Как избавиться от авансов по 60.02, 62.02 и по другим взаиморасчетам

22.05.14

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Статья для тех, кто на ЕНВД или на УСН с доходов.
Есть в 1С Бухгалтерии 8 такая ненавистная вещь как ежесекундные авансы.  Чуть раньше ввел оплату и вот, лезут двойные обороты по взаиморасчетам, а нам оно надо?

Есть способ избавиться от авансов (использования программой счетов 60.02 и 62.02) без программиста. Ну, это если они вам уже обрыдли.  Что не будет работать точно после этих нововведений: НДС, упрощенка Доходы-расходы т.к. не будет видеть оплату.

ВНИМАНИЕ – перед экспериментами сделайте резервную копию.

Что делать:

  1. В плане счетов установить  у 60, 60.01, 60.02, 62.01, 62.02, 76.*(какие нужны)  у субконто «Документы расчетов с контрагентами» галочку «только обороты»
  2. Заменить в уже существующих документах и в регистре «Счета расчетов с контрагентами» счета 60.02 на 60.01, 62.02 на 62.01. Это можно сделать с помощью стандартной обработки «Поиск и замена значений» .
  3. Перепровести документы.

Проверить  результат  и пригодность использования в вашей местности.

Как это работает и почему это нельзя использовать у всех. С этого момента программа не находит долга по документу, т.к. субконто становиться оборотным и не имеет остатка и все-все идет на аванс. Но там у нас стоит уже нужный нам счет учета 60.01 или 62.01. И по бухучету все как нам нужно. Но для учета НДС или оплаты по УСН (доходы-расходы) оплаты нет и долга нет, т.к. там кроме своей логики специализированных регистров используется и взаиморасчеты по документам из бухучета.

Как бы было клево, если бы 1С не использовали данные бухучета по взаиморасчетам для налогового учета.

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

взаиморасчеты авансы 60.02 62.02

См. также

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Расширение позволяет использовать отдельную нумерацию с префиксом "А" для счетов-фактур на аванс в конфигурации Управление Нашей Фирмой

5084 руб.

03.10.2025    2426    36    0    

36

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

17080 руб.

13.03.2018    68369    254    80    

121

Учет доходов и расходов Взаиморасчеты БДР, БДДС Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В платежный календарь добавлены планируемые доходы и расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки денежных средств в кассе и банке, их движение в разрезе статей ДДС с возможностью выбрать любой период (день, неделя, месяц).

5124 руб.

16.03.2021    25535    28    17    

40

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ 3.0 поможет решить эту проблему.

18300 руб.

22.07.2021    30602    50    34    

57

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

5084 руб.

25.11.2020    29450    320    20    

274

Email рассылки Взаиморасчеты Акт сверки Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Данная обработка позволяет сократить объем ручных операций, выполняемых ежемесячно бухгалтером или его помощником за счет автоматизации систематического процесса.

7930 руб.

12.02.2019    36672    38    24    

31

Взаиморасчеты Монитор заказов Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Логистика, склад и ТМЦ Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Транспорт, автопарки, такси Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Данная разработка позволяет автоматизировать деятельность организации, предоставляющей логистические услуги, связанные с железнодорожными грузоперевозками. Ведется учет заявок клиентов, по ним создаются товарно-транспортные накладные. Далее отражаются дополнительные услуги (экспедирование, обрешетка, оформление вет. свидетельства), потом ТТН распределяются по вагонам. Ведется учет вагонов, находящихся в пути. Формируются отчеты "Информационный лист", "Вагоны в пути", "Заявки", "Товарно-транспортные накладные", "Прайс-лист". На основании ТТН формируется документ "Счет на оплату покупателю", типовой из БП 3.0. Уже на основании его создаются типовые реализации.

33754 руб.

27.07.2015    61626    4    5    

13
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. bidond 45 03.06.14 11:17 Сейчас в теме
Можно документы разнести по времени.
С помощью групповой обработки документов
установить время для каждого вида документа (Платежка входящая 21:00, Реализация 20:00)
провести
4. Sherdrada 22.08.19 17:05 Сейчас в теме
(1) стандартной обработкой?
по всем документам Платежки и Реализации? И нормально работает?
2. DVKas 26.07.17 03:54 Сейчас в теме
Бухгалтерия 3.0
При попытке установить галочку "Только обороты", выдается сообщение: Cубконто "Документы расчетов с контрагентом" не может быть оборотным.
3. Manoshkin 359 26.07.17 10:30 Сейчас в теме
всё меняется. видать порядок действий уже не актуален.
5. Gallakr 23.08.19 12:02 Сейчас в теме
Предлагаю для авансов установить тот же счет для расчетов, что и для отгрузки. 62.01. Тогда зачетов авансов не будет.
6. Manoshkin 359 24.08.19 17:56 Сейчас в теме
(5) Они будут, но уже 62.1 на 62.1. Может конечно что изменилось, давно не смотрел.
7. user1633671 21.07.21 10:55 Сейчас в теме
Gallakr, спасибо. Получилось.
8. sergkushkov 26.11.21 11:39 Сейчас в теме
В настоящее время в конфигурации "1С:Бухгалтерия 3.0" нужно использовать флажок "Время документов устанавливать автоматически" (раздел Администрирование – Проведение документов) для настройки времени записи документов в течение дня. Если флажок установлен, то документы каждого вида записываются в течение дня в строго определенной последовательности. Например, документы поступления и реализации товаров всегда отражаются раньше, чем оплата поставщику и оплата от покупателя. Документы по реализации товаров покупателю всегда отражаются позднее, чем поступление товаров от поставщика. Это позволяет избежать лишних оборотов по зачету авансов и отрицательных остатков в течение дня.
Для отправки сообщения требуется регистрация/авторизация