Заполнение корректировки долга. Несколько способов заполнения

01.04.21

Задачи пользователя - Корректировка данных

Несколько обработок заполнения документа "Корректировка долга". Несколько способов взаимозачета при заполнении документа "Корректировка долга". 1) взаимозачет по документам в рамках каждого договора 2) взаимозачет между двумя указанными договорами

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Заполнить остатками по взаиморасчетам между договорами
.epf 13,00Kb
4
.epf 13,00Kb 4 Скачать
Заполнить остатками по взаиморасчетам внутри договоров
.epf 12,04Kb
3
.epf 12,04Kb 3 Скачать
Заполнить остатками по взаиморасчетам на указанную сумму
.epf 10,61Kb
1
.epf 10,61Kb 1 Скачать

1) взаимозачет по документам в рамках каждого договора - обработка "Заполнить остатками по взаиморасчетам внутри договоров"

 

2) взаимозачет между двумя указанными договорами одного контрагента - обработка "Заполнить остатками по взаиморасчетам между договорами"

 

Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами и оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 до корректировки долга

При установке счетов учета в корректировке долга действует правило - если текущий документ расчетов является реализацией товаров и услуг, при этом если вид договора с контрагентом - с покупателем, при этом если остаток взаиморасчетов "СуммаРеглОстаток" меньше нуля, то нет учета авансов, а выбирается в качестве "СчетУчетаАвансов" выбирается счет "СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом" из текущей реализации. Это правило помогает избежать ошибки что в оборотно-сальдовой ведомости после автоматического заполнения корректировки долга будет двойное красное сальдо. В данном случае обработки делают правильную подстановку счетов учета, правильно отражают расчеты и авансы.

 
 Подстановка счетов учета

Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами и оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 после корректировки долга

Обработка "Заполнение взаимозачета на сумму" подбирает документы дебиторской и кредиторской задолженности на указанную сумму.

Протестировано в Управлении производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.152.2).

См. также

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    28685    86    147    

61

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    2877    31    15    

38

Тестирование и исправление ключей аналитики ERP, УТ11, КА

Корректировка данных Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

10.02.2017    107811    639    173    

681

QR -кодирование документов БЕЗ изменения печатных форм, с произв. алгоритмами создания QR -кода и обработки (в т.ч прикрепление сканов к документам) для УТ 11 (все), ERP 2, КА 2, Розница 2, УНФ 1.6/3.0, БП 3, ЗУП 3

Корректировка данных Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Управленческий учет Платные (руб)

Представьте, что есть система, которая НЕ ТРЕБУЕТ изменения конфигурации, НЕ ТРЕБУЕТ изменения ни одной печатной формы для добавления QR-кода, включая внешние, НЕ ХРАНИТ данные штрихкодов и их связь, от чего база не "пухнет", ИМЕЕТ возможность закодировать в QR-коде произвольные данные параметров для последующей обработки полученных данных, УМЕЕТ прикреплять сканы, УМЕЕТ обработать считанный QR-код как ВЫ захотите. А также ХРАНИТ историю операций в обход базы для каждого пользователя в отдельности и УМЕЕТ работать с 2D - сканерами. А также автоматически распознавать отсканированные печатные формы (картинки или pdf-файлы) и выполнять заданные произвольные алгоритмы, в том числе прикрепление их к документам! Обновление 3.1 от 09.11.2023!

19200 руб.

26.08.2018    51010    13    60    

53

Исправление ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:Бухгалтерия 3.0

Корректировка данных Зарплата Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка предназначена для исправления самых различных ошибок, возникших по самым разным причинам. Общее проявление этих ошибок видно в различии данных между: проводками и различными отчетами по НДФЛ, заполнении ведомостей на выдачу зарплаты, неверным расчетом НДФЛ при начислении ЗП и т.д.

3600 руб.

09.02.2024    889    4    4    

7

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены ненулевые остатки по суммам при нулевом остатке по количеству в регистре себестоимости по организации". УТ 11.4,УТ 11.5, КА 2.4,КА 2.5, ERP 2.4, ERP 2.5, КА 2 Казахстан, Управление торговлей 3 для Казахстана

Закрытие периода Корректировка данных Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    22806    303    35    

75
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. AnryMc 849 16.02.21 09:39 Сейчас в теме
А можно чуть подробнее?
Заполнение происходит через "анализ субконто" (контрагент/договор) или "сальдо конечное на счете"?

Смысл вопроса: у меня принципиально другой план счетов, но те же субконто - хочу понять скачивать или самому писать...
2. ksnik 582 16.02.21 09:43 Сейчас в теме
(1) Нет, заполнение делается исключительно по регистрам накопления "ВзаиморасчетыСКонтрагентами" и "ВзаиморасчетыПоДокументам" (по каждому договору с двойной кредиторской и дебиторкой задолженностью или между любыми двумя указанными договорами, по которым разный знак остатков задолженности в остатках регистров).

Первая обработка ищет суммы, на которые можно сделать взаимозачет по документам в пределах одного договора и делает взаимозачет по документам между документами только по каждому договору, в рамках которого требуется взаимозачет. Вторая обработка отличается тем, что сравнивает (делает соединение) дебиторской и кредиторской задолженности не по конкретному договору, а подставляет в дебиторскую и в кредиторскую список из двух указанных договоров, потому что бухгалтер сам хотел указывать договора для взаимозачета.

Происходит распределение кредиторской задолженности по дебиторской задолженности по документам. Очень удобно, есть понимание когда в табличной части не каша а конкретно понятно, что с чем схлопнулось.

Сейчас вот работаю над тем как исключить из взаимозачета отрицательный расход по корректировкам реализации текущего периода.
3. AnryMc 849 16.02.21 10:02 Сейчас в теме
4. ksnik 582 16.02.21 14:24 Сейчас в теме
(2)
Сейчас вот работаю над тем как исключить из взаимозачета отрицательный расход по корректировкам реализации текущего периода.
проблема решена, ошибка заключалась в некорректном выборе счетов учета в поле "СчетУчетаАвансов" корректировки долга. Если текущий документ расчетов является реализацией товаров и услуг, при этом если вид договора с контрагентом - с покупателем, при этом если остаток взаиморасчетов "СуммаРеглОстаток" меньше нуля, то нет учета авансов, а в качестве "СчетУчетаАвансов" корректировки долга выбирается счет "СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом" из текущего документа расчетов с контрагентом (реализации товаров и услуг). И еще свернул табличную часть "СуммыДолга" по полю "ДокументРасчетовСКонтрагентом", чтобы каждый документ расчетов был в ней 1 раз (меньше строк).
Оставьте свое сообщение