Обработка формируется на определенную дату (последний день квартала) по выбранному значению реквизита «Счет хозрасчетный». В табличную часть заполняются Контрагенты у которых есть сальдо на конец периода по дебету «Счета хозрасчетный» 76.06 (76.05) и сальдо по кредиту счета 62.02.
По кнопке «Заполнить» формируется табличная часть с отмеченными строками у которых сальдо по счетам равно. Если есть разница, то создание документов недоступно. Далее по отмеченным контрагентам можно создать документ «Корректировка долга» с видом "Прочие корректировки".
Также можно воспользоваться «Флагом» и указать по каким строкам создавать документы. При необходимости есть реквизит Контрагент для формирования корректировки по выбранному контрагенту.
В случае повторного формирования обработки, формируются новые документы корректировки.
Проверено на Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36).