Описание настроек:
- Учет кредиторской задолженности для целей НУ (по счету 60.01) - Создает документ "Ввод остатков" по остаткам счета 60.01. Признак БУ снят. Комментарий: "#Ввод остатка НУ по счету 60.01;".
- Учет дебиторской задолженности для целей НУ (по счету 60.02) - Создает документ "Ввод остатков" по остаткам счета 60.02. Признак БУ снят. Комментарий: "#Ввод остатка НУ по счету 60.02;".
- Учет дебиторской задолженности для целей НУ (по счету 62.01) - Создает документ "Ввод остатков" по остаткам счета 62.01. Признак БУ снят. Комментарий: "#Ввод остатка НУ по счету 62.01;".
- Учет кредиторской задолженности для целей НУ (по счету 62.02) - Создает документ "Ввод остатков" по остаткам счета 62.02. Признак БУ снят. Комментарий: "#Ввод остатка НУ по счету 62.02;".
- Ввод остатков для НУ по товарам, не реализованным в периоде применения УСН (по счету 41.01) - Создает документ "Ввод остатков" по остаткам счета 41.01. Признак БУ снят. Комментарий: "#Ввод остатка НУ по счету 41.01;".
Примечание: для ИП признак "Оплачено" устанавливается при отсутствии задолженности перед поставщиком в разрезе партии. - Ввод остатков для НУ по готовой продукции, не реализованным в периоде применения УСН (по счету 43) - Создает документ "Ввод остатков" по остаткам счета 43. Признак БУ снят. Комментарий: "#Ввод остатка НУ по счету 43;".
- Ввод остатков для НУ по отгруженным товарам (по счету 45.01 и 45.02) - Создает документ "Ввод остатков" по остаткам счета 45.01 и 45.02. Признак БУ снят. Комментарий: "#Ввод остатка НУ по счету 45.01 и 45.02;".
- Учет в расходах для НУ стоимости товаров, реализованных покупателям и не оплаченных поставщикам в периоде применения УСН (Дт 91.02 - Кт 41.01) - Создает документ "Операция, введенная вручную". Комментарий: "#Ввод расхода НУ по товарам (Дт 91.02 Кт 41.01);".
Пример проводки:
- Учет в доходах на ОСН выручки от реализации продукции, по которой в период применения УСН не получена оплата от покупателей (Дт 62.01 - Кт 91.01) - Создает документ "Операция, введенная вручную". Комментарий: "#Ввод дохода НУ по товарам (Дт 62.01 - Кт 91.01);".
Пример проводки:
- Учет в расходах на ОСН стоимости услуг и материалов, не оплаченных поставщикам в периоде применения УСН (Дт 91.02 - Кт 60.01) - Создает документ "Операция, введенная вручную". Комментарий: "#Ввод расхода НУ по материалам и услугам (Дт 91.02 Кт 60.01);".
Пример проводки:
- Учет остатков материалов для целей НУ, которые не были отпущены в производство и не оплачены поставщикам (по счетам 10.01, 10.02 и 10.07) - Создает документ "Ввод остатков" по остаткам счетов 10.01, 10.02 и 10.07. Признак БУ снят. Комментарий: "#Ввод остатка НУ по счетам 10.01, 10.02 и 10.07;".
Установка
Добавьте обработку в справочник «Дополнительные отчеты и обработки». Или просто откройте через меню "Файл - Открыть...".
Пример работы
- Выберите организацию
- Укажите дату перехода на ОСН - последняя дата применения УСН.
- Установите нужные галочки в настройках.
- Нажмите кнопку Выполнить переход на ОСН.
- После завершения операции, созданные документы можно посмотреть нажав на кнопку Реестр документов.
Примечание
Ввод остатков по основным средствам не создается.
Для ИП количество настроек ограничено тремя настройками:
- Ввод остатков для НУ по товарам, не реализованным в периоде применения УСН (по счету 41.01).
- Ввод остатков для НУ по готовой продукции, не реализованным в периоде применения УСН (по счету 43).
- Ввод остатков для НУ по отгруженным товарам (по счету 45.01 и 45.02).
Применение ПБУ 18/02 не используется. Только для малых предприятий.
При открытии через меню "Файл - Открыть...", работает без фоновых операций и без возможности групповых операций (проведение, отмена проведения, пометка на удаление) над созданными документами в реестре документов.
Работает с базами в файловом и клиент-серверном режиме.
Версия Бухгалтерии, с которой она работает, "3.0.124" и выше.
Информацию по переходу на ОСН брал с сайта ИТС Переход c УСН на ОСН.
Изменения
- Доработано создание ввода остатков для НУ по товарам, не реализованным в периоде применения УСН (по счету 41.01). Для ИП признак "Оплачено" устанавливается при отсутствии задолженности перед поставщиком в разрезе партии.
Другие мои публикации:
Списание по счету для 1С: Бухгалтерии 3.0
Загрузка в Бухгалтерию 3.0 в формате XML
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.142.67