gifts2017

Заполнение книги учета доходов и расходов (КУДиР) 1С. Обычное и управляемое приложение

Опубликовал Артано Майаров (Артано) в раздел Обработки - Обработка документов

При формировании КУДиР при УСН часто возникает множество вопросов и проблем, к.т.: 1. Как выполняется заполнение книги учета доходов и расходов 2. Неправильно формируется книга учета доходов и расходов в 1С а). Доходы / расходы не попадают в КУДиР; б). Доходы / расходы попадают, но не принимаются к учету и многие другие ошибки. При правильном учёте, книга формируется корректно, но идеальный учет это скорее фантастика, для реальных случаев можно использовать специальный инструмент. Обработка предназначена для просмотра и заполнения КУДиР. Заполнение может производиться как штатным, так и альтернативным способом (от бухгалтерской проводки).

Для облегчения подготовки КУДиР была создана обработка "Помощник заполнения КУДиР", позволяющая из одного места запускать необходимые регламенты, просматривать результаты, автоматизировать ручные операции.

Столкнувшись несколько раз с тяжеловесным и громоздким механизмом заполнения отчета, я решил сделать альтернативный механизм формирования записей в КУДиР. Мысль была такой: если менеджеры, операторы и другие пользователи не совсем представляют, что должно быть в базе, то бухгалтерия наверняка держит всё под контролем. Поэтому, в ранее созданную обработку "Помощник заполнения КУДиР" был добавлен функционал произвольного заполнения записей, по бухгалтерским проводкам. Правила отражения тех или иных проводок, бухгалтер может задавать самостоятельно.

Руководство пользователя

1 Описание

Обработка предназначена для автоматизации операций по подготовке заполнения КУДиР, просмотру предварительных результатов, и выборочной корректировки записей в платежных документах. Отдельно следует отметить функционал произвольного заполнения записей КУДиР по бухгалтерским проводкам.

Поддерживаемые конфигурации:

Управление производственным предприятием 1.3

ERP Управление предприятием 2.0

Комплексная автоматизация 1.1

Бухгалтерия предприятия 1.6

Бухгалтерия предприятия 2.0

Бухгалтерия предприятия 3.0

2 Функционал для штатного заполнения КУДиР

2.1 Отбор документов и проводок

Для просмотра текущего состояния проводок и записей КУДиР, предназначена закладка «Отборы» и таблица документов (в нижней половине окна).

В любой момент времени можно, выбрав необходимые фильтры, просмотреть текущее состояние дел. Для просмотра всех проводок необходимо выбрать пустой счет и указать «Включать субсчета».

Чтобы просмотреть список только внесенных вручную изменений, необходимо выбрать флаг «Только ручные настройки».

Флаг «только спец. документы», позволяет вывести список только из записей КУДиР, сформированных документами «Запись КУДиР».

Помимо этого, при выводе всех записей, для отличия ручных записей (в шапке платежных документов), введена цветовая маркировка строк. Темно серым отмечается записи или группа записей введенных вручную, светло серым может отмечаться только группа, т.к. обозначает смешанный состав записей. Белым цветом отражаются «чистые записи».

2.2 Заполнение КУДиР

Штатный функционал УПП, позволяет в шапке платежных документов, явно указывать параметры отражения в КУДиР. На данной закладке, представлен функционал, автоматизирующий ручное проставление параметров отражения документа.

Данный механизм позволяет, проставив флаги граф отражения в КУДиР, внести в документ значения сумм проводок.

После того как отмечены необходимые элементы и выставлены флаги заполнения, необходимо в меню «Операции» выбрать «Заполнить реквизиты КУДиР». Ручные записи можно отменить выбрав пункт «Отменить ручные записи».

2.3 Регламентные процедуры

На закладке «Регламенты» предоставлен инструмент для просмотра текущего состояния и запуска регламентных процедур, необходимых для корректного формирования КУДиР.

Последовательность выполнения довольно проста. Первым делом восстанавливается партионный учет. Даже если используется РАУЗ, необходимо сделать движения по партиям БУ и НУ. Далее восстанавливаем последовательность по расчетам (это одна обработка для двух последовательностей), и в самом конце восстанавливаем последовательность налогового учета. Именно она и формирует записи КУДиР.

3 Функционал альтернативного заполнения КУДиР

3.1 Заполнение КУДиР по правилам отражения бухгалтерских проводок

3.1.1 Настройка правил

Настройка правил отражения проводок в КУДиР выполняется на закладке «Правила отражения»

Список счетов можно заполнять как произвольно, так и выбрав пункт контекстного меню «Заполнить по проводкам». В этом случае таблица заполнится списком проводок за указанный период.

Проводки не указанные в таблице правил не будут отражены в КУДиР.

Способ отражения проводки в КУДиР задаётся флагами:

Доход – заполнение графы 4 КУДиР

Расход – заполнение графы 5 КУДиР

Принять к учету – заполнение графы 6 и/или 7

Сторно – отражает проводку красным сторно (обращает знак суммы)

3.1.2 Формирование записей КУДиР

После завершения настройки правил необходимо выбрать пункт меню «Операции – Создать записи КУДиР по правилам заполнения»

Причины купить

1. Комплексный набор инструмента для штатного и альтернативного заполнения записей КУДиР

2. Альтернативное заполнение являет собой удобную и прозрачную схему заполнения записей КУДиР по правилам учета принятым в организации

3. Многократная экономия времени бухгалтера. Время формирования отчета на несколько порядков* превосходит стандартный механизм и результат при этом будет точно таким, какой ожидается.

4. Всем покупателям, активируется годовая подписка на сопровождение, действующая с даты покупки.

*сравнение приведено для УПП.

ВНИМАНИЕ! НОВИНКА: Открыта линия онлайн-поддержки для пользователей продукта. Это позволит быстрее получать ответы на свои вопросы, обмениваться опытом и получать психологическую помощь.**

**Услуга доступна для покупателей с действующей подпиской на сопровождение. Все кто приобрел приобрёл программу, до 31.05.2015 включительно, имеют действующую подписку на год (до 31.05.2016 включительно)

Сравнение версий

Версия 0.40 (Обычные формы) Обработка совместимая с УПП 1.3, КА 1.1, БП 1.6 и БП 2.0

Версия 1.10 (Управляемые формы) Обработка совместимая с ERP 2.0, БП 3.0. НА текущий момент реализован только альтернативный механизм заполнения КУДиР (штатный не пользуется спросом). Остальной функционал добавляется в плановом порядке или по запросу покупателя.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Руководство пользователя в формате MS Word 197
.doc 403,00Kb
21.11.16
197
.doc 403,00Kb Бесплатно
Помощник заполнения КУДиР в 1С версия 1.10 (управляемые формы)
21.11.2016
3900 руб.

Моментальная
доставка

Помощник заполнения КУДиР в 1С версия 0.40
21.11.2016
3900 руб.

Моментальная
доставка

Подписка на сопровождение. 1 год
21.11.2016
1200 руб.

Моментальная
доставка

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Дмитрий Дубовик (daka) 17.04.14 10:23
Для бухгалтерии 1.6 (переведенной на 8.2) подойдет?
2. Артано Майаров (Артано) 17.04.14 11:28
(1) Нужна проверка. В личку отписал контакты для связи.
3. Андрей Струков (Strucka) 16.06.14 13:29
Действительно ли обработка заполняет КУДиР без включенного партионного учета?
Открыт ли код для изменения?
4. Артано Майаров (Артано) 16.06.14 13:34
(3)

Код модуля обработки не подвергался обфускации, но был скомпилирован. Т.е. установлена «защита от дурака», во избежание актов вандализма.

Для альтернативного механизма заполнения не имеет значения в каком состоянии находится партионный учет. В типовом варианте, партии БУ/НУ, необходимы для определения момента поступления и реализации товара
5. Mortalus (Mortalus) 23.07.14 04:06
Скажите, а правки на конкретный документ возможен в обработке. Т.е. мне нужно исключить из книги документ, где кудир созданн автоматом в программе.
6. Артано Майаров (Артано) 23.07.14 07:05
(5) Если документ один, тогда можно настроить его отражение самостоятельно без спец инструмента. Для платежных документов прямое редактирование шапки, для остальных зависит от вида документа. Если документов масса, то проще делать уже этой обработкой по проводкам (альтернативный метод) - проверено. В десятки раз экономичнее по затратам времени.
7. Mortalus (Mortalus) 23.07.14 09:24
Я массой пробовал, всё хорошо с этим. А именно в обработке убрать сумму конкретного дока, если в шапке дока кудир не активен и создан автоматом. На инфорстарте есть подобная обработка "Инструмент для корректировки КУДР для УСН". Она позволяет это делать. Если бы это было и в вашей, то можно сказать, что УСН в 1с стал подвластен юзверю. ))))
8. Артано Майаров (Артано) 23.07.14 11:07
(7) Если это платёжный документ, то в публикации и в прилагаемой инструкции описан процесс корректировки вплоть до отдельного документа (см. рис. 1)
9. Mortalus (Mortalus) 23.07.14 12:28
Артано, ну сори, туп наверное, тыкни те меня носом, не вижу как конкретный док изменить. И ещё у вас на скрине в Отборе, колонка Выбран перед счетом имеется поле для выбора (галки) У меня такого нет.
10. Артано Майаров (Артано) 23.07.14 13:03
(9) Собственно во флажке и дело. Выбирается конкретный документ, а на второй закладке определяется в какую графу отнести сумму.
Если покупали обработку и проблема не решается, то предлагаю выслать в личку свои контакты и номер заказа или наименование организации
11. Mortalus (Mortalus) 23.07.14 13:26
12. Mortalus (Mortalus) 23.07.14 23:24
Обработка вещь. Актуально избавит корректировку кудр в базах с присутствием энного количества собственных организаций.
13. Александр Истрелов (drov91) 27.08.14 11:12
Добрый день!
Хочу купить данную обработку для использования в КА 1.1.
Вопрос следующий: Будет ли работать данная обработка для организации ИП с Основной системой налогообложения (учет НДС ведется), затраты отражаются в КА с использованием РАУЗ (а не парт. учет)
Вопрос 2: Обработка самостоятельно формирует Книгу учета доходов и расходов или она только делает записи в регистры, а книга формируется типовым отчетом?
14. Артано Майаров (Артано) 27.08.14 07:56
(13) Здравствуйте. Заполнение типовыми методом предусматривает заполнение по УСН. Причем партии по БУ и НУ всё равно должны формироваться даже при РАУЗ.
Альтернативное в принципе не привязано к каким-либо настройкам учета. Т.е. вы явным образом указываете какие проводки каким образом должны отразиться в КУДиР.
Обработка делает необходимые записи в БД, отчет формируется штатными средствами.

Насчет учета на ОСНО не уверен что сама форма отчета совпадает с формой для УСНО. Она и называется по другому "КУДиР для ИП". Причем судя по коду формируется он не только из регистров, но и по документам. Примерно полгода назад изучал этот вопрос, может сейчас что-то путаю.
15. Adapter Бахтыреев (adapter) 30.09.14 07:58
Хороший инструмент! возьму на заметку
16. Александр (tvixeg) 27.10.14 21:50
17. Константин Юрин (kostyaomsk) 03.11.14 20:35
Посмотрел, очень интересная идея автоматического контроля заполнения КУДРа. Только вот непонятно следующее, ну заполнил бухгалтер таблицу корреспонденций, но ведь не от проводок идут, а от специфики операций. Как-то такая операция попадалась: в одном случае одну и туже проводку нужно включать в книгу, а в другом нет. Специфический товар попался. Тут бы пример рассмотрели по таким проводкам, а так только в руководстве пользователю
Отдельно следует отметить функционал произвольного заполнения записей КУДиР по бухгалтерским проводкам
.Тут можно, если не ошибаюсь, в пределах документа задать по конкретной проводке включать-не включать в КУДР и подствечивать такое исключение. Или, все-таки, в пределах конкретной операции документа? Если в следующих релизах (или в результате модификации конфигурации под специфический бухгалтерский учет нужно добавить в перечисление "ВидОперации" для конкретного документа закупки (продажи) новый вид для конкретных товаров. Есть же товары (про основные средства уже молчу) с очень специфическим режимом учета налогообложения и бухгалтер должен принимать каждый раз разные решения. Или была резкая смена законодательства в течение квартала по конкретной номенклатурной позиции?
Про настройку
Флаг «только спец. документы», позволяет вывести список только из записей КУДиР, сформированных документами «Запись КУДиР».
тоже было дело с модификацией БП 2.0 Нужно было дополнительно предусмотреть ручную модификацию КУДРа.
Была такая основная задача: в бухгалтерию предприятия 2.0 добавить новый документ "ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой" (для справки в БП 3.0 такой уже есть), делающий проводку Дт 57.03 Кт 62.ХХ (тут стандартные взаиморасчеты могут быть по зачету аванса).
А вот при автоматизации возврата, другие проводки без транзитного 57-го счета. Пришлось переделать из документа БП 2.0 "списание с расчетного счета" по созданию проводки возврата по эквайрингу Дт 62.хх Кт 51 документ "ВозвратОтПокупателяПлатежнойКартой". Как видим, средства не поступают сразу на расчетный счет организации (51 счет), а идут через транзитный 57 и в книгу КУДР попасть должны позже. При возврате еще запутаннее. А ведь еще есть эти самые графы книги! Тут понятно, только сам бухгалтер должен принимать решение по ручным операциям: что где когда включать в книгу, а что нет.
Как раз можно рассмотреть эту задачу (я уже могу ошибаться в тонкостях бухгалтерских проводок) по автоматическому заполнению КУДР. Там еще как-то документ запись КУДР сам созвался, в зависимости от настроек.
На иллюстрациях видим проводки и движения по регистру.
Прикрепленные файлы:
18. Константин Юрин (kostyaomsk) 03.11.14 20:42
Также предусмотрен дополнительный (нетиповой механизм) - регистр сведений с измерениями Документ оплата платежной картой (планировался учет возвратов) и - докумен записьКУДР (очевидно для автоматического учета того что не нужно заполнять).
Интересно, такую базу можно как-то в порядок привести?! Очевидно, приняли решение хранить исключения в подобных механизмах. Если автор согласится проверить могу переслать базу. Все типовые механизмы удивительным образом (еще до меня сохранены). Принцип только дополнений соблюдался. Малость только по взаиморасчетам добавлено, но несколько строк можно учесть при обновлении.
Прикрепленные файлы:
19. Артано Майаров (Артано) 04.11.14 09:21
(17) (18) Приветствую, постараюсь ответить по порядку

Альтернативный механизм заполнения, абстрагирован от управленческой специфики и полностью полагается на проводки.

1. Для сложных случаев когда по каждому отдельному случаю внутри одной проводки нужно принимать решение вручную. Есть три варианта:
а) Логически сгруппировать эти операции, завести субсчета и вести учет по ним, а не сваливать всё в кучу. Наглядным примером может служить счет 57
б) Вручную для каждого документа указывать как его отражать в КУДиР. Подойдет для небольшого документооборота. Впрочем, тут и моя обработка тут не нужна.
в) Обратиться к автору с предложением о доработке, либо доработке и внедрении на конкретном предприятии.

2. Для сложного учета номенклатуры, тоже кажется всё в порядке. Если номенклатура и настроена должным образом, то проводки должны быть правильными. Если нет, то см. п. 1а

3. Ручные правки. Здесь следует определиться. Есть ручные правки в самом документе движения, а есть спец. документы "Запись КУДиР". Обе они являются частью типового механизма. Если первый вариант моей обработкой игнорируется и КУДиР формируется строго по проводками, то спец. документы обработка не трогает и позволяет просмотреть их движения по необходимости.

4. Немного не понял цель создания отдельного документа для возврата по карте. Ведь оплата и возврат осуществляется одним документом, различается только вид операции.

5. Картинки посмотрел, видимо автор изменений, что-то где-то напутал.

6. Любую базу можно привести в порядок, вопрос времени и цены и самое главное цели. Т.е. какой именно порядок и где нужен. Потому что бывает дешевле взять остатки, необходимые движения и начать почти с нуля в новой базе.
Поэтому предлагаю перейти в личку, чтобы не засорять ветку оффтопом.
20. Константин Юрин (kostyaomsk) 04.11.14 10:19
Да, это была нетиповая база БП 2.0, "украшеная" неизвестными авторами. Подумал, раз тут обсуждают правильное заполнение КУДР подскажут кто-то из бухгалтеров. Видимо, все-таки нужно будет наводить порядок в таких базах.
21. Елена Плаксюк (plaksuk@bk.ru) 18.02.15 11:06
Добрый день. В бухгалтерии 8,3 обработка эта работает? Какую версию для БП 3,0 надо покупать? Ответ дайте пожалуйста на почту plaksuk@bk.ru
22. Татьяна Максиян (Tmaxiyan) 13.03.15 03:18
Доброе утро! Для 1С:ERP Управление предприятием 2.0 (2.0.10.83) эта обработка подойдет?
23. Артано Майаров (Артано) 13.03.15 03:37
(22) Нужна проверка. Написал в личку.

UPD. Да. Подойдёт. Версия на УФ
24. S (bosow) 07.04.15 01:13
Добрый день!
Вот такой результат после нажатия кнопки "Создать записи КУДИР"
Что я не так делаю?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.56)
Прикрепленные файлы:
25. Артано Майаров (Артано) 07.04.15 02:11
(24)
Посмотрите вторую закладку движений (Книга учета доходов и расходов). Результат должен быть там. Отражение проводок логичное. Главное потом не забыть проводку типа Кт 57.3 Дт 51 отразить в графах 4 и 5

26. S (bosow) 07.04.15 02:53
а я ее не вижу((( Или смотреть не в обработке?
27. S (bosow) 07.04.15 02:56
ага, понял. Она формирует в документах. А почему запись в КУДИр нельзя отредактировать? Там какое-то ККМ появляется
28. S (bosow) 07.04.15 03:01
самый главный вопрос, как правильно отразить расходы на покупку товаров от контрагентов (расчеты с контрагаентами), которые продаются по отчету о розничной продаже
29. Артано Майаров (Артано) 07.04.15 04:29
(27) Судя по всему речь идёт о виде операции (отражается как содержание операции)
(28) Вопрос в первую очередь бухгалтеру.
Логика и опыт подсказывают, что проводки типа Дт 60 Кт 51 отражать в графах 6 и 7, т.е. простым кассовым методом. Либо Дт 60.01 Кт 51 в графе 6 и 7, а Дт 60.02 Кт 51 в графе 6 и Дт 60.01 Кт 60.02 в графе 7 (аналогично для счета 62)

Если необходимо отражать именно по факту реализации купленного товара, то тут возникнут сложности, ибо история движения по 41счету обработкой не отслеживается. На практике этого и не требуется.

30. S (bosow) 08.04.15 15:41
29. Странно, что на практике не требуется - вроде как НК никто ни для кого не отменял. Какой же кассовый метод, если принимать к затратам можно только после оплаты и продажи и никак иначе?

У меня вопрос: а почему в нижней части отчета ничего не высвечивается. Хотя бы наглядно, чтобы понимать что и как?
31. S (bosow) 08.04.15 15:44
и почему все другие движения по документам, не относящимся к данной проводке стираются? Разве не лучше было бы сделать привязку к типам документов?
32. Артано Майаров (Артано) 09.04.15 02:32
(30) Так и есть, что по факту понесенных затрат принимают расходы к учету. несколько лет назад когда идея этой обработки только витала в воздухе, консультировался по этому поводу с первоисточником (налоговым органом). Да и на практике такие отчеты принимает налоговая.

(31) У меня есть подозрение, что вы пытаетесь использовать обработку не так как используют её остальные покупатели. Вы бухгалтер?
Дело в том, что тип документа не является сущностью бухучета. В бухучете есть проводки - по которым и предлагается строить КУДиР. Если ваш бухгалтерский учет не может дать ответ на то, что является доходом / расходом и когда их можно принимать к учету, то предлагаю критически взглянуть на ведение БУ в организации или заказать доработку. Хотя могу предположить, что это может вылиться в полную переработку. Ибо обработка построена вокруг бухгалтерского учета. Записи КУДиР сверяются именно с ним, подразумевая, что как-минимум бухучет содержит корректную информацию.
33. Артано Майаров (Артано) 24.04.15 17:02
(29) (30) Насчет вашей задачи еще раз проконсультировался с налоговой. Действительно, бывают территориальные органы, где всё строго и по букве закона, и от самой компании зависит. Если налоги платятся исправно и стабильно, то налоговая не свирепствует.

Подумал и решил, что если хотите отражать расходы по факту реализации, то рекомендую обратить внимание на проводку типа Дт 90.02.1 Кт 41

Такая проводка отражает себестоимость списанного товара, и таким образом, вы сможете отразить её в графе 7 (только в ней), потому что графу 6 вы заполнили когда отражали оплату поставщику
34. Елена Ильченко (Camomail) 28.04.15 16:06
Здравствуйте, а можно как-то поподробнее узнать о вашей разработке, т.е. посмотреть "Глазами", как это все работает на практике. Есть ли у вас демо версия для БП 3.0?
35. Артано Майаров (Артано) 28.04.15 16:52
(34) Здравствуйте.
Насчет "поподробнее узнать", сейчас думаю дополнить описание скриншотами с примерами из реального учета.

Насчет "пощупать" Демо-версия отсутствует по простым причинам:
1). Низкая стоимость программы
2). Простота понимания работы обработки.

В вашем случае, можете сформировать, например "ОСВ" и или "Анализ счета" представить, что вы можете для выбранных вами же проводок указать правила отражения в КУДиР. Т.е построить КУДиР, по данным бухучета.

Если потребуется действительно посмотреть - можем в личке договориться о демонстрации работы
36. S (bosow) 20.05.15 12:38
(33) Артано, да я так и сделал, частично используя вашу обработку, там, где мне было нужно.
Конечно, от обработки я ждал большей гибкости и не такого "в лоб" изменения. ну уж что есть, то есть... Хотя, конечно, за денежки можно было сделать ее и поумнее.
37. Артано Майаров (Артано) 21.05.15 04:47
(36) Спасибо за отзыв. Буду рад вашим конкретным предложениям по повышению гибкости. Обработка создавалась и продолжает дорабатываться по пожеланиям пользователей.
38. Анна Кондратьева (КондратьеваАА) 26.05.15 09:16
Добрый день! Возник вопрос заполнения КУДИР. Работаем УСН+ЕНВД. Возникают ли сложности при совмещении двух учетов? 1С Комплексная редакция 1.1 (1.1.58.4). Можно ли подробности по электронке? Kondrateva.Anna@gmail.com
39. Артано Майаров (Артано) 27.05.15 02:54
(38) Здравствуйте.

Проблем быть не должно. И затраты и доходы идут по разным проводкам для ЕНВД и не ЕНВД. Можете сами проверить - сформируйте ОСВ и увидите, что одни и те же операции для ЕНВД и УСН отражаются разными проводками.
40. Данил Петров (Dark_Tigr_89) 18.06.15 09:32
У нас 1С ERP Управление предприятием. Одна организация на УСН когда по ней начинаем формировать Книгу учета доходов и расходов то доходы формируются а расходы нет. Вообще не формируются - ваша обработка сможет решить эту проблему? Или это проблема в чем то другом?
41. Артано Майаров (Артано) 18.06.15 10:30
(40) Обработка формирует записи для КУДиР по данным из бухучета. Поэтому главное условие - чтобы была возможность выделить факт расхода с точки зрения бухучета. К публикации прилагается бесплатный файл. Это и инструкция и описание механизма обработки.

Насчет причины почему не формируются расходы штатно - ответить не могу, нужно смотреть базу. Моя обработка позволяет обходить эту проблему, не анализирую причину
42. Инна Кузнецова (Inprospekt) 20.08.15 14:45
Добрый день! Скажите Ваша обработка поможет мне сформировать КУДиР ИП на патенте в КА. (я бухгалтер нескольких компаний и мне удобно и ИП вести в той же базе). Но в КА не предусмотрена такая книга в принципе. Я ее формирую вручную в екселе, что очень неудобно и занимает много времени. Спасибо.
43. Артано Майаров (Артано) 21.08.15 02:44
(42) Если я не ошибаюсь, то различия в разделах кроме титула отсутствуют. Можно попробовать сформировать обычную КУДиР, а титульник отдельно. Если же я ошибаюсь, тогда потребуется доработка.
44. Дмитрий Митюшкин (Namils) 03.09.15 16:48
Добрый день.Подскажите при заполнении КУДиР по правилам отражения в содержании операции не попадают подробности ,а именно Контрагент.
Это проблема обработки? или я что-то делаю не так?
45. Артано Майаров (Артано) 08.09.15 02:15
(44) В содержание операции попадает содержание проводки. Если в содержании проводки контрагент не упоминается, то в данной версии никак.

В предыдущей версии уже реализован анализ субконто. Теоретически можно и описание формировать из них. Вопрос - надо ли?
46. Сергей К (i.c.h) 17.09.15 11:04
Из инструкции и работе на своей демо базе немного не понял - при использовании "функционала альтернативного заполнения КУДиР" нужно ли выполнять регл. операции (восстановление последовательностей)? И при использовании "функционала альтернативного заполнения КУДиР" предварительно все записи будут из КУДиР будут удаляться без учета настроек на форме обработки? Т.е. я поставил отметку в правилах отражения только для корреспонденции, например Дт50-Кт86.01 записи по ним сформировались, а все остальные удалены.
47. Артано Майаров (Артано) 17.09.15 15:07
(46) Вы и тут и в личке продублировали вопрос. Повторю и здесь:
Альтернативное заполнение начисто игнорирует все типовые настройки. Это заполнение по проводкам. Если не хотите, чтобы стирались записи не указанные в правилах отражения, то можно поставить флаг "не очищать записи автоматически". Иначе при формировании все записи за период стираются.
48. Slime DJ (Slime) 13.10.15 10:08
Обработка работает на 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.1.2.91) ?
с помощью обработки можно будет вывести УСН доходы минус расходы 15% ?
49. Артано Майаров (Артано) 13.10.15 14:18
(48) Да, ERP поддерживается (версия 1.xx).

с помощью обработки можно будет вывести УСН доходы минус расходы 15% ?


Да, конечно, для этого она и создавалась.
50. Slime DJ (Slime) 14.10.15 15:10
не сильно понятно как работает,
при записи выдает ошибка Проводка Дт 26 Кт 41.01 по документу Списание недостач товаров АРЦО-000032 от 04.10.2015 12:00:33 не отражена в КУДиР
что сделать?
51. Артано Майаров (Артано) 14.10.15 15:41
(50) Данная ошибка сигнализирует о невозможности сделать запись в КУДиР по этому документу (не предусмотрено конфигурацией).

UPD. Видимо ERP. Отражение этого документа в КУДиР не предусмотрено конфигурацией. Тут вариантов несколько:

1. Если этот случай единичный, то можно создать документ "Запись КУДиР" и отразить операцию в нём
2. Если случаев много:
а). Вариант с редактирование конфигурации. Добавить документ в список регистраторов спец.регистров КУДиР
б). Без редактирования (предпочтительный). Поискать, как рекомендуется отражать данную операцию в целях отражения в КУДиР.

Со свое
52. Slime DJ (Slime) 14.10.15 15:42
(51)1С:ERP Управление предприятием 2 (2.1.2.91)
53. Артано Майаров (Артано) 14.10.15 15:50
... со своей стороны поищу варианты решения по пункту 2б
54. Slime DJ (Slime) 14.10.15 16:26
так обработка берет записи с регистров КУДИР?
у нас там пусто, скрин в вложени
Прикрепленные файлы:
55. Артано Майаров (Артано) 15.10.15 02:16
(54) Slime, обработка делает записи в регистры КУДиР.

Также нашел интересную информацию. Видимо поэтому не предусмотрено отражение списания недостач в КУДиР:

"Расходы в виде недостачи материалов на складе нельзя принять в уменьшение налоговой базы по УСН, т.к. они не поименованы в закрытом перечне ст. 346.16 НК РФ."

Источник: http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=280912

Также, нашел информацию об отражении факта списания недостачи. Вы относите недостачу к общехозяйственным расходам, тогда как рекомендуется использовать 94 счет (Недостачи и потери от порчи ценностей)

Источник http://saldovka.ru/provodki/tovary/spisanie-tovara-pri-nedostache.html
toxicoff; +1 Ответить
56. Slime DJ (Slime) 15.10.15 08:17
а можно для теста мне счета сказать и как этот счет заполнить
57. Артано Майаров (Артано) 15.10.15 08:52
(56) Посмотрите последнюю ссылку. Там подробно расписаны варианты отражения списания недостач и потерь.

Но в любом случае, вы не можете на сумму этих расходов уменьшать налогооблагаемую базу.
58. Александр Камский (bonus12345) 15.10.15 12:58
Добрый день Артано.
Столкнулись со следующей особенностью обработки. Функции выполняемые на странице регламенту выдают ошибку в БП 2.0. Когда начали разбираться по коду, то выяснили, что вызываются обработки конфигурации - Обработки.ВосстановлениеПоследовательности_НУ_УСН, Обработки.ПроведениеПоПартиям, Обработки.РегламентноеВосстановлениеСостоянияРасчетовОрганизаций. Выше указанные обработки отсутствуют в типовой конфигурации БП 2.0, они есть в КА 1.1.
В описании к обработке отсутствует предупреждение о том, что обработка по разному работает в разных конфигурациях и часть функционала может быть недоступна владельцам конфигурации БП 2.0
Как нам быть если мы хотим отменить исправления в базе сделанные Вашей обработкой. Каким функционалом необходимо воспользоваться???
59. Артано Майаров (Артано) 15.10.15 13:16
(58) Здравствуйте.

1. Недоступные регламентные операции действительно не будут работать. В данном случае, в них отсутствует необходимость.
2. Ошибку в описании понял, необходимо будет сделать отдельные ветки справки для каждой поддерживаемой конфигурации.
3. Для отказа операций выполненных в функционале штатного заполнения, достаточно выполнить операцию (отменить ручные изменения). Для отмены изменений выполненных альтернативным способом, достаточно еще раз запустить стандартную обработку восстановления последовательности документов.

Если у вас возникли сложности с применением обработки могу ответить на вопросы в режиме онлайн (контакты выслал личным сообщением)
60. Slime DJ (Slime) 30.10.15 09:55
Можно сделать что бы обработка полноценно работала на тонком клиенте?
61. Артано Майаров (Артано) 31.10.15 10:42
(60) В общем да, код который был несовместим принципиально уже вычищен. Осталось просто взять и написать код который работает в режиме тонкого клиента. Насколько потребность насущна или это любопытство?
62. Slime DJ (Slime) 05.11.15 08:45
(61) нужно очень, если сможете сделать, то скорее
у нас все работают через веб сервис, на тонком клиенте,

63. Slime DJ (Slime) 11.11.15 14:24
Сможете сделать? очень нужно
64. Артано Майаров (Артано) 12.11.15 15:04
(62) (63) Да конечно, но сроки будут не такие быстрые. Продукт дорабатывается планово по собственным соображениям и заявкам пользователей. В срочном порядке исправляются ошибки. Добавление нового функционала, дело уже не такое быстрое. Тем более пока кроме вас никто не пробовал использовать обработку в таких, достаточно специфичных условиях. А именно множество клиентов работающих через вебсервис.
По концепту обработка является служебной, и запускается раз в (квартал) на полчаса.

Если для вас проблема слишком чувствительна нет возможности использовать её в предусмотренном режиме, предлагаю пообщаться в личных сообщениях.
65. Артано Майаров (Артано) 01.12.15 01:54
(63) Slime, понимаю разобрались в работе, раз вторую неделю на сообщения не отвечаете?. Формировал свою книгу в тонком клиенте, всё работает. Если что-то не работает в тонком клиенте, прошу сообщить что именно
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа