gifts2017

Дебиторская/кредиторская задолженность контрагентов в разрезе договоров/расчетных документов/по срокам долга для УПП 1.3

Опубликовал Дмитрий Хромов (dmitriy.hromov) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Отчет по дебиторской/кредиторской задолженности реализован в разрезе контрагентов/договоров/расчетных документов и по срокам долга. Кроме того есть возможность формирования задолженности по следующим счетам: 19,68,68,70,71,73,96,97 с детализацией по всем субконто и субсчетам, но без сроков долга. Для корректного отображения данных отчета в договорах должна быть установлена галочка "Вести учет взаиморасчетов по расчетным документам".
Отчет делал на УПП 1.3. Думаю должно подойти и для КА, возможно для Бухгалтерии (не проверял)

Для формирования отчета необходимо указать Организацию, счет и дату получения остатков по задолженностям. Есть возможность отбора по конкретным субконто. Кредоторская задолженность выводится со знаком "-" и выделяется красным.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ДЗКЗ_СКД.erf 242
.erf 18,03Kb
30.05.12
242
.erf 18,03Kb Скачать
анонс2.jpg 8
.jpg 319,70Kb
30.05.12
8
.jpg 319,70Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Дмитрий Хромов (dmitriy.hromov) 01.06.12 09:08
Всем доброго утра, хотел внести небольшие уточнения:
1) отчет сделан таким образом, что задолженность считается по каждому субчсету отдельно - сделано специально для выявления недочетов в ведении учета(таких как например не произошедшего зачета аванса). Т.е. если на 60.01 100 рублей в кредите, а на 60.02 100 рублей в дебете, то отчет покажет задолженность в 2-х строках!
2) Данные в колонке "задолженность итоговая БУ" берутся из ОСВ и сумма там общая на все строки (в рамках одного контрагента/договора), а в колонке "задолженность по регистру" - данные по регистру "Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов" - здесь суммы детализированные и если их сложить (опять же в рамках одного контрагента/договора), то должны выйти на сумму, указанную в столбце "задолженность итоговая БУ". Если суммы не сходятся - значит что-то не так в учете. Хотя глюк может быть при расчетах в валюте..
2. elis lis (elis99) 27.06.12 11:23
Для БП к сожалению не работает...
3. Наталья Кондрашова (natalika1601) 04.07.12 10:04
4. Александр Удалов (higs) 25.07.12 21:48
Отчет понравился, все здорово. Особенно использование и счетов учета, а не только регистра. Бухгалтеры привыкли все сверять в первую очередь с ОСВ. Конфигурация УПП 1.3
Пара пожеланий
Было бы здорово задавать не один счет, а список. Обычно если делают, то не только 60 или 62 отдельно, но и с ними 76, или 60.01 и 62.02, и так далее.
Да, пожалуй, и все. Остальное заявленное замечательно отрабатывает!
5. bluntschi (bluntschi) 06.03.13 12:24
для КА дату задолженности не выводит :(
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа