БП 8.2. Выполняет закрытие счета по аналитике, на любой другой выбранный счет, с указанием значений аналитик
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже
заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Выбираете произвольный счет, который желаете закрыть по субконто ("Счет"), а так же произвольный счет на который будет производится закрытие ("Счет дебета"), с указанием соответствующих счету значений субконто. "На дату" будет сформирована "Операция, введенная вручную". Пример использования: если на счете 70 вы решили позакрывать остатки в разрезе сотрудников на одно значение "по всем сотрудникам", тогда "Счет" - "70", "Счет дебета" - "70" с указанием значения субконто "по всем сотрудникам".
Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.
Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).
Решение регламентирует учет доходов будущих периодов (ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.
В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно!
Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!
Закрытие месяца в конфигурации 1С:Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую необходимо выполнять на постоянной основе. Однако, как зачастую бывает, важные и регулярные задачи могут быть упущены из виду. В связи с этим, нами было разработано решение для автоматического закрытия месяца в 1С:УНФ для оптимизации данного процесса.
Оптимизируйте процесс закрытия периодов. Автоматизируйте любые, даже самые сложные правила переноса и выполните инвентаризацию остатков за минуты. Гибкая обработка для 1С, которая работает как самостоятельный модуль — без привязки к БСП и с поддержкой большинства конфигураций. Ваш идеальный помощник для закрытия периода, исправления ошибок, реорганизации учета, корректировки и списания остатков.
Наведите порядок в остатках номенклатуры и НЗП в УПП
Устраните расхождения в остатках номенклатуры
Устраните расхождения в остатках НЗП
Устраните отрицательные остатки в учете ТМЦ и НЗП
Выдается ошибка "Запись не верна! Поле Сумма(налоговый учет)должно быть пустым. Регистр бухгалтерии Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет) номер строки 2 .
Это , если затраты 20 счет сразу закрыть на 84. А если закрывать , как положено на 90.02.1 , далее на 90.09, далее на 99 , то потом на 84 закрывается.
Спасибо за обработку.