Обработка загружает платежные поручения в 1С:БГУ 2.0 из выгруженного файла УРМ.
После того как выгрузили файл из УРМ открываем обработку на закладке "Путь к файлу загрузки" и выбираем нужный файл.
Затем нажимаем кнопку "ЗАГРУЗИТЬ в обработку" появиться табличная часть с платежными поручениями на закладке "Загружаемые платежные поручения".
Затем нажимает кнопку "Заполнить табличные части" появиться данные всех остальных частей обработки, их необходимо просмотреть переключая закладки и по необходимости исправить данные.
Затем нажимаем кнопку "Выполнить загрузку документов" все платежные поручения будут загружены в базу 1С.
Также на закладке "Контрагент" есть кнопка "Удалить неиспользуемые и задублированные" она позволяет удалить контрагентов которые не участвуют в платежных поручениях и удалить двойные записи в таблице контрагентов. Кнопка "Подобрать расчетные счета" служит для подбора расчетного счета соответствующему контрагенту.
Синхронизация: контрагент ищет по расчетному счету и если не нашел, то по наименованию, КПС, КЭК, лицевой счет - ищет по номеру.
Тестировалось на БГУ 2.0.67.29.