировать документы оплаты в день когда сформирована ведомость (ну или на конец месяца этого дня) - при этом не нужно менять типовую

2. Подкрутить конфу, чтобы в регистры шла информация о дате ведомости, например добавив в регистр реквизит с типом дата. В расчетном листочке выводить информацию об оплате используя данные из этого реквизита.



Возможно, можно как-то и по другому, да при этом методологически правильно, кто подскажет, тому плюс

не знаю зачем надо крутить конфу, но этот отчет делает все как надо) автору спасибо
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа