Разнесение проводок счета 96.09

28.12.15

Задачи пользователя - Закрытие периода

Разнесение проводок счета 96.09 по счетам 96.01.1 и 96.01.2

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
БП30_РазнесениеПроводокСчета_96_09_ПоСчетам_96_01_1_И_96_01_2.epf
.epf 10,98Kb
60
60 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

С некоторых пор в БП 3.0 был разбит счет 96 "Резервы предстоящих расходов" на два субсчета

  • 96.01 "Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам";
  • 96.09 "Резервы предстоящих расходов прочие".

Все, что ранее проходило по счету 96, перешло на счет 96.09.

Актуально для тех, кто ведет учет оценочных обязательств по отпускам в ЗУП 2.5 в настоящее время и готовится перейти на ЗУП 3.0.

После перехода на ЗУП 3.0 в БП 3.0 пойдут проводки по субсчетам счета 96.01.

А на счете 96.09, как мне видится, зависнет сальдо.

В свете этого появилось желание разнести уже имеющиеся движения счета 96.09 по субсчетам третьего порядка субсчета 96.01.

В этом поможет обработка из этой публикации.


Описание выполняемых обработкой  действий

1. Анализируются проводки по счету 96.09 сформированные документами "ОтражениеЗарплатыВУчете", "ОперацияБух", и составляется перечень этих документов.

2. Производится замена счета 96.09 для каждого документа по следующему алгоритму:

- если Дт 96.09 - Кт 70, то заменяется 96.09 на 96.01.1
- если Дт 96.09 - Кт 69, то заменяется 96.09 на 96.01.2
- если Кт 96.09, тогда, если статья затрат по Дт "Оплата труда", то заменяется 96.09 на 96.01.1
- если Кт 96.09, тогда, если статья затрат по Дт "Страховые взносы", то заменяется 96.09 на 96.01.2


Помним, что все делаем сначала на тестовой базе, убеждаемся в получившемся результате, потом используем все это дело на боевой базе, но имея под рукой бэкап!

Счет 96 Оценочные обязательства

См. также

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    32717    106    152    

73

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    87920    320    172    

288

Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Кассовые операции Учет доходов и расходов Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:CRM ПРОФ, КОРП Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Гостиничный бизнес Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет ЕНВД ЕСХН ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на прибыль НДС УСН Платные (руб)

Внешняя обработка для ведения в электронной форме КУДиР в 1С - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации 1С:Предприятие 8). Формирование отчета Кассовая книга КО-4 по данным раздела 1.

7788 руб.

15.03.2016    117049    288    158    

278

Закрытие периода Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в конфигурации 1С:Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую необходимо выполнять на постоянной основе. Однако, как зачастую бывает, важные и регулярные задачи могут быть упущены из виду. В связи с этим, нами было разработано решение для автоматического закрытия месяца в 1С:УНФ для оптимизации данного процесса.

3600 руб.

30.09.2022    8041    18    0    

18

Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

18000 руб.

20.03.2018    74143    274    76    

301

Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Менеджер забывает перемещать товар между складами, а в УТ отключен контроль остатков ? Бухгалтер готов застрелиться при закрытии месяца и выравнивании отрицательных остатков по складам и фирмам ? Используй автоматическое перемещение товаров между складами и организациями для 1С УТ 11.

5000 руб.

30.05.2019    29241    32    10    

36
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Brawler 458 14.04.15 14:20 Сейчас в теме
Подготовлю еще позже публикацию по разнесению остатков 96 счета по людям в ЗУП 3.0 перед началом ведения учета в ней оценочных обязательств, тогда как в ЗУП 2.5 уже вели этот учет по предложенной 1С методологии.
2. Brawler 458 16.04.15 22:01 Сейчас в теме
3. sis_admin_IE 12.02.19 17:50 Сейчас в теме
(2)подскажите пожалуйста возможно ли реализовать наоборот не 96.09 на 96.01.1 и 96.01.2, а в 3.1 как было в 2.5 96.01.1 и 96.01.2 на 96.09
4. Brawler 458 13.02.19 08:17 Сейчас в теме
(3) Добрый день.
Я так понимаю, что вы и дальше хотите вести все на счете 90.09 сводно.
Для этого тогда наверное потребуется пилить конфигурацию, чтобы она не делала проводок на 90.01.1 и 96.01.2.
5. sis_admin_IE 13.02.19 09:29 Сейчас в теме
(4) Да, скорее всего так и придется делать. Спасибо за ответ!
Оставьте свое сообщение