Автоматически исправляются следующие ситуации:
1. В дебете или в кредите счета в разрезе договоров с контрагентами или документов расчетов с контрагентами одновременно имеются положительные и отрицательные суммы. В таком случае эти суммы схлопываются.
было:
стало:
2. Одновременно в дебете счета расчетов (например 60.01) и в кредите счета авансов (например 60.02) висит сумма незакрытого аванса.
было:
стало:
3. Взаиморасчеты висят на разных договорах. В этом случае они остаются на том договоре, по которому били последние движения.
было:
стало:
Обрабатываются суммовые ресурсы по всем видам учета: Сумма, ВалютнаяСумма, СуммаНУ, СуммаПР, СуммаВР.
Подходит для следующих конфигураций:
Бухгалтерия предприятия 2.0
Бухгалтерия предприятия 2.0 КОРП
Бухгалтерия предприятия 2.0 Базовая
Предприниматель 8 ред. 2.0
Упрощенка 8 ред. 2.0
Порядок работы:
- Задается дата корректировки. На конец дня этой даты будут в итоге сформированы документы Операция по выбранным организациям.
- Галками отмечаются организации, по которым необходимо произвести корректировку.
- Галками отмечаются счета, по которым необходимо произвести корректировку.
- Нажатием на кнопку "Выполнить корректировку" запускается процесс.
В результате напротив каждой организации появится созданный документ (если создалась хотя бы одна корректировочная запись).