Расшифровка полной дебиторской и кредиторской задолженности

20.02.14

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Внешние отчеты для конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 2.0.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
КредиторскаяЗадолженость.erf
.erf 12,15Kb
96
.erf 20140216 12,15Kb 96 Скачать
ДебиторскаяЗадолженость.erf
.erf 12,06Kb
113
.erf 20140216 12,06Kb 113 Скачать

Данные внешние отчеты расшифровывают строки 1230 и 1520 Бухгалтерского баланса.

Период формирования а также желаемые изменения в структуре отчетов задается через кнопку "Настройки".

См. также

SALE! 10%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Обмен между базами 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

50722 45650 руб.

24.04.2015    190804    270    239    

270

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22422    183    6    

162

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    56823    184    76    

116

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что.

12000 руб.

22.07.2021    23742    25    34    

32

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 руб.

28.09.2012    94805    589    281    

140

Групповое формирование, согласование, печать и отправка по e-mail актов сверок взаиморасчетов (Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0)

Email рассылки Взаиморасчеты Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Указывайте любой период, список организаций, контрагентов, видов договоров (с покупателем, с поставщиком и др.), счетов бухгалтерского учёта, валюту, необходимость детализации по договорам, список печатных форм и форматов их сохранения, а затем формируйте, согласовывайте, контролируйте, печатайте и отправляйте по e-mail готовые акты сверок прямо из 1С: Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0.

9000 руб.

03.04.2018    30651    64    24    

64
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. SpaceCowboy 22 30.07.13 15:39 Сейчас в теме
Сделал отчет по кредиторской задолженности на 30.06.2013 23.59.59 - Все оплаты, которые были записаны на 30.06.2013 23.59.59 не учлись в остатках...
2. e_kazakova 80 31.07.13 10:52 Сейчас в теме
Отчет очень нужный - удобно что и счета в нем и контрагенты, только поправьте по предыдущему замечанию - хотелось бы скачать не ошибок. Спасибо.
3. Boris805 66 31.07.13 13:28 Сейчас в теме
Уже поправил, качайте на здоровье :-)
4. mamashka-1 23 07.08.13 17:27 Сейчас в теме
Очень удобно, спасибо. Подскажите, пожалуйста, как изменить настройку счетов для отбора, в дебеторке есть еще счет 76.ВА. Могут и еще чего-нибудь придумать.
5. Boris805 66 08.08.13 05:07 Сейчас в теме
Боюсь такой настройки в этих отчетах не предусмотрено. Можно править только запрос в СКД.
Отчеты созданы для расшифровки строк бух баланса, где с разных счетов по разному считываются остатки. Вот например с 60-х или 62-х счетов остатки разворачиваются по контрагентам и по договорам, и отрицательное сальдо по Кт является положительной дебеторской задолженностью и т.д., а счет 76.АВ всегда включается только в дебеторскую задолженность (хотя остаток может иметь только по кредиту) и остаток берется по счету в целом, без разворачивания по аналитике, подробности можете посмотреть во встроенной расшифровке регламентированного отчета "Бух отчетность". Поэтому остатки не имеют единой структуры, что и не позволяет мне сделать простую возможность настройки состава бух.счетов.

P.S. По счету 76.АВ отчет доработал. Выложу в течение дня.
6. TODD22 18 14.01.14 07:29 Сейчас в теме
Что то неверные суммы выводит ваш отчёт. Смотрю своим отчётом там другая сумма за этот же период. Так же ещё скачал 3 разных отчета в них во всех разные суммы. Дебиторка огорчает :(
7. Boris805 66 14.01.14 13:09 Сейчас в теме
Данные отчеты предполагалось сравнивать только с данными бухгалтерского баланса. Если брать остатки с одного и того-же счета но разворачивая в одном случае только по одному субконто а в другом по 2-м - будут разные остатки. Я старался максимально приблизить результат к данным, выдаваемым в бух. баланс. Если Вам интересно, загляните в запрос любого из этих отчетов чтобы увидеть неоднородность исходных данных.
8. mcgoen 19.05.15 06:56 Сейчас в теме
А можете еще управляемую форму добавить, а то при добавлении периода в отборы ругается:
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка в элементе отбора: глобальные элементы отбора обязательно должны использовать поля "ПараметрыДанных.Период Равно 31.03.2015 0:00:00"
Было бы здорово, если бы на управляемой форме был еще и период.
9. Efimoff 130 03.11.15 09:49 Сейчас в теме
Можно взять только в качестве "болванки" для доработки под себя. Не совпадают цифры со стандартной расшифровкой баланса.
Проверялось на Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.70.1)
Оставьте свое сообщение