Долгосрочные и краткосрочные задолженности в ERP 2.5

28.03.22

Учетные задачи - Займы, кредит, лизинг

В типовом решении уже реализован функционал для деления краткосрочной и долгострочной задолженности, но он требует настройки.

1) Необходимо в учетной политике организации (учетная политика финансового учета) включить настройку - "Деление на краткосрочные/долгосрочные активы и обязательства" и указать операционный цикл:

 

 

2) В счетах учета по которым необходимо делать задолженность (например: кредиты иди аренда/лизинга), нужно установить признак - "Предназначен для учета долгосрочных активов/обязательств":

 

 

3) В группах финансового учета (реализовано для кредитов), нужно указать счета для долгосрочных и краткосрочных задолженностей:

 

 

Для аренды/лизинга нужно будет вручную разделять краткосрочную и долгосрочную задолженность.

4) При проведении документов (по кредитам) - выдача денежных средств, система автоматически задолженность разнесет между долгосрочной и краткосрочной задолженности:

 

 

5) В Бухгалтерской отчетности в Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность, раздел 3 можно увидеть, как отразилась долгосрочная и краткосрочная задолженность по кредитам (по аренде/лизингу нужно вручную разносить по видам задолженности):

 

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

См. также

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Расширение позволяет использовать отдельную нумерацию с префиксом "А" для счетов-фактур на аванс в конфигурации Управление Нашей Фирмой

5084 руб.

03.10.2025    2380    36    0    

36

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист 1С:Предприятие 8 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам.

50200 руб.

24.04.2015    206117    172    250    

295

Займы, кредит, лизинг Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Внешняя обработка для 1С:Бухгалтерии 3.0/КОРП: расчет процентов по кредиту/договору займа на дату и формирование ручной операции (проводок) в бухгалтерском и налоговом учете. Использует итоги по счетам 66, 67, 58.03

4270 руб.

13.01.2014    86087    534    93    

168

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

17080 руб.

13.03.2018    68347    254    80    

121

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

5084 руб.

25.11.2020    29413    320    20    

274

Учет доходов и расходов Взаиморасчеты БДР, БДДС Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В платежный календарь добавлены планируемые доходы и расходы. Теперь можно видеть картину денежных средств в совокупности с текущей динамикой ожидаемых поступлений и расходов. Отчет позволяет увидеть остатки денежных средств в кассе и банке, их движение в разрезе статей ДДС с возможностью выбрать любой период (день, неделя, месяц).

5124 руб.

16.03.2021    25510    28    17    

40

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ 3.0 поможет решить эту проблему.

18300 руб.

22.07.2021    30583    50    34    

57
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user1477045 15.01.23 14:55 Сейчас в теме
1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.10.74)
При проведении документа "Ввод остатков по договорам кредитов и депозитов" для долгосрочных займов все равно формирует проводку по балансовому счету 66.03 а не по 67.03 как нужно. Все настройки сделаны как указано в статье выше.
2. user1502835 20.03.23 12:07 Сейчас в теме
Не совсем понятен механизм при использовании 66 и 67 счетов. На 67 счет по умолчанию отражаются долгосрочные обязательства а на 66 краткосрочные. Так зачем 66-му счету создавать еще субсчет? Масло масленое получается или я не прав ?
3. Елена Н. К. 17.01.25 13:28 Сейчас в теме
Здесь имеется в виду, что требуется создать одну ГФУ и для долгосрочных и для краткосрочных кредитов и займов, и рекласс будет выполняться автоматически.
Но есть нюансы
1. при таких настройках непонятно, как учитывать долгосрочные проценты, они сразу будут отражаться на счетах учёта краткосрочных
2. рекласс не выполняется автоматически, т.е. кредит, при наступлении соответствующего срока не переносится со счёта 67 на счёт 66. Может, конечно, я не до конца поняла, и такие проводки следует сделать вручную
3. при наступлении срока, когда кредит/займ из долгосрочного должен стать краткосрочным, списание по платежам начинает отражаться на счетах учёта краткосрочных кредитов и займов, т.о, сальдо на счёте 67 остаётся, а на счёте 66 появляется "краснота" вследствие п. 2
Коллеги, если кто-то поборол данную проблему, то буду очень признательна за помощь
Для отправки сообщения требуется регистрация/авторизация