Раздельный учет "прочих доходов" при совмещении ОСНО и ЕНВД у ИП

21.11.13

Задачи пользователя - Инструкции пользователю

Вкратце рассматривается механизм распределения прочих расходов при совмещении ОСНО и ЕНВД у индивидуального предпринимателя.

Рассмотрим, как происходит распределение расходов при ведении раздельного учета в программе 1С: Бухгалтерия 8.
В учетной политике укажем нужные настройки


Наш предприниматель "Тест" ведет 3 вида деятельности всего, из них 1 вид - Оптовая торговля - непосредственно предпринимательский (на ОСНО) и 2 вида (Грузоперевозки и Розничная торговля).

При работе с такими настройками включается несколько регистров - ИПМПЗ, ИПДоходы, ИППрочиеРасходы и другие.
Все расходы, которые делает ИП (кроме расходов на приобретенный для продажи товар, которые ложатся в регистр ИПМПЗ), программа относит в регистр ИППрочиеРасходы.
Для того чтобы эти расходы корректно разнеслись, нужно при из оприходовании в программу указывать тип отнесения. Типов может быть три, а статей затрат может быть много, но все они будут принадлежать к одному из трех типов: относящиеся к основной системе, относящиеся к особой системе и распределяемые.

Если мы выберем для прочего расхода тип "Основной" - программа разделит его при закрытии месяца между видами деятельности ИП, которые относятся к ОСНО. Если выберем "Особый порядок" - то разделит между видами деятельности ИП, которые относятся к ЕНВД. А если выберем "Распределяемые", то расходы "раскидаются" между всеми видами деятельности.
Теперь самый важный вопрос - как они раскидаются? Где та база распределения, по которой будет проходить "раскидывание" расходов?
Этой базой являются записи за месяц в регистре ИПДоходы, то есть просуммированные "кассовые" доходы. Если речь идет о розничной торговле - всё понятно: сумма реализаций (ОтчетовОРозничныхПродажах) совпадает с выручкой. В случае если это опт (ЕНВД или ОСН), то здесь учитываются только суммы оплат.
При закрытии месяца программа выделяет доли разных видов деятельности в общей сумме записей регистра и соответсвенно этим долям "вешает" прочие расходы.
Для обычного бухгалтера сложность составляет посчитать эту базу распределения (бухгалтеру же нужно понять, откуда цифры), т.к. специального встроенного отчета для этого нет, а использовать кросс-таблицу или отчет "Остатки и обороты" не всегда удобно.
Для таких бухгалтеров можно написать простейший отчет в любом виде на основе запроса:
 

    ВЫБРАТЬ
        ИПДоходыОбороты.ХарактерДеятельности,
        ИПДоходыОбороты.НоменклатурнаяГруппа,
        СУММА(ИПДоходыОбороты.ВыручкаОборот - ИПДоходыОбороты.НДСНачисленныйОборот) КАК Доход
    ИЗ
        РегистрНакопления.ИПДоходы.Обороты(&НачалоМесяца, &КонецМесяца, , Организация = &Организация) КАК ИПДоходыОбороты
    ГДЕ
        ИПДоходыОбороты.ВыручкаОборот - ИПДоходыОбороты.НДСНачисленныйОборот <> 0
    
    СГРУППИРОВАТЬ ПО
        ИПДоходыОбороты.ХарактерДеятельности,
        ИПДоходыОбороты.НоменклатурнаяГруппа

Вот те операции, которые наш ИП сотворил за месяц:



Пример выполнения запроса:



Это и есть база распределения. А вот и результат распределения нашего 100-рублевого распределяемого расхода:


Как видим, всё правильно.
Отдельный разговор про учет этих распределяемых расходов для целей учета налога на прибыль. При его расчете программа анализирует суммы оборотов по счету 90.01 за вычетом НДС и выделяет в них долю "не-ЕНВД-шных" оборотов, т.е. использует метод начисления. И в расходы попадает именно та часть распределяемых расходов, которая соответствует этой доле
.

Раздельный учет ЕНВД

См. также

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    89911    349    173    

311

Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Управленческий учет Платные (руб)

В современных конфигурациях УТ 11, КА 2, ERP 2 и их аналогах присутствует механизм закрытия периода. Но при ошибках учета закрыть период корректно становится практически невозможно! Давайте попробуем разобраться, как можно устранить ошибки и закрыть корректно месяц!

28000 руб.

20.03.2018    76240    280    76    

305

Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Кассовые операции Учет доходов и расходов Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1C:Бухгалтерия 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:CRM ПРОФ, КОРП 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 1С:ERP. Управление холдингом Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Гостиничный бизнес Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Налоговый учет ЕНВД ЕСХН ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на прибыль НДС УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Внешняя обработка для ведения в электронной форме КУДиР в 1С - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации 1С:Предприятие 8). Формирование отчета Кассовая книга КО-4 по данным раздела 1.

6990 руб.

15.03.2016    118505    299    158    

283

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    34783    109    152    

75

Закрытие периода Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца в конфигурации 1С:Управлении нашей фирмой — это очень важная задача, которую необходимо выполнять на постоянной основе. Однако, как зачастую бывает, важные и регулярные задачи могут быть упущены из виду. В связи с этим, нами было разработано решение для автоматического закрытия месяца в 1С:УНФ для оптимизации данного процесса.

3600 руб.

30.09.2022    8473    20    0    

20

Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Обработка позволяет исправить развернутое сальдо по видам запасов, которое осталось после штатной обработки перепроведения документов. Подходит для конфигураций: УТ 11, КА 2, ERP

2400 руб.

15.07.2017    64271    157    49    

154

Закрытие периода Мастера заполнения Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Управляемые формы 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Налоговый учет УСН Платные (руб)

При формировании КУДиР при УСН часто возникает множество вопросов и проблем, к.т.: 1. Как выполняется заполнение книги учета доходов и расходов 2. Неправильно формируется книга учета доходов и расходов в 1С а). Доходы / расходы не попадают в КУДиР; б). Доходы / расходы попадают, но не принимаются к учету и многие другие ошибки. При правильном учёте, книга формируется корректно, но идеальный учет это скорее фантастика, для реальных случаев можно использовать специальный инструмент. Обработка предназначена для заполнения КУДиР. Версия для актуальных конфигураций на управляемых формах поддерживает один механизм заполнения - от бухгалтерской проводки. Старый метод автоматизации штатного заполнения присутствует в отдельной версии для обычных форм.

5880 руб.

12.03.2014    134458    81    97    

108

Учет доходов и расходов Закрытие периода Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Решение регламентирует учет доходов будущих периодов (ДБП) в организации: сохраняет подробную информацию о объекте ДБП. По окончании месяца на основе введенной информации формируются проводки списания ДБП, отчеты для бухгалтерского и налогового учета. Подходит как для различных версий Бухгалтерии 8.3, так и для ERP и КА.

5500 руб.

09.10.2020    20460    49    23    

44
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. gull22 105 27.11.13 13:21 Сейчас в теме
2. пользователь 03.01.14 11:45
Сообщение было скрыто модератором.
...
3. Порт 29.01.14 16:53 Сейчас в теме
Хорошая статья. Спасибо
4. Birby 112 29.01.14 18:36 Сейчас в теме
(3) Порт, (1) gull22, спасибо за спасибо!
Оставьте свое сообщение