Закрытие счетов 25 и 26 на счета 20.01 и 08.03 в Бухгалтерии 3.0

29.12.18

Задачи пользователя - Закрытие периода

Закрытие счетов затрат 25 и 26 на счет 20.01 по выручке на счете 90.01.1 по выбранным номенклатурным группам. Закрытие счетов затрат 25 и 26 на счет 08.03 по базе прямых затрат на счете 08.03 по выбранным объектам строительства

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
РаспределениеЗатратНа08_03счет
.epf 16,21Kb
42
.epf 1.0 16,21Kb 42 Скачать
РаспределениеЗатратНа20счет
.epf 15,77Kb
81
.epf 1.0 15,77Kb 81 Скачать

Представлено два варианта одной обработки.

В первом случае счета затрат 25 и 26 закрываются на счет 20.01 пропорционально выручке на счете 90.01.1 по выбранным номенклатурным группам.

Во втором случае счета затрат 25 и 26 закрываются на счет 08.03 пропорционально базе прямых затрат на счете 08.03 по выбранным объектам строительства.

Для того, чтобы затраты не списывались стандартным закрытием месяца, нужно в учетной политике указать способ распределения косвенных расходов и указать, по каким счетам не распределять затраты. В конце месяца закрываются необходимые счета с помощью этой обработки, затем делается стандартное закрытие месяца.

Обработка не анализирует суммы по налоговому учету. Суммы в налоговом учете проставляются равные бухгалтерскому.

Обработка тестировалась на Бухгалтерии 3.0.43.247.

закрытие месяца закрытие счетов по объектам строительства объект строительства 08.03 25 26 20.01 по номенклатурным группам по статьям затрат распределение затрат

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    83600    252    167    

248

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    69867    266    58    

292

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    18714    40    18    

36

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    27403    79    146    

59

Автоматическое закрытие месяца в УНФ

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую надо выполнять регулярно. Как обычно, все важное и регулярное делать мы почему-то забываем =)

3600 руб.

30.09.2022    7238    12    0    

11

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    22336    299    35    

71

Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

2400 руб.

15.07.2017    62548    143    45    

140
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. olegmedvedev 65 27.07.17 10:08 Сейчас в теме
А не знаете как сделать чтобы распределялось не с Подразделения источник на Подразделение приемник, а на все общепроизводственные подразделения (где должен распределить с родителя на все подразделения нижнего уровня) с Подразделения источника?
2. Asenka 102 31.07.17 13:21 Сейчас в теме
(1) Создать список подразделений-приемников. В нижнюю таблицу распределений добавить еще одну колонку - подразделения. Затем в два захода распределять: сначала по номенклатурным группам, потом по подразделениям. Вопрос по какой формуле распределять по подразделениям...
Оставьте свое сообщение