- Откройте обработку в системе 1С при помощи меню Файл-Открыть.
- Заполните необходимые поля.
- Выберите флажками группы счетов, по которым необходимо провести корректировку.
- Нажмите внизу кнопку «Заполнить». Таблица заполнится остатками по БУ, НУ, ПР, ВР на конец дня заданного в поле «Дата остатков»
- Нажмите кнопку «записать». Обработка создаст документ «Бухгалтерская операция» на дату остатков, в которой будут списаны старые остатки по НУПРВР и сформированы новые по НУ на основе ваших бухгалтерских данных.
- После этого можете еще раз нажать кнопку «Заполнить» для проверки сходимости итогов сумм по БУ и НУ.
- Если обнаружите ошибку или захотите актуализировать данные НУ по БУ, то можете просто пометить соответствующую операцию на удаление и запустить обработку заново
- Для формирования движений по регистру УчетЗатратРегл нажмите кнопку "Записать учет затрат". При этом на заданную дату будет сформирован документ КорректировкаРегистров, в котором будут расходные движения по старым ключам аналитики (без счета ну) и приходные по новым ключам (со счетом ну).