Еще один вариант распределения счета 23 для Бухгалтерии 8.1

08.07.09

Задачи пользователя - Закрытие периода

Навеяно http://infostart.ru/projects/4826/
Используется нестандартный подход!

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование Скачано Купить файл
РаспределениеСчета23
.1247081816 6,89Kb
68 1 850 руб. Купить

Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний

Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач

Оформить подписку и скачать решение со скидкой

У нас учет счета 23 исторически сложился достаточно простым. Все затраты по сч.23 делятся на 2 основные части:

(1) Производство ГП (В качестве с/сти считают материальные затраты!)

(2) Услуги, оказываемые собственным подразделениям (Все остальное)

(1) сделать стандартным способом не удалось, был доработан ОПзС для возможности оприходования ГП по с-сти списанных материалов.

Алгоритм распределения (2) - примерно как затраты счета 25, т.е. должны закрываться на сч.20 "все-на все", т.е. все номенклатурные группы (в рамках одного подразделения) на все по счету 20 пропорционально затратам по оплате труда(сч.сч. 69,70) на счете 20. В целях прозрачности и сопоставимости данных, а так же избавлением себя от проведения расчетов (и перенесения расчетов по распределению на типовые алгоритмы!) был принят самый простой подход: заполнить табличную часть ОПзС "Услуги" всеми номенклатурными группами с проставлением сумм прямых затрат в качестве плановой себестоимости!

Основная идея в том, что, сразу после проведения таких документов ОПзС для каждого подразделения ОСВ по счетам 20, 23 покажут нереальные значения, но (все меняется когда приходят они Cool) после проведения закрытия месяца с расчетом себестоимости ГП типовой алгоритм сторнирует эти суммы до значений простого закрытия счета 23!

Данное заполнение и реалиует прилагаемая внешняя обработка. Символический пример:

Сальдо счета 20:            Сальдо счета 23

Ном1 100                       Ном3 20

Ном2 200                       Ном4 30

После заполнения

Ном1  Ном3 100

Ном1  Ном4 200

Ном2  Ном3 100

Ном2  Ном4 200

После расчета себестоимости счет 23 закрыт, т.е. Ном3=Ном4=0

 

Ограничения:

На счете 23 не должно быть НЗП (в принципе, кому нужно, легко доработать)

На счете 20, на момент расчета себестоимости, не должно оставаться сальдо по ГП (т.е. затрат, описанных выше, как (1))  и нет НЗП (кому надо,можно доработать).

 В справочнике "Номенклатура" должен присутствовать элемент с Наименованием "ГП" - Услуга.

PS: Здесь больше показан сам подход, чем конкретная реализация...

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

См. также

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

21.10.2017    96992    394    SergeyMordvin    175    

350

Закрытие периода Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

28000 руб.

20.03.2018    81311    287    76    

311

Регламентированный учет и отчетность Операции по ВЭД Закрытие периода Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Расширение для заполнения реестров НДС в 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0. Реестр по НДС: КНД 1155112, КНД 1155113, КНД 1155114, КНД 1155115.

12000 руб.

01.08.2025    2216    12    0    

12

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    40737    123    152    

84

Учет доходов и расходов Закрытие периода Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов (ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    22252    59    24    

51

Загрузка и выгрузка в Excel Закрытие периода Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Обработка позволяет формировать средствами 1С Налоговую декларацию по НДС (Приложение № 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)  и (в ред. 28.04.2018: ФНС приказом от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@) заполнив файл Excel книгой продаж, покупок по стандарту (Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981) (в ред. 28.04.2018: ФНС приказом от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@) или загрузив минимум информации из любой внешней базы. Итог - Декларация в электронном виде для сдачи в ФНС. Повышение с 01.01.2019 ставки НДС с 18 до 20% на основании Федерального закона от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ потребовало внести коррективы и в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137

10200 руб.

26.12.2017    49028    101    26    

101

Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Кассовые операции Учет доходов и расходов Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1C:Бухгалтерия 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:CRM ПРОФ, КОРП 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 1С:ERP. Управление холдингом Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Гостиничный бизнес Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Налоговый учет ЕНВД ЕСХН ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на прибыль НДС УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Внешняя обработка для ведения в электронной форме КУДиР в 1С - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации 1С:Предприятие 8). Формирование отчета Кассовая книга КО-4 по данным раздела 1.

6990 руб.

15.03.2016    121810    304    164    

289

Закрытие периода Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

5000 руб.

15.07.2017    66394    165    49    

162
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Арчибальд 2709 10.07.09 14:18 Сейчас в теме
Ну, "Все на все" - как-то далеко от реалий. Тогда уж совсем 23 счет не использовать что ли...
2. RandomDV 5 11.07.09 14:22 Сейчас в теме
(1) Я ж говорю - так исторически сложилось...
Предлагал применить 25 счет - консерватизм не позволяет юзверям этого сделать
3. gutentag 253 17.07.09 11:52 Сейчас в теме
+ за идею и вклад в производственный учет
4. eryomenko 05.03.12 15:36 Сейчас в теме
Спасибо за дополнительный вариант распределения 23его счета.
Для отправки сообщения требуется регистрация/авторизация