Заполнение корректировки долга. Несколько способов заполнения

01.04.21

Задачи пользователя - Корректировка данных

Несколько обработок заполнения документа "Корректировка долга". Несколько способов взаимозачета при заполнении документа "Корректировка долга". 1) взаимозачет по документам в рамках каждого договора 2) взаимозачет между двумя указанными договорами

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование Скачано Купить файл
Заполнить остатками по взаиморасчетам между договорами
.epf 13,00Kb
6 2 500 руб. Купить
Заполнить остатками по взаиморасчетам внутри договоров
.epf 12,04Kb
4 2 500 руб. Купить
Заполнить остатками по взаиморасчетам на указанную сумму
.epf 10,61Kb
3 2 500 руб. Купить

Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний

Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач

Оформить подписку и скачать решение со скидкой

Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».

  • 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
  • Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
  • Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
  • Безопасная сделка — при необходимости;
  • Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.

1) взаимозачет по документам в рамках каждого договора - обработка "Заполнить остатками по взаиморасчетам внутри договоров"

 

2) взаимозачет между двумя указанными договорами одного контрагента - обработка "Заполнить остатками по взаиморасчетам между договорами"

 

Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами и оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 до корректировки долга

При установке счетов учета в корректировке долга действует правило - если текущий документ расчетов является реализацией товаров и услуг, при этом если вид договора с контрагентом - с покупателем, при этом если остаток взаиморасчетов "СуммаРеглОстаток" меньше нуля, то нет учета авансов, а выбирается в качестве "СчетУчетаАвансов" выбирается счет "СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом" из текущей реализации. Это правило помогает избежать ошибки что в оборотно-сальдовой ведомости после автоматического заполнения корректировки долга будет двойное красное сальдо. В данном случае обработки делают правильную подстановку счетов учета, правильно отражают расчеты и авансы.

 
 Подстановка счетов учета

Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами и оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 после корректировки долга

Обработка "Заполнение взаимозачета на сумму" подбирает документы дебиторской и кредиторской задолженности на указанную сумму.

Протестировано в Управлении производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.152.2).

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

См. также

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14640 руб.

29.04.2020    49932    135    161    

90

Корректировка данных Системный администратор Программист 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3660 руб.

10.02.2017    120740    728    177    

765

Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Поиск данных Инструменты администратора БД Корректировка данных Системный администратор Программист 1С:Предприятие 8 1C:Бухгалтерия 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Платные (руб)

Данная обработка позволит Вам легко и просто, а главное - быстро, выполнить сравнение данных между ЛЮБЫМИ базами (и РИБ, по правилам конвертаций) по контрольным суммам выбранных объектов баз 1С, работающих на платформах 8.3 и выше. Удобный и понятный интерфейс в виде "мастера". Высокая скорость сравнения достигается за счет специального алгоритма расчета контрольной суммы объекта/записи и сравнения по данным суммам объектов 2х баз через файл. Имеется возможность выбора реквизитов, по которым система будет сравнивать объекты. Сравнение количества записей в движениях документов, возможность сравнивать данные по правилам конвертации и не только! Выбор объектов конфигурации для КАЖДОГО узла в отдельности с индивидуальным отбором для каждого объекта конфигурации, работа с FTP, сохранение или загрузка настроек, сохранение или загрузка результата сравнения, регистрация на обмен объекта и его движений. (Обновление от 12.11.2024, версия 2.2-2.5)

24400 руб.

27.10.2017    45775    31    13    

49

Зарплата Корректировка данных Бухгалтер 1С 8.3 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Внешняя обработка сравнивает НДФЛ из расчетного листка и НДФЛ из регистра, на разницу формирует документы в 2 шага. Исправляет расхождения, в том числе, когда Аванс больше Зарплаты

9760 руб.

01.09.2023    7825    320    85    

19

Взаиморасчеты Корректировка данных Бухгалтер 1С 8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Автоматическое создание документов корректировок долга. Распределение Аванса уплаченному Интернет-площадке и долгами поставщиков.

7320 руб.

02.03.2026    750    2    0    

4
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. AnryMc 851 16.02.21 09:39 Сейчас в теме
А можно чуть подробнее?
Заполнение происходит через "анализ субконто" (контрагент/договор) или "сальдо конечное на счете"?

Смысл вопроса: у меня принципиально другой план счетов, но те же субконто - хочу понять скачивать или самому писать...
2. ksnik 688 16.02.21 09:43 Сейчас в теме
(1) Нет, заполнение делается исключительно по регистрам накопления "ВзаиморасчетыСКонтрагентами" и "ВзаиморасчетыПоДокументам" (по каждому договору с двойной кредиторской и дебиторкой задолженностью или между любыми двумя указанными договорами, по которым разный знак остатков задолженности в остатках регистров).

Первая обработка ищет суммы, на которые можно сделать взаимозачет по документам в пределах одного договора и делает взаимозачет по документам между документами только по каждому договору, в рамках которого требуется взаимозачет. Вторая обработка отличается тем, что сравнивает (делает соединение) дебиторской и кредиторской задолженности не по конкретному договору, а подставляет в дебиторскую и в кредиторскую список из двух указанных договоров, потому что бухгалтер сам хотел указывать договора для взаимозачета.

Происходит распределение кредиторской задолженности по дебиторской задолженности по документам. Очень удобно, есть понимание когда в табличной части не каша а конкретно понятно, что с чем схлопнулось.

Сейчас вот работаю над тем как исключить из взаимозачета отрицательный расход по корректировкам реализации текущего периода.
3. AnryMc 851 16.02.21 10:02 Сейчас в теме
4. ksnik 688 16.02.21 14:24 Сейчас в теме
(2)
Сейчас вот работаю над тем как исключить из взаимозачета отрицательный расход по корректировкам реализации текущего периода.
проблема решена, ошибка заключалась в некорректном выборе счетов учета в поле "СчетУчетаАвансов" корректировки долга. Если текущий документ расчетов является реализацией товаров и услуг, при этом если вид договора с контрагентом - с покупателем, при этом если остаток взаиморасчетов "СуммаРеглОстаток" меньше нуля, то нет учета авансов, а в качестве "СчетУчетаАвансов" корректировки долга выбирается счет "СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом" из текущего документа расчетов с контрагентом (реализации товаров и услуг). И еще свернул табличную часть "СуммыДолга" по полю "ДокументРасчетовСКонтрагентом", чтобы каждый документ расчетов был в ней 1 раз (меньше строк).
5. Sedow 37 13.02.26 12:24 Сейчас в теме
Привет.
проблема с Заполнить остатками по взаиморасчетам между договорами - при запуске выходит сообщение о возможностях обработки и дальше не ничего! не работает
6. ksnik 688 13.02.26 19:24 Сейчас в теме
(5) Для подключения внешней обработки заполнения табличных частей документа "Корректировка долга" в конфигурации 1С:Управление производственным предприятием необходимо:

Использовать справочник "Внешние обработки", предназначенный для подключения внешних обработок без изменения конфигурации.
Создать элемент справочника с видом обработки "Обработка для заполнения табличных частей объектов".
В реквизите "Хранилище внешней обработки" сохранить двоичные данные подключаемой обработки.
Для выполнения обработки она будет вызываться программно через механизм "Внешние обработки, печатные формы, обработки по заполнению табличных частей" (ВПФО). Если Вы мне дадите небольшую базу УПП то я заведу Вам эту обработку, к сожалению не имею доступа. Ваша цель - добиться выполнения процедуры "Инициализировать".
Для отправки сообщения требуется регистрация/авторизация