Немного теории:
"Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету представляет собой таблицу, в которой отображаются все поступления (дебет) и расходы (кредит) средств по данному счету за определенный период, а также итоговый остаток по счёту на конец отчетного периода. Эта ведомость является важным инструментом для бухгалтерии предприятия, поскольку позволяет отслеживать все финансовые операции, связанные с расчетами с поставщиками."
1) Посмотреть или создать "Акт сверки расчетов с контрагентами" в 1С БП(*) можно:
"Продажи" (или "Покупки") \ "Расчеты с контрагентами" \ "Акт сверки расчетов"
2) На рабочем столе создадим папку для хранения оборотно-сальдовых ведомостей,
например "ruk8". У меня полный путь будет:
C:\Users\d\OneDrive\Рабочий стол\ruk8\
3) Создадим ее
1С БП \ "Отчеты" \ "Оборотно-сальдовая ведомость по счету"
[Показать настройки] \ "Группировка" \ "[v] Документы расчетов с контрагентом"
1=> Выбираем нужный период
2=> "Счет:60"
3=> [Сформировать]
4=> "Дискета" для сохранения в папку "ruk8" файла
"Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2015 г..xls"
Сохранить надо в формате *.xlsx, для этого выбираем тип файла: "Лист Microsofrt Exel 2007"
4) Запускаем внешнюю обработку "OSV60AS4.epf" - это версия: 4.0
1С БП:
1=> "=",
2=> "Файл",
3=> Открыть,
4=> Выбираем "OSV60AS3.epf".
5) Далее нажимаем на кнопки
1=> [Путь до ОСВ] и выбираем сохраненный ранее файл на п.3),
2=> [Убрать ЕЩЕ],
3=> [Прочитать файл ОСВ] в таблицу1 на форме. Если обнаружено расхождение, оно подсветится красным цветом.
4=> [Считать акты сверки] в таблицу2, акты старше 500 дней НЕ ЗАПИСЫВАЮТСЯ!!!
5=> [Сравнить ОСВ и Акты]
Возможны варианты:
"Акт сходится" подсвечивается зеленым;
"НЕТ акта" - красным;
"РАСХОЖДЕНИЕ данных" - ярко-красным.
(*)
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.151.38, 3.0.143.24