Закрытие 23 счета

27.04.12

Задачи пользователя - Закрытие периода

Обработка подойдет бухгалтерам, которые не ведут учет 23 счет,  но по стандартам бухучета понимают, что некоторые затраты должны закрываться через 23. (например, амортизация, заработная плата, и т.д.)

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование Скачано Купить файл
Закрытие 23 счета
.epf 8,88Kb
67 1 850 руб. Купить

Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний

Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач

Оформить подписку и скачать решение со скидкой

Нужно настроить способы отражения на 23 счет в настройках отражения вместо 9-го. После чего создать документы, чтобы сформировались проводки с затратами на Дт 23.

Запускаем обработку, в ней указываем период, за который закрывать затраты, счет 9го класса на который закрывать, статью затрат, организацию.

Кнопкой Заполнить загружаются найденные остатки по 23 счету.

Кнопкой Выполнить они будут закрыты -  создастся документ бух. операция.   

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

См. также

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

8500 руб.

21.10.2017    95968    384    173    

347

Закрытие периода Бухгалтер 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

28000 руб.

20.03.2018    80329    283    76    

308

Регламентированный учет и отчетность Операции по ВЭД Закрытие периода Бухгалтер 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Расширение для заполнения реестров НДС в 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0. Реестр по НДС: КНД 1155112, КНД 1155113, КНД 1155114, КНД 1155115.

9240 руб.

01.08.2025    1397    7    0    

8

Учет доходов и расходов Закрытие периода Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов (ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    21808    57    24    

49

Загрузка и выгрузка в Excel Закрытие периода Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Обработка позволяет формировать средствами 1С Налоговую декларацию по НДС (Приложение № 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)  и (в ред. 28.04.2018: ФНС приказом от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@) заполнив файл Excel книгой продаж, покупок по стандарту (Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981) (в ред. 28.04.2018: ФНС приказом от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@) или загрузив минимум информации из любой внешней базы. Итог - Декларация в электронном виде для сдачи в ФНС. Повышение с 01.01.2019 ставки НДС с 18 до 20% на основании Федерального закона от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ потребовало внести коррективы и в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137

10200 руб.

26.12.2017    48608    100    26    

100

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    39706    120    152    

83

Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Кассовые операции Учет доходов и расходов Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1C:Бухгалтерия 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:CRM ПРОФ, КОРП 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 1С:ERP. Управление холдингом Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Гостиничный бизнес Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Налоговый учет ЕНВД ЕСХН ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на прибыль НДС УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Внешняя обработка для ведения в электронной форме КУДиР в 1С - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации 1С:Предприятие 8). Формирование отчета Кассовая книга КО-4 по данным раздела 1.

6990 руб.

15.03.2016    121016    303    160    

288

Закрытие периода Бухгалтер 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

5000 руб.

15.07.2017    65888    163    49    

160
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
0. busterx 3 27.04.12 22:44 Сейчас в теме
Обработка подойдет бухгалтерам, которые не ведут учет 23 счет, но по стандартам бухучета понимают, что некоторые затраты должны закрываться через 23. (например, амортизация, заработная плата, и т.д.)

Перейти к публикации

1. gutentag 253 27.04.12 22:44 Сейчас в теме
счет 9го класса на который закрывать


...Счет9го класса :?: это где( в какой стране) используется?
2. laeg 14 02.05.12 07:40 Сейчас в теме
"не ведут учет 23 счет, но по стандартам бух учета понимают. что некоторые затраты должны закрываться через 23"

какой смысл в ней, для бухов - которые не ведут 23 счет ?
да и кто или что мешает использовать стандартный функционал закрытия месяца ?
3. Фред 03.05.12 07:42 Сейчас в теме
Что-то очень сложно...Или вести счет, или не вести... А то вроде слегка беременная...
4. Valerich 1637 10.05.12 06:28 Сейчас в теме
Очевидно обработку заказывал бухгалтер, который сам слабо понимает бух учет. А реализовал тот, кто его понимает еще меньше.
Зеленоград; +1 Ответить
5. rinel 20.11.13 15:55 Сейчас в теме
Подскажите, пожалуйста, почему не заполняются субконто2 для 23 счета. У меня это "Статьи затрат".
Первое субконто "Номенклатурные Группы" заполняется правильно.
6. Зеленоград 20.11.13 16:12 Сейчас в теме
Понимаем, что делаем неправильно. Но вместо того, чтоб понять и сделать правильно, фигачим бух.операцию, а потом говорим "ваш эсодин неправильно налоговый учёт ведёт".

А потом обижаемся на шутки
-"Катюха, ты с какого бухгалтером работаешь?"
-"Чего с какого? С пятого курса!"
-"Я спрашиваю, с какого х## ты булгахтером работаешь?"
Для отправки сообщения требуется регистрация/авторизация