Отражение корректировки реализации при переходе на новую базу

14.07.22

Учетные задачи - Оптовая торговля

Для корректировки реализации необходимо выбрать документ-основание. Данная инструкция подходит для тех ситуаций, когда дата документа-основания меньше, чем дата ввода остатков.

                            Данный пример выполнен в Бухгалтерии предприятия 3.0. 

  1. Заходим в непроведенную «Корректировку реализации» в БУХ 3. Через реквизит «Основание» можно создать «Реализацию товаров и услуг»

2. Находим корректировку в старой базе, из нее переходим в документ-основание. Создаем реализацию в новой базе (Номер, дата должны совпадать с документом из старой базы). В табличную часть «Товары» добавляем строку с номенклатурой, количество которой необходимо будет корректировать. Заполняем кол-во, цену, номер ГТД.  Заполняем подразделение. Проводим реализацию, выписываем счет фактуру (Номер и дата – из старой базы)

3. Возвращаемся в корректировку реализации в новой базе, в реквизите “Основание» выбираем только что созданную реализацию, программа предлагает перезаполнить документ, соглашаемся, производим корректировку, сумма должна равняться сумме по строке с корректируемой номенклатурой в документе-корректировке в старой базе.

На вкладке «Расчеты» по необходимости ставим галку «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки»

Проводим документ.

Идем в проводки, ставим галочку «Ручное изменение», проставляем суммы себестоимости (Я брала из документа в старой базе)

4. Обязательно отменяем проведение созданной нами реализации

 

Корректировка реализации корректировка поступления

См. также

Оптовая торговля Розничная торговля Обмен с ГосИС Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Рестораны, кафе и фаст-фуд Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Акцизы Платные (руб)

Автоматизация учета ЕГАИС в 1С для оптовой торговли, производства и импорта. Получение и отправка ТТН, отправка акта о постановке на баланс и акта о списании. Получение остатков. Загрузка и сопоставление номенклатуры и контрагентов. Оправка в ЕГАИС отчетов о производстве и импорте.

828 руб.

15.12.2015    172257    857    369    

405

SALE! 10%

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

55778 50200 руб.

24.04.2015    196803    157    244    

287

SALE! 20%

Загрузка и выгрузка в Excel Оптовая торговля Печатные формы Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Платформа 1C v8.2 1C:Бухгалтерия 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление холдингом 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Универсальная обработка для загрузки документов из Excel в 1С. Забудьте о ручном вводе: загружайте документы из Excel в 1С за секунды! Не требует указания параметров (номера колонок, номер первой строки таблицы и т.д.) и предварительной настройки. Просто выбираете файл Excel, документ 1С и нажимаете кнопку "Загрузить". Обработка сама находит таблицу в файле Excel, необходимые для загрузки данные в ней (номенклатура, количество, НДС, цена, сумма) и загружает ее в 1С.

6000 5100 руб.

09.11.2016    240348    1102    906    

1032

Оптовая торговля Розничная торговля Пользователь Платформа 1С v8.3 Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Подсистема призвана упростить и автоматизировать процесс расчета и начисления бонусов покупателей. Бонусная система работает с конфигурациями 1С:УТ 10.3, 1С:Розница. Механизм реализован в начале 2013г. и работает до сих пор с постоянными совершенствованиями.

30000 руб.

02.11.2015    113415    103    88    

186
Вознаграждение за ответ
Показать полностью
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user880123 10.06.19 16:21 Сейчас в теме
В 1С Бухгалтерия предприятия все просто.
А как быть в 1С ERP?
2. digital_julia 37 10.06.19 17:27 Сейчас в теме
(1) У нас алгоритм следующий:

1. Вводим остатки по номенклатуре, которую будем корректировать (для себестоимости) на дату реализации
2. Вводим реализацию только с той номенклатурой, которую будем возвращать (для себестоимости и печатных форм)
3. Делаем возврат

- Дата возврата - 2019 год
- Заполнен только один "ДокументРеализации" и его тип - "РеализацияТоваровУслуг"
- В таблице "Товары" есть строки с заполненным НДС
- Вид операции возврата - "ВозвратОтКлиента"

В этих случаях он трансформируется в БУХ 3 в Корректировку реализации (это в коде правил я нашла)

4. Вводим себестоимости в возврате
5. Проводим, делаем счет фактуру
6. Помечаем на удаление ввод остатков, реализацию


Естественно, можно сократить операции в зависимости от надобности.
Я постаралась описать максимально возможно эмпирический алгоритм.
3. user880123 11.06.19 08:23 Сейчас в теме
(2) У нас нет бух 3, Бух учет ведется здесь же в ERP, и мы не можем себе позволить провести реализацию в прошлом периоде, а потом ее распровести. Формируются задания к расчету себестоимости.
4. digital_julia 37 11.06.19 15:33 Сейчас в теме
(3) это задание можно удалить в регистре сведений "Задания к расчету себестоимости"
5. vihrov_av 25.07.19 16:28 Сейчас в теме
А как быть с бухгалтерией? там тоже нужно после подобных действий перезакрыть период, а соответственно перепровести документы. Но данную корректировку вы уже не перепроведёте, так как будет ошибка контроля отгруженных товаров.
У меня например пишет: "было реализовано " номенклатур Х" меньше чем возвращается".
6. digital_julia 37 30.07.19 12:30 Сейчас в теме
(5) Так как нам необходимо будет проставить себестоимость на 41 счет, то мы поставим галку "Ручные проводки", после введем сумму себестоимости и запишем движения. Документы с ручными проводками не контролируются при перепроведении и ошибки такой не будет.
7. insurgut 208 10.02.20 13:05 Сейчас в теме
Так и не понятно, как быть, например, с комплексной автоматизацией. Если задним числом проводим проводит к примеру поступление + сф, создаем корректировку. То после отменить проведения поступления невозможно, так же как и провести корректировку для непроведенного поступления.
8. digital_julia 37 10.02.20 13:13 Сейчас в теме
(7) Ручная проводка в корректировке?
После ручной корректировки проверки не выполняются
9. supermen 70 08.06.21 10:03 Сейчас в теме
(7)В ERP также, после проведения корректировки редактором объектов либо групповой обработкой объектов очищаем реквизит документа основания, распроводим документы основания и счет фактуру, далее пихаем на место с помощью редактора в корректировку. Наверно можно просто очистить движения у документов оснований
10. julia-dev 20 08.04.22 08:23 Сейчас в теме
https://its.1c.ru/db/metod81/content/6001/hdoc? на ИТС написано как это оформляется без странных манипуляций в закрытом периоде
11. YannikAlx 27 11.07.22 14:00 Сейчас в теме
(10) По ссылке Корректировка Поступления.
А там совершенно другая история , потому как вручную нужно создавать данные для корректировки ПОСТУПЛЕНИЯ
d4rkmesa; +1 Ответить
12. German_Tagil 43 13.07.22 15:14 Сейчас в теме
Хорошо а как быть с корректировкой поступления. Допустим Исправительные записи по операциям прошлых лет
есть - а вот галки "Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки" нет
Соответственно не формируется ИП МП3
И что со всем этим делать?
13. German_Tagil 43 14.07.22 06:41 Сейчас в теме
Или оно и не должно формироваться ИП МП3?
16. digital_julia 37 14.07.22 12:32 Сейчас в теме
14. harek78 14.07.22 11:14 Сейчас в теме
Вопрос еще такой, ну хорошо я перенес/создал документ Реализацию из старой базы, а что бы документ провести нужна партия (себестоимость) т.е. документ Поступление. Получается надо еще и Поступление перенести/создать. Это хорошо, когда в новой базе таких Корректировок/Возвратов 1-10, а если как у нас 3000 за квартал. Странно, что это не обдумали вообще или все таки обдумали???

А https://its.1c.ru/db/metod81/content/6001/hdoc - это работает, за это спасибо.
15. digital_julia 37 14.07.22 12:27 Сейчас в теме
(14) Сумма себестоимости в данном примере указывается руками в проводке
17. harek78 14.07.22 14:03 Сейчас в теме
(15) Себестоимость в ручную, и еще 3 регистра "Возвраты товаров", "ИП Доходы", "ИП МПЗ Отгруженные", "Журнал учета счет фактур" - это не просто, документов очень много.
18. German_Tagil 43 15.07.22 08:05 Сейчас в теме
(17) Корректировка поступления у нас прилетает из обмена
получается как указано на скриншотах а как вот эти 3 регистра "Возвраты товаров", "ИП Доходы", "ИП МПЗ Отгруженные", "Журнал учета счет фактур" заполнить вручную?
Прикрепленные файлы:
19. German_Tagil 43 15.07.22 11:11 Сейчас в теме
ладно как заполнить вручную разобрался - но в случае
https://its.1c.ru/db/metod81/content/6001/hdoc проводок нет, может я чего-то не понимаю
20. German_Tagil 43 15.07.22 12:12 Сейчас в теме
20. Попробывал сделать так - получил из обмена документ поступления, сформировал корректировку на основании данного
документа. провел по всем регистрам, поставил ручное измение в проводоках, снял с проведения документ поступления,
откорректировал в ИП МПЗ документ поступления, но похоже и в проводках надо корректировать

Понять бы как правильно-то?
21. German_Tagil 43 07.11.22 15:54 Сейчас в теме
(16) Не пойму - а разобраться срочно надо.
22. FeSTy 10.02.23 06:57 Сейчас в теме
В 1с УНФ, кто-нибудь решал данную проблему?
23. digital_julia 37 26.02.23 17:04 Сейчас в теме
В 2.5.11 реализовали проект "Корректировки реализаций и приобретений до ввода остатков"

Предусмотрена возможность создания корректировок (по соглашению сторон или исправительной) текущим периодом по документам приобретения и реализации товаров, услуг и прочих активов прошлых периодов, которые были отражены в учёте, но не были введены в информационной базе, с возможностью регистрировать/создавать корректировочный/исправительный счет-фактуру с отражением в книге покупок/продаж.
Основанием для ввода корректировки является Первичный документ. Данный документ вводится по данным документа прошлого периода, который необходимо скорректировать и который отсутствует в программе.
Корректировка приобретения, корректировка реализации по документам приобретений, реализаций, которых нет в программе, поддерживается только при режиме взаиморасчетов «Онлайн».

https://its.1c.ru/db/ka25doc/bookmark/AdjustmentBeforeEntryOfBalances/Adjus­tmentBeforeEntryOfBalances
Оставьте свое сообщение