Заполнение корректировки долга. Несколько способов заполнения

01.04.21

Задачи пользователя - Корректировка данных

Несколько обработок заполнения документа "Корректировка долга". Несколько способов взаимозачета при заполнении документа "Корректировка долга". 1) взаимозачет по документам в рамках каждого договора 2) взаимозачет между двумя указанными договорами

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Заполнить остатками по взаиморасчетам между договорами
.epf 13,00Kb
4
4 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.
Заполнить остатками по взаиморасчетам внутри договоров
.epf 12,04Kb
3
3 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.
Заполнить остатками по взаиморасчетам на указанную сумму
.epf 10,61Kb
1
1 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

1) взаимозачет по документам в рамках каждого договора - обработка "Заполнить остатками по взаиморасчетам внутри договоров"

 

2) взаимозачет между двумя указанными договорами одного контрагента - обработка "Заполнить остатками по взаиморасчетам между договорами"

 

Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами и оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 до корректировки долга

При установке счетов учета в корректировке долга действует правило - если текущий документ расчетов является реализацией товаров и услуг, при этом если вид договора с контрагентом - с покупателем, при этом если остаток взаиморасчетов "СуммаРеглОстаток" меньше нуля, то нет учета авансов, а выбирается в качестве "СчетУчетаАвансов" выбирается счет "СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом" из текущей реализации. Это правило помогает избежать ошибки что в оборотно-сальдовой ведомости после автоматического заполнения корректировки долга будет двойное красное сальдо. В данном случае обработки делают правильную подстановку счетов учета, правильно отражают расчеты и авансы.

 
 Подстановка счетов учета

Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами и оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 после корректировки долга

Обработка "Заполнение взаимозачета на сумму" подбирает документы дебиторской и кредиторской задолженности на указанную сумму.

Протестировано в Управлении производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.152.2).

См. также

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

60000 руб.

06.10.2023    5444    38    20    

46

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    34976    112    152    

77

Корректировка данных Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

10.02.2017    112381    680    175    

719

Корректировка данных Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Обработка предназначена для ООО для смены системы налогообложения УСН на ОСНО, без ведения раздельного учета, входящего НДС по способам учета. При реализации перехода в операции формируются проводки по выделению НДС, который ранее учитывался в стоимости номенклатуры, регистр «НДС Предъявленный».

6000 руб.

22.01.2025    1093    3    0    

5

Корректировка данных Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Обработка служит для: выравнивания бухгалтерского и налогового учета на определенную дату по выбранным счетам; закрытия остатков по выбранным счетам; обнуления налогового учета (ПР, ВР также будут обнулены)

2880 руб.

05.05.2024    892    13    0    

9

Корректировка данных Ценообразование, анализ цен Мастера заполнения Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Теперь Вам не понадобится пересчитывать цену в другую валюту отдельно по каждой номенклатуре. Расширение сэкономит Ваше время, позволив сделать это при помощи групповой обработки в документе Установки цен.

2400 руб.

27.06.2023    2872    3    0    

3

Банковские операции Корректировка данных Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

При загрузке банковской выписки поступлений по платежным картам 1С не совсем верно распознает данные, предоставляемые банком. В результате приходится корректировать эти данные вручную в документе "Поступление на расчетный счет". Ставить сумму комиссии (даже когда программа автоматом рассчитала сумму она не всегда совпадает с банком), вид операции, в зависимости от торговой точки менять учет налогов, ставить договор итд. Все это настраивается один раз и вам останется только выбрать период! Есть и простой вариант использования - просто правит сумму комиссии. Расширение в комплекте позволяет вызвать обработку автоматически после загрузки выписки.

4200 руб.

23.12.2021    15773    10    26    

15

Кассовые операции Корректировка данных Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Создание, редактирование и удаление документов "Выемка ДС из Кассы ККМ" в конфигурации 1С:Управление торговлей 11. Групповая обработка Выемок. Редактирование регистра накопления "Денежные средства в кассе ККМ".

2000 руб.

20.11.2018    30157    16    2    

16
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. AnryMc 849 16.02.21 09:39 Сейчас в теме
А можно чуть подробнее?
Заполнение происходит через "анализ субконто" (контрагент/договор) или "сальдо конечное на счете"?

Смысл вопроса: у меня принципиально другой план счетов, но те же субконто - хочу понять скачивать или самому писать...
2. ksnik 602 16.02.21 09:43 Сейчас в теме
(1) Нет, заполнение делается исключительно по регистрам накопления "ВзаиморасчетыСКонтрагентами" и "ВзаиморасчетыПоДокументам" (по каждому договору с двойной кредиторской и дебиторкой задолженностью или между любыми двумя указанными договорами, по которым разный знак остатков задолженности в остатках регистров).

Первая обработка ищет суммы, на которые можно сделать взаимозачет по документам в пределах одного договора и делает взаимозачет по документам между документами только по каждому договору, в рамках которого требуется взаимозачет. Вторая обработка отличается тем, что сравнивает (делает соединение) дебиторской и кредиторской задолженности не по конкретному договору, а подставляет в дебиторскую и в кредиторскую список из двух указанных договоров, потому что бухгалтер сам хотел указывать договора для взаимозачета.

Происходит распределение кредиторской задолженности по дебиторской задолженности по документам. Очень удобно, есть понимание когда в табличной части не каша а конкретно понятно, что с чем схлопнулось.

Сейчас вот работаю над тем как исключить из взаимозачета отрицательный расход по корректировкам реализации текущего периода.
3. AnryMc 849 16.02.21 10:02 Сейчас в теме
4. ksnik 602 16.02.21 14:24 Сейчас в теме
(2)
Сейчас вот работаю над тем как исключить из взаимозачета отрицательный расход по корректировкам реализации текущего периода.
проблема решена, ошибка заключалась в некорректном выборе счетов учета в поле "СчетУчетаАвансов" корректировки долга. Если текущий документ расчетов является реализацией товаров и услуг, при этом если вид договора с контрагентом - с покупателем, при этом если остаток взаиморасчетов "СуммаРеглОстаток" меньше нуля, то нет учета авансов, а в качестве "СчетУчетаАвансов" корректировки долга выбирается счет "СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом" из текущего документа расчетов с контрагентом (реализации товаров и услуг). И еще свернул табличную часть "СуммыДолга" по полю "ДокументРасчетовСКонтрагентом", чтобы каждый документ расчетов был в ней 1 раз (меньше строк).
Оставьте свое сообщение