Отражение корректировки реализации при переходе на новую базу

14.07.22

Учетные задачи - Оптовая торговля

Для корректировки реализации необходимо выбрать документ-основание. Данная инструкция подходит для тех ситуаций, когда дата документа-основания меньше, чем дата ввода остатков.

                            Данный пример выполнен в Бухгалтерии предприятия 3.0. 

  1. Заходим в непроведенную «Корректировку реализации» в БУХ 3. Через реквизит «Основание» можно создать «Реализацию товаров и услуг»

2. Находим корректировку в старой базе, из нее переходим в документ-основание. Создаем реализацию в новой базе (Номер, дата должны совпадать с документом из старой базы). В табличную часть «Товары» добавляем строку с номенклатурой, количество которой необходимо будет корректировать. Заполняем кол-во, цену, номер ГТД.  Заполняем подразделение. Проводим реализацию, выписываем счет фактуру (Номер и дата – из старой базы)

3. Возвращаемся в корректировку реализации в новой базе, в реквизите “Основание» выбираем только что созданную реализацию, программа предлагает перезаполнить документ, соглашаемся, производим корректировку, сумма должна равняться сумме по строке с корректируемой номенклатурой в документе-корректировке в старой базе.

На вкладке «Расчеты» по необходимости ставим галку «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки»

Проводим документ.

Идем в проводки, ставим галочку «Ручное изменение», проставляем суммы себестоимости (Я брала из документа в старой базе)

4. Обязательно отменяем проведение созданной нами реализации

 

Корректировка реализации корректировка поступления

См. также

Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Обмен с ГосИС Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Автоматический обмен данными с системой ФГИС Меркурий из 1С через ВетИС API: загрузка данных по хозяйствующим субъектам, предприятиям; типов, групп, видов, наименований продукции, сопоставление данных и запись их в базу данных; создание на основании расходных документов транспортных партий, отправка на сервер, печать полученных ветеринарных свидетельств, запрос остатков складского журнала, проведение инвентаризаций, оформление производственных партий.

11500 руб.

08.12.2017    106319    291    110    

147

Оптовая торговля Розничная торговля Обмен с ГосИС Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Рестораны, кафе и фаст-фуд Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Акцизы Платные (руб)

Автоматизация учета ЕГАИС в 1С для оптовой торговли, производства и импорта. Получение и отправка ТТН, отправка акта о постановке на баланс и акта о списании. Получение остатков. Загрузка и сопоставление номенклатуры и контрагентов. Оправка в ЕГАИС отчетов о производстве и импорте.

828 руб.

15.12.2015    172837    866    370    

407

SALE! 15%

Загрузка и выгрузка в Excel Оптовая торговля Печатные формы Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Платформа 1C v8.2 1C:Бухгалтерия 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление холдингом 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Универсальная обработка для загрузки документов из Excel в 1С. Забудьте о ручном вводе: загружайте документы из Excel в 1С за секунды! Не требует указания параметров (номера колонок, номер первой строки таблицы и т.д.) и предварительной настройки. Просто выбираете файл Excel, документ 1С и нажимаете кнопку "Загрузить". Обработка сама находит таблицу в файле Excel, необходимые для загрузки данные в ней (номенклатура, количество, НДС, цена, сумма) и загружает ее в 1С.

6000 5100 руб.

09.11.2016    243048    1122    911    

1049

Оптовая торговля Розничная торговля Пользователь Платформа 1С v8.3 Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Подсистема призвана упростить и автоматизировать процесс расчета и начисления бонусов покупателей. Бонусная система работает с конфигурациями только 1С:УТ 10.3. Механизм реализован в начале 2013г. и работает до сих пор более 100 клиентов по РФ.

250000 руб.

02.11.2015    114014    6    89    

187

SALE! 10%

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам.

55778 50200 руб.

24.04.2015    197710    157    245    

287
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user880123 10.06.19 16:21 Сейчас в теме
В 1С Бухгалтерия предприятия все просто.
А как быть в 1С ERP?
2. digital_julia 37 10.06.19 17:27 Сейчас в теме
(1) У нас алгоритм следующий:

1. Вводим остатки по номенклатуре, которую будем корректировать (для себестоимости) на дату реализации
2. Вводим реализацию только с той номенклатурой, которую будем возвращать (для себестоимости и печатных форм)
3. Делаем возврат

- Дата возврата - 2019 год
- Заполнен только один "ДокументРеализации" и его тип - "РеализацияТоваровУслуг"
- В таблице "Товары" есть строки с заполненным НДС
- Вид операции возврата - "ВозвратОтКлиента"

В этих случаях он трансформируется в БУХ 3 в Корректировку реализации (это в коде правил я нашла)

4. Вводим себестоимости в возврате
5. Проводим, делаем счет фактуру
6. Помечаем на удаление ввод остатков, реализацию


Естественно, можно сократить операции в зависимости от надобности.
Я постаралась описать максимально возможно эмпирический алгоритм.
3. user880123 11.06.19 08:23 Сейчас в теме
(2) У нас нет бух 3, Бух учет ведется здесь же в ERP, и мы не можем себе позволить провести реализацию в прошлом периоде, а потом ее распровести. Формируются задания к расчету себестоимости.
4. digital_julia 37 11.06.19 15:33 Сейчас в теме
(3) это задание можно удалить в регистре сведений "Задания к расчету себестоимости"
5. vihrov_av 25.07.19 16:28 Сейчас в теме
А как быть с бухгалтерией? там тоже нужно после подобных действий перезакрыть период, а соответственно перепровести документы. Но данную корректировку вы уже не перепроведёте, так как будет ошибка контроля отгруженных товаров.
У меня например пишет: "было реализовано " номенклатур Х" меньше чем возвращается".
6. digital_julia 37 30.07.19 12:30 Сейчас в теме
(5) Так как нам необходимо будет проставить себестоимость на 41 счет, то мы поставим галку "Ручные проводки", после введем сумму себестоимости и запишем движения. Документы с ручными проводками не контролируются при перепроведении и ошибки такой не будет.
7. insurgut 208 10.02.20 13:05 Сейчас в теме
Так и не понятно, как быть, например, с комплексной автоматизацией. Если задним числом проводим проводит к примеру поступление + сф, создаем корректировку. То после отменить проведения поступления невозможно, так же как и провести корректировку для непроведенного поступления.
8. digital_julia 37 10.02.20 13:13 Сейчас в теме
(7) Ручная проводка в корректировке?
После ручной корректировки проверки не выполняются
9. supermen 70 08.06.21 10:03 Сейчас в теме
(7)В ERP также, после проведения корректировки редактором объектов либо групповой обработкой объектов очищаем реквизит документа основания, распроводим документы основания и счет фактуру, далее пихаем на место с помощью редактора в корректировку. Наверно можно просто очистить движения у документов оснований
10. julia-dev 20 08.04.22 08:23 Сейчас в теме
https://its.1c.ru/db/metod81/content/6001/hdoc? на ИТС написано как это оформляется без странных манипуляций в закрытом периоде
11. YannikAlx 28 11.07.22 14:00 Сейчас в теме
(10) По ссылке Корректировка Поступления.
А там совершенно другая история , потому как вручную нужно создавать данные для корректировки ПОСТУПЛЕНИЯ
d4rkmesa; +1 Ответить
12. German_Tagil 43 13.07.22 15:14 Сейчас в теме
Хорошо а как быть с корректировкой поступления. Допустим Исправительные записи по операциям прошлых лет
есть - а вот галки "Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки" нет
Соответственно не формируется ИП МП3
И что со всем этим делать?
13. German_Tagil 43 14.07.22 06:41 Сейчас в теме
Или оно и не должно формироваться ИП МП3?
16. digital_julia 37 14.07.22 12:32 Сейчас в теме
14. harek78 14.07.22 11:14 Сейчас в теме
Вопрос еще такой, ну хорошо я перенес/создал документ Реализацию из старой базы, а что бы документ провести нужна партия (себестоимость) т.е. документ Поступление. Получается надо еще и Поступление перенести/создать. Это хорошо, когда в новой базе таких Корректировок/Возвратов 1-10, а если как у нас 3000 за квартал. Странно, что это не обдумали вообще или все таки обдумали???

А https://its.1c.ru/db/metod81/content/6001/hdoc - это работает, за это спасибо.
15. digital_julia 37 14.07.22 12:27 Сейчас в теме
(14) Сумма себестоимости в данном примере указывается руками в проводке
17. harek78 14.07.22 14:03 Сейчас в теме
(15) Себестоимость в ручную, и еще 3 регистра "Возвраты товаров", "ИП Доходы", "ИП МПЗ Отгруженные", "Журнал учета счет фактур" - это не просто, документов очень много.
18. German_Tagil 43 15.07.22 08:05 Сейчас в теме
(17) Корректировка поступления у нас прилетает из обмена
получается как указано на скриншотах а как вот эти 3 регистра "Возвраты товаров", "ИП Доходы", "ИП МПЗ Отгруженные", "Журнал учета счет фактур" заполнить вручную?
Прикрепленные файлы:
19. German_Tagil 43 15.07.22 11:11 Сейчас в теме
ладно как заполнить вручную разобрался - но в случае
https://its.1c.ru/db/metod81/content/6001/hdoc проводок нет, может я чего-то не понимаю
20. German_Tagil 43 15.07.22 12:12 Сейчас в теме
20. Попробывал сделать так - получил из обмена документ поступления, сформировал корректировку на основании данного
документа. провел по всем регистрам, поставил ручное измение в проводоках, снял с проведения документ поступления,
откорректировал в ИП МПЗ документ поступления, но похоже и в проводках надо корректировать

Понять бы как правильно-то?
21. German_Tagil 43 07.11.22 15:54 Сейчас в теме
(16) Не пойму - а разобраться срочно надо.
22. FeSTy 10.02.23 06:57 Сейчас в теме
В 1с УНФ, кто-нибудь решал данную проблему?
23. digital_julia 37 26.02.23 17:04 Сейчас в теме
В 2.5.11 реализовали проект "Корректировки реализаций и приобретений до ввода остатков"

Предусмотрена возможность создания корректировок (по соглашению сторон или исправительной) текущим периодом по документам приобретения и реализации товаров, услуг и прочих активов прошлых периодов, которые были отражены в учёте, но не были введены в информационной базе, с возможностью регистрировать/создавать корректировочный/исправительный счет-фактуру с отражением в книге покупок/продаж.
Основанием для ввода корректировки является Первичный документ. Данный документ вводится по данным документа прошлого периода, который необходимо скорректировать и который отсутствует в программе.
Корректировка приобретения, корректировка реализации по документам приобретений, реализаций, которых нет в программе, поддерживается только при режиме взаиморасчетов «Онлайн».

https://its.1c.ru/db/ka25doc/bookmark/AdjustmentBeforeEntryOfBalances/Adjus­tmentBeforeEntryOfBalances
Оставьте свое сообщение