Управленческий учет закрывается месяц в месяц, но бухгалтерия очень "любит" делать изменения задним числом в течение квартала.
Данная обработка предназначена для разделения ранее созданных документов поступления и реализации по УУ и БУ (НУ) без перепроведения по УУ.
Скачать файл
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
В форме обработки выбираем документ поступления или реализации.
1. Копированием создается новый документ с таким же номером, который делает движения по БУ(НУ).
2. Если есть счет-фактура, то она прикрепляется к новому документу.
3. У старого документа меняется номер на аналогичный, но с точкой вместо первого нуля после префикса, снимаются галочки отображения в БУ и НУ.
4. У старого документа удаляются движения по БУ и НУ без перепроведения, также документ исключается из последовательностей бух.учета.
Таким образом, мы получаем два документа (первый - с движениями по УУ, второй - с движениями по БУ и НУ).