Дебиторка для Бух 7.7.: сомнительные долги и резервы.

23.12.10

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Простенький отчет.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
СомнительныеДолги.ert
.ert 49,50Kb
208
.ert 49,50Kb 208 Скачать

Ничего сверхъестественного. В плане наведения порядка затеяли создавать резервы под сомнительные долги - благо, для этой цели предусмотрен 63-й счет.

Можно указать, какую просрочку мы будем считать знАчимой, а также, сколько тыр считаем мелочью.

См. также

Счет-фактура 2017 для 1С Бухгалтерия 7.7

Печатные формы Взаиморасчеты Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Внешняя печатная форма счет-фактуры с 01.07.2017 г. для Конфигурации 1С:Бухгалтерия 7.7.

1 стартмани

23.06.2017    50208    254    Perm1C    17    

5

Акт сверки с разворотом по договорам и множественным фильтром по контрагентам

Взаиморасчеты Акт сверки Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Упрощенное налогообложение 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Акт сверки для 1С:Бухгалтерии 7.7 И УСН 7.7 (начиная с версии файла 1.0.1) Тестировался на релизах (бухгалтерии от 594 и выше, упрощенки от 250 и выше). Добавлена возможность группировать операции по договорам контрагента и формировать обороты по ним. Добавил (начиная с версии 1.0.3) и вывод (опционально) счетов-фактур В версии 1.05 добавил множественный фильтр ( по контрагентам и договорам). Для чего это нужно. Ну к примеру, когда юрлицо реорганизуется или когда есть холдинг. 18.10.2022 Сделал как БП 3.0 в акте сверке выводится сальдо по каждому договору 10.11.2022 Сделал как Сверки как БП 3.0 (убрал все фильтры, они не понятны бухгалтеру), только добавил флажок "разбивать по договорам" и в таком случае логика отчета аналогична логике отчета в БП 3.0 ( т.е движения и сальдо разбиваются по договорам). Отчет так и называется Акт сверки как в БП3_0

1 стартмани

24.01.2017    17143    30    AndKovalchuk    3    

3

Работа с 62 счетом в бухгалтерии

Взаиморасчеты Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Сортировка 62 счета по субсчетам Обработка сама закрывает авансы, при этом она позволяет работать с кореспонденцией любого типа по 62 счету, например схлопнуть 62,4 на 62,1 , а затем 62,1 на 62,2 или сразу 62,2 на 62,1 ,т.е. сколько раз хотите столько и запустите с различными вариациями.

1 стартмани

18.10.2013    29674    30    zavsom    3    

3

Задолженность по контрагентам, разбитая на периоды просрочки

Взаиморасчеты Оптовая торговля Учет доходов и расходов Розничная торговля Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Раньше этот отчет распространялся платно и только по нашим клиентам. Сегодня выкладываем его в общее пользование, в память о золотом веке семерки. Впрочем, уверен, что и сейчас скачиваний будет немало, ведь семерка жива, и на "1С:Торговле и склад" многие торговые компании предпочитают до сих пор вести учет продаж.

1 стартмани

31.07.2013    41926    148    O-Planet    15    

14

Акт сверки взаиморасчетов для ТиС 7.7

Взаиморасчеты Акт сверки Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Формирование и печать акта сверки взаиморасчетов с контрагентами по данным учета конфигурации "Торговля и склад" 7.7.

1 стартмани

10.07.2013    18548    66    АннаШ    3    

4
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. kompas-dm 780 23.12.10 10:42 Сейчас в теме
(0) Простой отчет, а польза большая. Мысль в - копилку!
2. charushkin 104 24.12.10 09:40 Сейчас в теме
Коллега, а не затруднит объяснить теорию? Только что главбух просила ей сделать подобный отчет, только почему то в УТ, а не в бухгалтерии :)
Я, честно говоря, немного в ступоре
3. Арчибальд 2706 24.12.10 10:06 Сейчас в теме
(2) Нету там никакой теории. Просто смотрим 60, 62, 58, 76 счета по контрагентам/договорам на предмет дебетового сальдо. Если в договоре указана дата погашения задолженности и после этой даты прошло "пограничное" число дней - это сигнал, что, возможно, долг становится сомнительным, и нужно резервировать деньги на счете 63. Просматриваем также и 63 счет, чтобы не резервировать дважды одно и то же.
В УТ, насколько я знаю, нет понятия "резерва под сомнительные долги", так что, вероятно, надо какой-то регистр сведений заводить...
4. Лена_Лена 29.09.11 11:30 Сейчас в теме
Мне как пользователю бухгалтеру пользоваться удобно, особенно, в разрезе последних событий, что теперь все обязаны создавать резервы по сомнительным долгам.
5. Olenevod2 01.11.11 21:12 Сейчас в теме
Нету там никакой теории. Просто смотрим 60, 62, 58, 76 счета по контрагентам/договорам на предмет дебетового сальдо. Если в договоре указана дата погашения задолженности и после этой даты прошло "пограничное" число дней - это сигнал, что, возможно, долг становится сомнительным, и нужно резервировать деньги на счете 63. Просматриваем также и 63 счет, чтобы не резервировать дважды одно и то же.
В УТ, насколько я знаю, нет понятия "резерва под сомнительные долги", так что, вероятно, надо какой-то регистр сведений заводить...
Оставьте свое сообщение