gifts2017

Передача материальных ценностей между МОЛ по счету МЦ.04

Опубликовал Юлия Сорокина (YuliaYVS) в раздел Обработки - Обработка документов

Обработка предназначена для передачи ТМЦ между подотчетными лицами по забалансовому счету МЦ.04
Сделано под БП 2.0

Данная обработка производит выборку всех ТМЦ находящихся в подотчете одного МОЛ и переносит их на другое МОЛ. Также производится заполнение партий материалов в эксплуатации.
Преимущества обработки в том, что при заполнении бухгалтерской справки забалансовые счета не корреспондирует друг с другом (для тех кто замарацивается с правилами ведения бухгалтерского учета), списание с одного и поступление к новому МОЛ производится разными строками.

Для подключения внешней обработки необходимо выполнить следующие действия:
1. Добавить обработку через Сервис-Дополнительные внешние обработки
2. Запустить обработку
3. При нажатии на кнопку Заполнить будет заполнена табличная часть внешней обработки
4. При нажатии на кнопку Выполнить будет заполнена бухгалтерская справка

 

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер Кол. Скачив.
Смена МОЛ на счете МЦ.04
.epf 12,17Kb
11.06.12
186
.epf 12,17Kb 186 Скачать

См. также

Подписаться Добавить вознаграждение

Комментарии

1. Павел (vas.kif-ae) 13.06.12 08:20
а в корреспонденции не лучше и сделать не обработкой а документом с печатной формой
2. Юлия Сорокина (YuliaYVS) 13.06.12 13:24
только учусь, с печатной формой попробую
3. OBEH (OBEH) 13.06.12 13:50
Мда...Фраза "только учусь, с печатной формой попробую" убивает наповал. И это называется, надо заплатить за то, чтобы скачать такого рода "шедевры" с инфостарта. По моему, инфостарт, после того как стал платным ресурсом, все больше и больше становится похожим на сборище обработок, типа, "я попробовал", "я только учусь" и т.д.
4. Алексей Ермилов (Alex_E) 13.06.12 13:55
что при заполнении бухгалтерской справки забалансовые счета не корреспондирует друг с другом
- смело!!! МОГУТ не корреспондировать, а так сложите Дт и Кт в одну проводку - результат будет тот же, а размер базы меньше :-)
5. Юлия Сорокина (YuliaYVS) 13.06.12 17:27
(3) OBEH, плох тот солдат, что не желает стать генералом!
6. Юлия Сорокина (YuliaYVS) 13.06.12 17:29
(4) Alex_E, по заказу предприятия, счета корреспондировать не должны (в соответствии с законом о бухучете). Может кто ещё помешан. Мне тоже мало нравится бухсправка на 5012 строк (ещё и не разбивать просили)
7. Алексей Ермилов (Alex_E) 13.06.12 17:32
счета корреспондировать не должны (в соответствии с законом о бухучете).
- ссылочку на этот закон дайте пожалуйста. Это не попытка поиздеваться или насмешка!!! Правда - очень хотелось бы его почитать, потому что я об этом слышу в первый раз.
То, что для забалансовых счетов НЕОБЯЗАТЕЛЬНА двойная запись, без всяких сомнений, но то что запрещено - не может быть. Ссылку в студию!!!
8. Юлия Сорокина (YuliaYVS) 14.06.12 16:06
Для бюджетников под рукой,
Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе, то есть поступление (увеличение) отражается по дебету счета, а выбытие (уменьшение) – по кредиту счета. Двойная запись в части использования забалансовых счетов не применяется (п. 332 Инструкции по применению Единого плана счетов, утвержденная приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н).
http://www.rg.ru/2011/01/19/buhgalter-dok.html

Остальное гляну...
9. Юлия Сорокина (YuliaYVS) 14.06.12 20:49
(7) Alex_E, в инструкции по применению плана счетов, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, с учетом дополнений и особенностей применения согласно Приложению к настоящему Приказу.

Забалансовые счета предназначены для обобщения информации о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации (арендованных основных средств, материальных ценностей на ответственном хранении, в переработке и т.п.), условных прав и обязательств, а также для контроля за отдельными хозяйственными операциями. Бухгалтерский учет указанных объектов ведется по простой системе без использования метода "двойной записи".
10. Алексей Ермилов (Alex_E) 14.06.12 21:04
(9) YuliaYVS, Спасибо, но запрета на использование проводки и по дебету и по кредиту забалансового счета я тут не вижу :-(
Двойная запись в части использования забалансовых счетов не применяется
- это запрет? может быть, но ИМХО вообще то под "двойной записью" понимается ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ корреспонденция счетов по дебету и по кредиту, если двойная запись не применяются - это условие необязательно, но что оно запрещено - нигде не написано.
11. Елена Попандопуло (Elena_gp) 21.06.12 15:33
Так кто-нибудь уже попробовал работать с этой обработкой или это теоретические рассуждения. Очень нужная обработка. Хотелось бы знать мнение поработавшего с ней.
12. ира павлюк (irapronira) 03.07.12 13:13
Мне понравилась, спасибо.Очень актуальна: после переноса остатков в 8 нач. сальдо не стали исправлять (партии) и при списании МЦ трудно отследить, что с партией, а что без. А записей по счету МЦ 04 в организации немало. Еще раз спасибо
13. Елена Попандопуло (Elena_gp) 17.07.12 12:45
Ну, наконец-то прочитала мнение поработавшего с этой обработкой человека.Значит надо брать. а то бухгалтер уже ругается с такой стандартной подборкой. Спасибо
14. Елена Попандопуло (Elena_gp) 21.07.12 10:41
Скачала обработку, а она не запускается
Ошибка при выполнении файловой операции 'C:\peremeshchenie_mts.04_mezhdu_mol_dlya_red._2.0_.po_partiyam.epf'
по причине:Неверный формат хранилища данных 'file://C:/peremeshchenie_mts.04_mezhdu_mol_dlya_red._2.0_.po_partiyam.epf'

открыла редактором там внутри чепуха какая-то. обидно, ведь скачивая обработку тратишь свои SM.
А обработку очень хочется получить. нормальную и уже не потратив SM
15. Юлия Сорокина (YuliaYVS) 21.07.12 17:44
Напишите куда переслать, скину
16. Елена Попандопуло (Elena_gp) 26.07.12 09:09
скиньте пожалуйста на elena_gp@mail.ru
17. Юлия Сорокина (YuliaYVS) 26.07.12 14:43
18. Макас (makas) 20.12.12 23:39
Имхо перемещения через операцию не есть правильно, т.к. есть еще регистр по НДС. а Инвентарь с со счета МЦ-** могут вернуть обратно на счет 10-09, например "вентилятор" и пусть данное МБП в "обороты необлагаемые НДС" или возврат по-гарантии, поэтому надо воостанавливать НДС.
19. Сергей Анисимов (Award) 11.02.13 19:10
20. Денис Юрченко (biker1052) 13.07.13 05:15
"а в корреспонденции не лучше и сделать не обработкой а документом с печатной формой"


Можешь просто доработать вывод печатной формы на основании проводок,сделать сводную таблицу.Прямо из обработки,документ вводить чтобы перекинуть с одного субконто на другое смысла нет.
21. olbanez (olbanez) 17.07.13 13:37
А меня все устроило. Спасибо.
Для написания сообщения необходимо авторизоваться
Прикрепить файл
Дополнительные параметры ответа