Обработка загружает чеки ККМ из ОФД в конфигурацию "Бухгалтерия для Казахстана" ред. 2.0 (можно переделать для 3 ред.") с типом расчета "Продажа, наличные", "Внесение наличных", "Продажа" в приходные кассовые ордера и "Возврат продажи, наличные" как расходные кассовые ордера.
В поле Контрагент нужно указать контрагента (как правило, это "Розничный покупатель"), который будет заполняться в ПКО или РКО. В поле "Касса" выбрать кассу.
Файл выгрузки можно получить зайдя на ОФД под своим логином и выгрузить чеки за нужный период в формате Excel.
Тестировалось на релизе 2.0.31.2.