Отчет "Расчеты с контрагентами" включает как бухгалтерские проводки, так и непроведенные документы.
Зачем это надо? В конфигурациях 1Cv7.7 учет ведется по одной "фирме" - основной, по проведенным документам. Иногда хочется видеть общие взаиморасчеты с контрагентами по основной и дополнительной "фирме", документы по которой не проводятся, поэтому не влияют на баланс.
Непроведенные документы, которые учитываются в отчете это: "Поступление товаров", "Поступление МПЗ", "Поступление НМА", "Услуги сторонних организаций", Расходная накладная", "Реализация", "Оказание услуг", Расходный ордер", "Приходный ордер", "Авансовый отчет". Несложно добавить и другие непроведенные документы базы.
Основное время, расходуемое на составление отчета, тратится на выбор непроведенных документов, влияющих на начальное сальдо. У нас анализ таких документов за 4 года, а это порядка 42000 документов, составляет ок. 2 мин. Дополнительных мер для ускорения мы не предпринимали.
Отчет работает в конфигурациях 1Cv7.7 "Бухгалтерия" и "УСН".