Корректировка долга

26.11.13

Задачи пользователя - Инструкции пользователю

Довольно часто сталкивался с неверным вводом документов взаиморасчетов по договорам, где в настройках указаны ведение "по договору в целом" и "по документам расчетов с контрагентами". Какой-то документ реализации оплачен, какой-то переплачен, а третий недоплачен.

При формировании отчета "Ведомость по взаиморасчетам с котрагентами" (в конф-ции "Комплексная автоматизация" / "УПП": "Полный интерфейс" -- меню "Отчеты" -- "Продажи" / "Закупки" -- "Ведомость по взаиморасчетам с котрагентами") без детализации по документам это и не увидишь. Но если включить эту детализацию (группировка "Документ расчетов с контрагентом"). То уже иная картина.

Для исправления данной ситуации можно откорректировать документы. А если их много или период уже "закрыт"?

Тогда можно воспользоваться документом "Корректировка долга с контрагентами". Порядок такой:

  1. Создать документ
  2. Операция = "проведение взаимозачета"
  3. Дебитор и Кредитор - наш проблемный контрагент
  4. Нажать "Заполнить" --> "Заполнить остатками по взаиморасчетам"
  5. Добиться ВЗАИМОЗАЧЕТА, откорректировав документы и их суммы
  6. Провести документ

Теперь, снова, сформировав тот же отчет, видим красивый результат

 Рис.3

Данный пример достаточно простой, т.к. было только 2 документа, которые идеально дополняли друг друга и не пришлось выполнять много манипуляций.

При более сложных ситуациях приходится удалять строки и коррекировать сумму, чтобы добиться взаимозачета.

Возможно кому-то это не ново, а кому-то элементарно. Но не все об этом знают, и видя огромный объем работы, опускают руки.

Проверял в конфигурациях УПП, КА. Скорее всего будет работать везде, где есть подобный вид документа и договоры

Есть идея написать обработку по групповому исправлению. А если уже кто-то написал - буду рад воспользоваться ))

корректировка долга ведение взаиморасчетов по договору в целом и по документам расчетов с контрагентами

См. также

SALE! 10%

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

55778 50200 руб.

24.04.2015    196233    155    244    

284

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    25184    263    8    

226

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023    4530    37    18    

45

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка По документам расчета ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации. Не требует перепроведения документов.

15120 руб.

28.09.2012    97880    596    289    

146

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ поможет решить эту проблему.

13200 руб.

22.07.2021    26255    36    34    

43

Взаиморасчеты Бухгалтер Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет гибко настроить расчет и начисление пени в 1С в организации. Представлена в двух вариантах исполнения: как расширение и как обработка.

7200 руб.

18.10.2017    39587    78    46    

78

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    33846    108    152    

75

Корректировка данных Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

10.02.2017    111394    669    174    

708
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. DrAku1a 1749 27.11.13 06:06 Сейчас в теме
Спасибо, но... Лучше бы сделал обработку, которая такие акты взаимозачета формировала пачкой на много клиентов... А то прикинь если контрагентов под 2000 и у каждого по 3-4 договора?...
7. akmich 19 27.11.13 14:59 Сейчас в теме
(1) DrAku1a, я и написал, что сам хочу такую ))))
8. DrAku1a 1749 27.11.13 15:44 Сейчас в теме
(7) видимо, дико сложно сделать? ))))

Обработка эта - один запрос, интерфейс для бухгаКтера /(с) Райкин/, и процедура по групповому созданию документов.

Но ИМХО, лучше бы делать даже не такую обработку, а сделать отдельный документ чтобы работать сразу с несколькими контрагентами - или допилить под это документ "Корректировка долга".
Во втором случае нужно сделать вариант корректирвки по договорам многих контрагентов, а не одного или пары как сейчас. Кстати, при этом механизм формирования проводок по взаиморасчетам уже есть.
9. akmich 19 27.11.13 16:21 Сейчас в теме
(8) DrAku1a, многое не сложно сделать. Просто есть другие (приоритетнее) задачи
10. V.Nikonov 121 27.11.13 20:55 Сейчас в теме
(8) DrAku1a, Заполнять по пачке Контрагентов, ИМХО слишком рискованно и не правильно, т.к. некоторые Контрагенты ведут строгий учет оплаты по документам. Хотя ручное редактирование списка долгов - слишком утомительное занятие...
В случае УТ с ведением взаиморасчетов ПоЗаказам, может оказаться огромное число заказов с переплатой и переплаты не всегда легко находят недоплаченные заказы.
Разумнее Получать список Переплаченых долгов и под них по требуемому алгоритму (это не всегда ФИФО) подбирают долги для погашения.
В моей практике дорабатывалась Специальная Форма с двумя ТЧ. В одну отбирались переплаты, а в другой неоплаченые долги... Оператор может изменить сортировку долгов, выбрать Пары для закрытия (переноса в ТЧ Корректировки) или автоматически свернуть в соответствии с сортировкой.
Прикрепленные файлы:
12. DrAku1a 1749 28.11.13 03:24 Сейчас в теме
(10) Выходит, тут ключевой момент - придумать удобный интерфейс...
13. V.Nikonov 121 28.11.13 08:54 Сейчас в теме
(12) DrAku1a, Разумеется! Базовый функционал уже есть в Типовой конфе. Вот только для использования этого Функционала зачастую приходится устраивать "танцы с бубнами" (большое число дополнительных манипуляций). Любая штатная (для каждого пользователя своя) ситуация-сценарий - просит автоматизировать этот сценарий. Снижение трудозатрат - вот главный плюс подобных разработок!
2. madkat 27.11.13 07:31 Сейчас в теме
И оставить бухглатеров без работы?:))))
6. n_lintek 27.11.13 14:44 Сейчас в теме
(2) madkat, без такой работы многие бы остались с удовольствием.. ну очень нудно все это ковырять.. хочется получать от программы удобства, а не работать на нее)) Так что обработка была бы очень к стати.
3. gull22 105 27.11.13 09:18 Сейчас в теме
Плюс, так многое в описании штатной документации 1с не очевидно при начале работы в программе.
4. xast 27.11.13 13:14 Сейчас в теме
а мне понравилось объяснение. ПЛЮС. а про обработку, наверное, многие задумывались, возможно и попытки были!!! :)
5. tanselja 4 27.11.13 13:19 Сейчас в теме
11. V.Nikonov 121 27.11.13 20:57 Сейчас в теме
Кстати корректировкой можно производить настоящий ВзаимоЗачет когда контрагент является Покупателем и Поставщиком.

P.S. Хотя Налоговый Кодекс не поощряет подобные операции Бартера.
14. пользователь 03.01.14 11:42
Сообщение было скрыто модератором.
...
15. Helena2002 24.07.15 07:48 Сейчас в теме
Подскажите, а как поступать с ранее оформленными счетами-фактурами на аванс по тому договору, где переплата? (Автоматически формируется) Как их корректировать? И в какой книге (покупок или продаж) эта корректировка должна отражаться и с каким знаком?
16. пользователь 06.09.21 13:46
Сообщение было скрыто модератором.
...
Оставьте свое сообщение