gifts2017

Расшифровка полной дебиторской и кредиторской задолженности

Опубликовал Василий Пупкин (Boris805) в раздел Отчеты - Бухгалтерские

Внешние отчеты для конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 2.0.

Данные внешние отчеты расшифровывают строки 1230 и 1520 Бухгалтерского баланса.

Период формирования а также желаемые изменения в структуре отчетов задается через кнопку "Настройки".

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
КредиторскаяЗадолженость.erf 82
.erf 12,15Kb
20.02.14
82
.erf 20140216 12,15Kb Скачать
ДебиторскаяЗадолженость.erf 102
.erf 12,06Kb
20.02.14
102
.erf 20140216 12,06Kb Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение
Комментарии
1. Space Cowboy (SpaceCowboy) 30.07.13 15:39
Сделал отчет по кредиторской задолженности на 30.06.2013 23.59.59 - Все оплаты, которые были записаны на 30.06.2013 23.59.59 не учлись в остатках...
2. Санкт-Петербург Казакова (e_kazakova) 31.07.13 10:52
Отчет очень нужный - удобно что и счета в нем и контрагенты, только поправьте по предыдущему замечанию - хотелось бы скачать не ошибок. Спасибо.
3. Василий Пупкин (Boris805) 31.07.13 13:28
Уже поправил, качайте на здоровье :-)
4. Елена Мызникова (mamashka-1) 07.08.13 17:27
Очень удобно, спасибо. Подскажите, пожалуйста, как изменить настройку счетов для отбора, в дебеторке есть еще счет 76.ВА. Могут и еще чего-нибудь придумать.
5. Василий Пупкин (Boris805) 08.08.13 05:07
Боюсь такой настройки в этих отчетах не предусмотрено. Можно править только запрос в СКД.
Отчеты созданы для расшифровки строк бух баланса, где с разных счетов по разному считываются остатки. Вот например с 60-х или 62-х счетов остатки разворачиваются по контрагентам и по договорам, и отрицательное сальдо по Кт является положительной дебеторской задолженностью и т.д., а счет 76.АВ всегда включается только в дебеторскую задолженность (хотя остаток может иметь только по кредиту) и остаток берется по счету в целом, без разворачивания по аналитике, подробности можете посмотреть во встроенной расшифровке регламентированного отчета "Бух отчетность". Поэтому остатки не имеют единой структуры, что и не позволяет мне сделать простую возможность настройки состава бух.счетов.

P.S. По счету 76.АВ отчет доработал. Выложу в течение дня.
6. борян петров (TODD22) 14.01.14 07:29
Что то неверные суммы выводит ваш отчёт. Смотрю своим отчётом там другая сумма за этот же период. Так же ещё скачал 3 разных отчета в них во всех разные суммы. Дебиторка огорчает :(
7. Василий Пупкин (Boris805) 14.01.14 13:09
Данные отчеты предполагалось сравнивать только с данными бухгалтерского баланса. Если брать остатки с одного и того-же счета но разворачивая в одном случае только по одному субконто а в другом по 2-м - будут разные остатки. Я старался максимально приблизить результат к данным, выдаваемым в бух. баланс. Если Вам интересно, загляните в запрос любого из этих отчетов чтобы увидеть неоднородность исходных данных.
8. McGoen Alex (mcgoen) 19.05.15 06:56
А можете еще управляемую форму добавить, а то при добавлении периода в отборы ругается:
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка в элементе отбора: глобальные элементы отбора обязательно должны использовать поля "ПараметрыДанных.Период Равно 31.03.2015 0:00:00"
Было бы здорово, если бы на управляемой форме был еще и период.
9. Андрей Ефимов (Efimoff) 03.11.15 09:49
Можно взять только в качестве "болванки" для доработки под себя. Не совпадают цифры со стандартной расшифровкой баланса.
Проверялось на Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.70.1)