Все мы с нетерпением ждем процедуры закрытия квартала, когда бухгалтера превращаются в демонов ада, а 1С-ники начинают судорожно исправлять ошибки обмена, отрицательные остатки, проводить не проведенное и сводить дебет с кредитом в едином порыве с вышеупомянутыми демонами.
Данная обработка поможет решить проблему хотя бы частично, а может быть даже и избежать опасных метаморфоз привычного течения рабочих дней.
Она подключается через COM к базе бухгалтерии и сверяет наличие и суммы документов.
Если документ в БП отсутствует или изменен, то он ставится на выгрузку из УТ. Если в БП найден документ, которого нет в УТ, то выводится служебное сообщение.
Работает не идеально (например, не учитывается стоимость возвратной тары и оплата бонусами), но позволяет радикально (в моём случае на несколько дней) сократить временные затраты при проверке соответствия баз при закрытии периода.
Сверяемые документы:
1. Поступления товаров и услуг
2. Возвраты поставщикам
3. Реализации товаров и услуг
4. Отчеты о розничных продажах
5. Возвраты от покупателей
6. Поступления безналичных ДС
7. Списания безналичных ДС
8. Операции эквайринга
9. Перемещения товаров
Работает как для файловых, так и для серверных баз.
Запускается на стороне УТ.