Данный пример выполнен в Бухгалтерии предприятия 3.0.
- Заходим в непроведенную «Корректировку реализации» в БУХ 3. Через реквизит «Основание» можно создать «Реализацию товаров и услуг»
2. Находим корректировку в старой базе, из нее переходим в документ-основание. Создаем реализацию в новой базе (Номер, дата должны совпадать с документом из старой базы). В табличную часть «Товары» добавляем строку с номенклатурой, количество которой необходимо будет корректировать. Заполняем кол-во, цену, номер ГТД. Заполняем подразделение. Проводим реализацию, выписываем счет фактуру (Номер и дата – из старой базы)
3. Возвращаемся в корректировку реализации в новой базе, в реквизите “Основание» выбираем только что созданную реализацию, программа предлагает перезаполнить документ, соглашаемся, производим корректировку, сумма должна равняться сумме по строке с корректируемой номенклатурой в документе-корректировке в старой базе.
На вкладке «Расчеты» по необходимости ставим галку «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки»
Проводим документ.
Идем в проводки, ставим галочку «Ручное изменение», проставляем суммы себестоимости (Я брала из документа в старой базе)
4. Обязательно отменяем проведение созданной нами реализации