Контроль выписки и согласования Актов сверки взаиморасчетов с контрагентами

19.01.23

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Отчет для контроля выписки и согласования Актов сверки расчетов. На предприятиях с жесткой платежной дисциплиной бухгалтер отправляет контрагентам (как правило, после окончания квартала) множество Актов на согласование и подпись. По истечении некоторого времени возникает вопрос: «А всем ли выписаны и все ли согласованы?»

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование Скачано Купить файл
Отчет по Актам сверки взаиморасчетов с контрагентами:
.erf 9,50Kb
34 1 850 руб. Купить

Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний

Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач

Оформить подписку и скачать решение со скидкой

У отчета два основных параметра – Период и Контрольная дата.

Например, хотим узнать, всем ли выписали акты за 2 квартал. Выставляем период с 1 апреля по 31 июля (конечная дата может быть другой, на самом деле, дата окончания = дата создания последнего Акта за нужный период). Если сверка за 1 полугодие, дата начала = начало года. В пределах этого периода отчет отбирает контрагентов с оборотами по счетам 60,62,76. Другие контрагенты не нужны – по ним нечего сверять. В пределах того же периода ищется последний выписанный Акт сверки по каждому контрагенту.

Контрольная дата нужна для определения «старый» или «новый» этот последний Акт. Например, для второго квартала такая дата 01.07.19. Акты, выписанные до нее, считаем старыми и подсвечиваем (сигнал, что, скажем, за прошлый квартал Акт есть, а нового нет).

Акты с пометкой «Сверка согласована» выводятся в виде, отличном от несогласованных.

Примеры на скриншотах.

Отчет сделан с помощью СКД, а значит, доступны любые иные настройки. Например, можно дополнить список счетов взаиморасчетов. Организацию, если таковая в базе одна, указывать не обязательно.

Отчет подключается как дополнительный через АдминистрированиеПечатные формы, отчеты и обработкиДополнительные отчеты и обработкиДобавить из файла.

Проверено на БП 3.0.129.13, БП КОРП 3.0.129.13, платформа 8.3.20.2180.

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

Акт сверки взаиморасчетов

См. также

SALE! 15%

Работа с интерфейсом Анализ учета Мониторинг 1С:Предприятие 8 1С 8.3 1C:Бухгалтерия 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Библиотека стандартных подсистем 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление холдингом 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Управление торговлей 11 Платные (руб)

Создайте свой функциональный интерфейс в любой конфигурации 1С с помощью расширения Infostart Dashboard. Настраивайте панели виджетов с метриками, индикаторами и показателями на начальном экране. Узнайте возможность внедрения подсистемы у себя в конфигурации с помощью бесплатной обработки "Анализ внедрения подсистемы 1С Infostart Dashboard"!

28800 24480 руб.

27.03.2025    61783    37    29    

50

Анализ учета Закрытие периода НДС 22% Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» для 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP) поможет найти все расхождения.

21.10.2017    97817    400    SergeyMordvin    175    

355

SALE! 10%

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист 1С:Предприятие 8 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам.

55778 50200 руб.

24.04.2015    205227    170    250    

295

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

5000 руб.

25.11.2020    28763    314    9    

270

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

16800 руб.

13.03.2018    67667    249    80    

122

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка По документам расчета ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Доступен API для использования рассчитанной задолженности в других отчетах, обработках, рабочих местах и т.п. Не требует доработок конфигурации. Не требует перепроведения документов.

16680 руб.

28.09.2012    103829    597    301    

154

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ 3.0 поможет решить эту проблему.

18000 руб.

22.07.2021    30158    48    34    

55
Для отправки сообщения требуется регистрация/авторизация