В обработке выбираем период, указываем организацию и расчетный счет, нажимаем Заполнить по документам. Заполнятся строки. Контрагент/сумма всех накладных за данный период/Сумма НДС в этих накладных. Колонка Возврат поставщику и Сумма возвратов НДС только для ручного заполнения. После внесения Сумм возвратов, они будут вычтены из общей суммы оплаты.
Поле Текст назначения платежа заполняется автоматически, и это поле можно редактировать вручную.
После формирования списка нажимаем Выгрузить в файл. При этом сформируется текстовый документ для последующей загрузки в клиент-банке.
Как только произвели выгрузку, у всех поступлений за данный период устанавливается статус "выгружен в клиент-банк".
Для повторного попадания Документа поступления в список, нужно этот статус убирать.
Устанавливается через библиотеку стандартных подсистем "Печатные формы, отчеты и обработки - Расширения". Галочку "Безопасный режим" убрать! Подойдет только для Проф версии 1С!
Тестировалось на 1С:Предприятие 8.3.23.1865, конфигурации Розница 2.3.15.47 и 2.3.16.16.
После установки доступно в меню Финансы/Сервис/Выгрузка в клиент-банк.