Закрытие бухгалтерских счетов в БП 2.0

18.03.13

Задачи пользователя - Закрытие периода

Обработка закрытия бухгалтерских счетов для конфигурации БП 2.0

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование Скачано Купить файл
ЗакрытиеБухгалтерскихСчетов.epf
.epf 51,03Kb
350 1 850 руб. Купить

Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний

Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач

Оформить подписку и скачать решение со скидкой

Обработка позволяет закрывать остатки бухгалтерских счетов.

За основу данной обработки была взята обработка //infostart.ru/public/81336/

Была произведена адаптация под конфигурацию БП 2.0. Документ корректировок регистров заменен на документ "Операция бух".

Был добавлен признак подразделения и добавлены вычисления по налоговому учету.

Обработка еще реально не эксплуатировалась, а посему неизвестно, все ли работает как нужно.

Надеюсь, обработка вам пригодится.

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

См. также

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

8500 руб.

21.10.2017    96181    389    174    

348

Закрытие периода Бухгалтер 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

28000 руб.

20.03.2018    80523    285    76    

308

Регламентированный учет и отчетность Операции по ВЭД Закрытие периода Бухгалтер 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Расширение для заполнения реестров НДС в 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0. Реестр по НДС: КНД 1155112, КНД 1155113, КНД 1155114, КНД 1155115.

9960 руб.

01.08.2025    1628    8    0    

10

Учет доходов и расходов Закрытие периода Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов (ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    21885    57    24    

50

Загрузка и выгрузка в Excel Закрытие периода Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Обработка позволяет формировать средствами 1С Налоговую декларацию по НДС (Приложение № 4 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981)  и (в ред. 28.04.2018: ФНС приказом от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@) заполнив файл Excel книгой продаж, покупок по стандарту (Постановления Правительства РФ от 19.08.2017 № 981) (в ред. 28.04.2018: ФНС приказом от 06.04.2018 № ММВ-7-6/196@) или загрузив минимум информации из любой внешней базы. Итог - Декларация в электронном виде для сдачи в ФНС. Повышение с 01.01.2019 ставки НДС с 18 до 20% на основании Федерального закона от 3 августа 2018 года № 303-ФЗ потребовало внести коррективы и в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137

10200 руб.

26.12.2017    48708    101    26    

100

Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Кассовые операции Учет доходов и расходов Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1C:Бухгалтерия 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:CRM ПРОФ, КОРП 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 1С:ERP. Управление холдингом Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Гостиничный бизнес Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Налоговый учет ЕНВД ЕСХН ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на прибыль НДС УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Внешняя обработка для ведения в электронной форме КУДиР в 1С - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации 1С:Предприятие 8). Формирование отчета Кассовая книга КО-4 по данным раздела 1.

6990 руб.

15.03.2016    121156    303    160    

288

Закрытие периода Корректировка данных Программист Пользователь 1С v8.3 Система компоновки данных 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Управленческий учет Платные (руб)

Внешняя обработка, позволяющая произвольным образом заполнять документ "Корректировка регистров" Предназначена для использования в конфигурациях "Управление торговлей 11", "Управление небольшой фирмой", "ERP Управление предприятием", а также в других конфигурациях, в состав которых входит библиотека стандартных подсистем (БСП) версии 2.2+ и указанный выше документ.

5000 руб.

13.07.2015    53073    182    29    

134

Закрытие периода Бухгалтер 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

5000 руб.

15.07.2017    65953    163    49    

160
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Maksimshap 26.11.11 11:52 Сейчас в теме
2. Brawler 464 26.11.11 12:22 Сейчас в теме
Что так бывает?

Если, о тех данных, что в окошке, то это просто от балды информация, а вообще в реалиях организаций, может быть всякое. У нас к примеру есть счет 10.00 "Заготовление и приобретение МЦ" (да, скажите есть счет 15, но предлагаю вам самим поспорить с бухией что к чему). Так вот этот 10.00 плавнеханько закрывается специально созданным для этой цели документом на указанный счет и определенной аналитикой, как правило счет 26.
3. gutentag 253 27.11.11 00:35 Сейчас в теме
+ авансом, в надежде, что Автор исправит все баги в обработке и т.к. впервые увидел что-то нужное для себя из серии "закрытие счетов для бух-2.0".
---------
А теперь по существу:
Попробовал закрыть "обороты" 26(25)-счета в дебет 20.01. На закладке "Набор записей", обработка сделала сумма проводок задвоенную, например:
д.20.01 к.26 амортизация НМА =100руб
д.26 к.20.01 амортизация НМА =100руб
Итого имеем 200руб, вместо 100руб.

Резюме: сейчас обработка сырая и даже не проверенная автором в простейших условиях :(
4. yegorovnv 1 27.11.11 18:00 Сейчас в теме
вместо того, чтобы учет по уму поставить, лепим костыли??? за обработку минус
5. Brawler 464 27.11.11 18:47 Сейчас в теме
Не вам судить костыли это или нет, задачи могут быть совершенно не типовые и на не типовых счетах, для этого и сделана эта обработка еще до меня, а я уже просто ее допилил под БП 2.0. Бака.
6. Одинец 250 27.11.11 20:07 Сейчас в теме
Было бы супер, если бы в шапке обработке указывалась регламентная операция и действия обработки (по закрытия счета) ЗАМЕЩАЛИ/добавляли операции в выбранном документе.
7. gutentag 253 27.11.11 22:01 Сейчас в теме
(6)
Было бы супер, если бы в шапке обработке указывалась регламентная операция и действия обработки (по закрытия счета) ЗАМЕЩАЛИ/добавляли операции в выбранном документе



это сосвсем не к чему, т.к. регламентные операциии, если счет уже закрыт - не выполняются.
8. Brawler 464 27.11.11 23:22 Сейчас в теме
Одинец пишет:
Было бы супер, если бы в шапке обработке указывалась регламентная операция и действия обработки (по закрытия счета) ЗАМЕЩАЛИ/добавляли операции в выбранном документе.


В принципе это возможно. У документов регламентная операция есть реквизит "ручная корректировка" и установив его можно спокойно дописать еще проводок в документ и не боятся, что его перепроведут, так как доки с установленным реквизитом не перепроводятся.
Попробую реализовать как будет время. Нужно разгрестись с другими задачами.

gutentag пишет:
+ авансом, в надежде, что Автор исправит все баги в обработке и т.к. впервые увидел что-то нужное для себя из серии "закрытие счетов для бух-2.0".
---------
А теперь по существу:
Попробовал закрыть "обороты" 26(25)-счета в дебет 20.01.На закладке "Набор записей", обработка сделала сумма проводок задвоенную, например:
-счета в дебет 20.01.На закладке "Набор записей", обработка сделала сумма проводок задвоенную, например:
д.20.01 к.26 амортизация НМА =100руб
д.26 к.20.01 амортизация НМА =100руб
Итого имеем 200руб, вместо 100руб.

Резюме: сейчас обработка сырая и даже не проверенная автором в простейших условиях :(


Ну изначально обработка не моя и полагал, что там все должно быть нормально, а нехватало только поддержки БП 2.0.

Буду смотреть, так как все равно задача стоит не создавать отдельных документов в типовой, а закрывать обработкой нужные счета.
10. gutentag 253 29.11.11 00:14 Сейчас в теме
(8)
В принципе это возможно. У документов регламентная операция есть реквизит "ручная корректировка" и установив его можно спокойно дописать еще проводок в документ и не боятся, что его перепроведут


Имхо нельзя это делать(ну в кранем случае предусмотреть вариант "создать операцию" или "внести коррективы в регламентную операцию"). Лучше в саму операцию внести коомментарий, типа "Дополнительно/взамен регламентной операции по закрытию счетов 20,23,25,26 за ИЮНЬ 2011г".

Так как при составлении баланса и допроведения "забытых сумм" на закрываемые счета, бывает нужно/можно закрыть автоматически, как это делает Бух-2.0
----
Примечание: в бух.и налоговом учете суммы <= 5%, в основном, считается не существенными и тратить на них дополнительное время = не рациоенально. И лично я, оставляю "дополнительныо внесенные суммы" для автоматического закрытия счетов...
9. Andrei12 28.11.11 14:47 Сейчас в теме
Попробовал, о к сожалению результат не утешительный. Но все равно плюс поскольку автор надеюсь после того как проверит сам исправит недочеты.
11. Brawler 464 29.11.11 13:32 Сейчас в теме
gutentag пишет:

+ авансом, в надежде, что Автор исправит все баги в обработке и т.к. впервые увидел что-то нужное для себя из серии "закрытие счетов для бух-2.0".
---------
А теперь по существу:
Попробовал закрыть "обороты" 26(25)-счета в дебет 20.01. На закладке "Набор записей", обработка сделала сумма проводок задвоенную, например:
д.20.01 к.26 амортизация НМА =100руб
д.26 к.20.01 амортизация НМА =100руб
Итого имеем 200руб, вместо 100руб.

Резюме: сейчас обработка сырая и даже не проверенная автором в простейших условиях :(


Попробовал создать аналогичную ситуацию. В периоде, где нет ничего, создал две ручные проводки Дт25-Кт70 на сумму 1000 и 2000 рублей, ну и аналитика произвольная. Указал, что хочу закрыть обороты 25 счета из периода, где сделаны проводки. Указал счет приемник Дт20.01, указал аналитику куда отнести. Нажал сформировать проводки и получил на выходе как и должно было быть в теории, две проводки Дт20.01-Кт25 на суммы 1000 и 2000 руб. аналитика тоже правильная (то чего и хотел получить).
13. gutentag 253 29.11.11 21:21 Сейчас в теме
(11) наверное я чтото не так сделал :-/
буду разбираться в выходные дни....
12. Brawler 464 29.11.11 13:36 Сейчас в теме
Brawler пишет:
В принципе это возможно. У документов регламентная операция есть реквизит "ручная корректировка" и установив его можно спокойно дописать еще проводок в документ и не боятся, что его перепроведут, так как доки с установленным реквизитом не перепроводятся.
Попробую реализовать как будет время. Нужно разгрестись с другими задачами.


Хорошо подумав, решил ничего не делать ибо если не нужны проводки сформированные самой регламентной операцией, то ее не надо выполнять, а во временной промежуток всегда можно втулить документ "Операция бух". Да и потом всякие неявные явности всегда сбивают с толку. Сейчас этой параши у меня в базе столько... и бухи не хотят обновляться до 2.0 с 1.5, сетуя на "уникальный" бух учет в конторе.
14. dj13 12 29.11.11 21:44 Сейчас в теме
Вообще в БП 2.0 и Корп и так можно закрывать счета, сделав не хитрые операции.Так то собирался статью написать, может и напишу. В двух словах, для закрытия 26 счета ( если не дерикт костинг), создается обычная операция 20/20 (допустим на копейку), с подразделением по которому не закрывается 26 счет. Для 25 аналогично. Для закрытия 20 счета в операции - корректировка регистров -регистр "Реализация услуг" - новая запись ; Счет затрат 90.02 - нужные подразделения/номенклатурные группы - любая сумма . Все это будет базой для распределения 20 счета.Счета затрат закрыты,90-е закрыты . Все счастливы.

P.S. Если бухгалтерам пох, то мне тем-более.
15. Brawler 464 29.11.11 21:58 Сейчас в теме
(14)Ну это хитрости конечно, а вообще потребность в этой обработке у меня появилась в следствии "уникального" бух учета в конторе и это никак не связано напрямую с закрытием 25 и 26 счета. Тут наоборот на счет 26 кочуют суммы с 10.00 счета, не типового. Сути сам до конца не понимаю, почему они ведут счет 10.00, но раз он есть и закрывается по одной аналитике, то эта обработка, то что нужно. Городить в новой конфигурации документ "ЗакрытиеСчета10.00" не хочется.

P.S. Да прибудет сила у бухов сдавать налоговую отчетность
16. dj13 12 29.11.11 22:14 Сейчас в теме
Вообще если с Кт 10 списывается материал, то это списание в производство (затраты).Значит нужен печатный документ,о том что подотчетник списал с себя материалы (например М-11). Это стандартный документ "Требование накладная". Бухи сами выбирают, что, с кого, когда, с какого счета списать.
17. Brawler 464 29.11.11 22:21 Сейчас в теме
(16)Там долго рассказывать, в общем там материалов нет. По сути как 15 счет, но с нюансами.
18. Lerusena 9 30.11.11 01:57 Сейчас в теме
А можно скрин двух первых закладок? Никак не могу решить полезная вещь или нет, качать или нет
20. Brawler 464 30.11.11 08:23 Сейчас в теме
19. ZergKRSK 130 30.11.11 06:39 Сейчас в теме
Попробуйте мою обработку :)
21. sergeyshik 5 29.03.12 11:19 Сейчас в теме
Скачал попробую. Помню переделывал под себя их 8.1, для 8.1. А сейчас как-то лень переделывать под 8.2 тем более велосипед уже изобретен
22. mcher 04.04.12 06:21 Сейчас в теме
Скачала. Попробую. Думаю, пригодится.
Спасибо за обработку.
23. nikavilk 25.07.12 02:55 Сейчас в теме
Спасибо!
очень пригодилась ваша обработка, как образец для новой обработки закрытия остатков НЗП сч 20 на 90.02, в случае когда выручки не будет
24. makas 44 06.03.13 23:45 Сейчас в теме
(23) nikavilk,

очень пригодилась ваша обработка, как образец для новой обработки закрытия остатков НЗП сч 20 на 90.02, в случае когда выручки не будет


Если ваша обработка для типовой конфигурации, тогда выложите ее пожалуйста на сайте. Это обязательно многим пригодится как для 20-счета, так и 44-счета
25. Death_eye 18.03.13 16:22 Сейчас в теме
Скачал. Вываливается с ошибкой при попытке развернуть по субконто или сформировать проводки:
{ВнешняяОбработка.ЗакрытиеБухгалтерскихСчетов.МодульОбъекта(611)}: Операции сравнения на больше-меньше допустимы только для значений совпадающих примитивных типов (Булево, Число, Строка, Дата)
Если Параметры.Отрицательные = ИСТИНА
26. sps02 10.09.14 14:20 Сейчас в теме
Здравствуйте. Скажите , я могу закрывать на любой счет. Мне нужно все на 86
Спасибо
27. Brawler 464 10.09.14 15:40 Сейчас в теме
(26) sps02, теории да.
На практике у меня на работе бухгалтерия не применяла эту обработку вообще.
Убил время за зря переделывая найденную обработку, на просторах инета, под БП 2.0.
28. kwazi 760 29.04.15 10:13 Сейчас в теме
1. Группировать в запросе необязательно. Остатки по бух регистру и так сгруппированные.
2. Получать значения из выборки по индексу - жуть.
Выборка[индекс] = плохой код.
Выборка["Субконто"+Номер] - хороший код.
30. Brawler 464 30.04.15 18:41 Сейчас в теме
(28) kwazi, сойдет:
1. обработка взята чужая и только допилена под БП 2.0 (рефакторинг не осуществлялся)
2. см пункт 1.
3. Развитием обработки не занимаюсь, как спилил ее для своих хитрых бухов у которых была до этого кнопочка в операции ручной, еще в БП 1.5, так ей этой обработкой и не пользовались, важности больше нагоняли при переходе с 1.5 на 2.0
29. kwazi 760 29.04.15 10:51 Сейчас в теме
еще надо отбор по количеству и сумме чтобы избавиться от зависших копеек при нулевых количественных остатках ТМЦ на складе.
Для отправки сообщения требуется регистрация/авторизация