Закрытие отрицательных суммовых остатков с 41 на 91 счет при уменьшении таможенных пошлин

15.07.22

Задачи пользователя - Закрытие периода

Поводом для создания обработки послужило постановление правительства об уменьшении таможенных пошлин на определенные товары. На этот момент ГТД по импорту уже была создана и отправлена. Бухгалтером было принято решение о сторнировании ГТД, а также о создании нового документа с тем же номером ГТД, с уменьшенными размерами таможенных пошлин. В результате этих действий, на счете учета товаров (в нашем случае на счете 41.04), по количеству товар списался полностью, а по сумме образовался отрицательный остаток. Эти суммы было решено списать на счет 91.01, но обязательно в разрезе номенклатуры, чтобы при дальнейшей работе со счетом 41 все было красиво с детализацией по товарам.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Закрытие отрицательных суммовых остатков с 41 на 91 счет при уменьшении таможенных пошлин:
.epf 17,49Kb
1
.epf 17,49Kb 1 Скачать

Обработка организована следующим образом. Для упрощения работы выбор обрабатываемых данных происходит постепенно, по логическим этапам. Элементы формы становятся видимыми по мере заполнения предстоящих данных. После выбора организации, появляется возможность выбрать документ-операцию, которым сторнировался документ ГТД по импорту. Когда этот документ будет выбран, обработка попытается найти документ ГТД по импорту с таким же номером, как и у отсторнированного ГТД. Если обработка найдет такой документ, будет произведен анализ сторнирующего документа-операции на предмет счетов бухгалтерского учета, используемых в движениях документа. Результатом будет определение субсчета для счета 41, который будет выбран в реквизит обработки "Счет Дт". Реквизитом "Счет Кт" по умолчанию будет выбран счет 91.01, а из справочника "Прочие доходы и расходы" будет выбран предопределенный элемент "Прочие внереализационные доходы (расходы)". Следующим доступным реквизитом будет дата создаваемого результирующего документа-операции. Дата автоматически определится по дате документа-ГТД + одна секунда. При желании эту дату можно изменять. После нажатия на кнопку "Выполнить обработку" будет создан документ-операция. Заполнение этого документа производится на основании анализа различий в движениях сторнирующего документа-операции и нового, действующего документа ГТД по импорту. Идентичные строки исключаются, а по измененным
строкам будут созданы движения с учетом измененных сумм.

Отдельным моментом является регистрация связки создаваемого документа-операции со сторнирующим документом-операцией, чтобы не допускать путаницы при дальнейшей работе с этими документами. В дополнительные сведения к создаваемому документу-операции записывается уникальный идентификатор сторнирующего документа-операции. Дополнительное сведение "ДокументОснование" будет создано в базе автоматически. Если дополнительные реквизиты и сведения отключены - обработка их подключает в соответствующей константе. При дальнейшей работе выбор документов будет выполняться с учетом этой связи.

Обработка разрабатывалась на версии конфигурации 3.0.115.19.

ГТД сторно импорт пошлина таможня уменьшение импорту по таможенных пошлин

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

21.10.2017    81153    231    SergeyMordvin    167    

234

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    24245    75    144    

58

Помощник закрытия месяца

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

9000 руб.

20.03.2018    66156    238    57    

268

Книга доходов и расходов и кассовая книга для 1С 8.х любой конфигурации для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН

Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Кассовые операции Учет доходов и расходов Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:CRM ПРОФ, КОРП Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Гостиничный бизнес Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет ЕНВД ЕСХН ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на прибыль НДС УСН Платные (руб)

Внешняя обработка для ведения в электронной форме КУДиР - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации 1С:Предприятие 8). Формирование отчета Кассовая книга КО-4 по данным раздела 1.

10788 руб.

15.03.2016    112976    280    157    

273

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    20035    285    35    

58

Обработка "Списание доходов будущих периодов" и расширение

Учет доходов и расходов Закрытие периода Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов(ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5000 руб.

09.10.2020    18017    33    10    

31

Помощник исправления развернутого сальдо по видам запасов и ГТД

Закрытие периода Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

2400 руб.

15.07.2017    61391    134    45    

132
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Alexei_fox 45 19.01.23 04:19 Сейчас в теме
Добрый день. Не закрыват.
Прикрепленные файлы:
2. Alexei_fox 45 19.01.23 04:34 Сейчас в теме
Операция формируется на сумму пошлины из последней ГДТ, а не на разницу, между старой ГДТ и новой.
Оставьте свое сообщение