Появляются ошибки. Каков характер ошибок? Как правило, начислена одна сумма, выплачена другая. Начислено по одному подразделению - выплачено по другому...
Результат- в процессе оформления выплаты зарплаты (документ Ведомость в кассу) при подобре сотрудника выползают незакрытые суммы. Как решить эту проблему? Решается она путем создания документа - операции, которая делает движения только по регистру накопления "Зарплата к выплате".
Описание работы обработки содержится в ней же, однако продублирую.
Способ использования:
1.Выбрать организацию.
2.Выбрать дату.
Выбор даты влияет на создание документа Операция, которым будут закрываться незакрытые итоги по регистру накопления "Зарплата к выплате".
3.Указать подразделение (при необходимости).
Использовать отбор по подразделению нужно осторожно. Одной из распространенных ошибок является начисление по одному подразделению, выплата по другому. Поэтому в общем случае этот параметр лучше оставить пустым.
4.Указать список сотрудников, по которым будет производится корректировка.
5.Заполнить табличную часть "Бухгалтерские остатки".
6.Заполнить табличную часть "Зарплата к выплате".
7.Нажать на кнопку "Анализ" на табличной части "Зарплата к выплате".
8.Нажать на кнопку "Создать корректировку".
Платформа:1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.62)