Бывают ситуации, когда бухгалтера просят выровнять бухгалтерский и налоговый учет на определенную дату (обычно конец года) по определенным счетам.
Обработка помогает выровнять БУ и НУ по выбранным счетам (ВР и ПР при этом станут равны 0). В результате создается документ операция (откроется при завершении работы обработки). Выравнивание происходит в корреспонденции со счетом 000 (поскольку только НУ, то зависших остатков по счету 000 не остается).
Также обработка позволяет обнулить НУ, БУ и НУ (например, если планируется остатки ввести отдельно).
Обработка проверена неоднократно на рабочих базах.
Порядок добавления в 1С: "Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Дополнительные отчеты и обработки - Добавить из файла". Можно открыть также через "Файл-открыть" при наличии соответствующих прав.
Заполнение складов в проводках по счетам учета для БП 3.0, БП КОРП 3.0
Загрузка цен из Excel в 1С: БП 3.0, БП 3.0 КОРП без установленной программы Excel
Свертка остатков по активным счетам для конфигурации 1С:Бухгалтерия 3.0, 1С:Бухгалтерия 3.0 КОРП
Дебиторы и кредиторы с датой возникновения задолженности для БП 3.0
Заполнение документа Расход материалов (Требование-накладная) из Excel
[Расширение] Инициатор платежа в платежном поручении
[Расширение] Сбилась нумерация в счетах-фактурах выданных? Решение
[Расширение] В ведомостях выходят прошлые периоды, из-за чего неверно заполняется 6-НДФЛ?
Проверка соответствия планируемой даты выплаты и фактической выплаты по всем документам
[Расширение] Кнопка "Переподбор" в ведомости на выплату зарплаты в ЗУП
Расчетный НДФЛ в отчетах по НДФЛ
Расчетная ведомость Т-51 по определенному документу
Не считается НДФЛ в документе "Начисление за первую половину месяца" ЗУП 3.1? - Решение
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.151.38