Расчет процентов по займам (кредитам) выданным, полученным для БП 2.0 (КОРП)

06.02.13

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Данная обработка позволяет автоматически рассчитывать проценты по займам- кредитам выданным-полученным

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Файл для скачивания
.epf 21,33Kb
116
116 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Есть у меня сеть предприятий которая между своими организациями выдает займы и им потребовалось автоматическое введение процентов по займам-кредитам. Особенность заключалась в том чтобы на проценты по выданным счетам фактурам выдавалась счет-фактура начиная с 2012 г.

Был выбран документ "Оказание услуг", там заполняются контрагенты, договоры и сумма начисленных процентов, а счета-фактуры выписываются автоматически при проведении. По процентам полученным оформляется документ бухОперация.

Для займов выданых просматриваются остатки на начало каждого дня за месяц по счету 58.03, проверяется количество дней в году, рассчитывается процент за день и умножается на сальдо по счету, потом таблица сворачивается и заполняется документ.

Для займов полученных все то же самое, только счета определяются на вкладке "настройка", так как счетов может быть много и плюс валютные, так же на вкладке настройка указываются ограничения на принимаемые к НУ величину процентов по займам полученым рублевым(валютным).

Единственной что надо, это ввести у договора дополнительный реквизит "ПроцентПоЗайму" и его значения.

Если виды взаиморассчетов по договорам займов выданных будут разными - будет возникать проблема с проведением документа "Оказание услуг".

Сохраняйте настройки.

 

 

См. также

SALE! 10%

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

55778 50200 руб.

24.04.2015    196264    155    244    

284

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    25200    263    8    

227

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

14400 руб.

13.03.2018    62061    216    79    

120

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка По документам расчета ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации. Не требует перепроведения документов.

15120 руб.

28.09.2012    97912    596    289    

146

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ поможет решить эту проблему.

13200 руб.

22.07.2021    26290    36    34    

43

Взаиморасчеты Бухгалтер Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет гибко настроить расчет и начисление пени в 1С в организации. Представлена в двух вариантах исполнения: как расширение и как обработка.

7200 руб.

18.10.2017    39604    78    46    

78

Займы, кредит, лизинг Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Внешняя обработка "Начисление процентов по кредитам и займам" предназначена для бухгалтеров, перед которыми стоит задача по расчету процентов по кредитам и займам и формированию операций по отражению начисленных процентов в бухгалтерском и налоговом учете. В своей работе обработка использует только бухгалтерские итоги по счетам учета договоров займа (66, 67, 58.03)

2400 руб.

13.01.2014    83040    1397    91    

153

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Создать и отправить 1000 Актов серки контрагентам за 5 мин ?! Легко! Разработано для конфигурации УНФ Массовое создание и рассылка Актов сверки в три клика.

6000 руб.

13.01.2022    11025    8    13    

13
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Ariko-sv 07.03.13 11:16 Сейчас в теме
Очень полезная обработка, обязательно воспользуюсь!!!
2. ask001 12.04.13 15:06 Сейчас в теме
При использовании этой обработки столкнулся со следующей проблемой:
Организация на УСН. Сформировал этой обработкой Оказание услуг - начисление процентов по займу. Оказание услуг не проводится: Поле объекта не обнаружено (СуммаВзаиморасчетовЕНВД). Это из-за того что по этому контрагенту есть аванс и вид договора "Прочее". Если поставить вид договора "С покупателем" то Оказание услуг проводится, но тогда не проводится Списание с расчетного счета - выдача займа. Так как Списание с расчетного счета с видом операции Расчеты по кредитам и займам требует вида договора "Прочее".
Как бы обойти эту проблему?
3. 26178_mail.ru 59 18.07.13 13:45 Сейчас в теме
спасибо, пригодилась обработка, иногда так трудно заставить себя помочь бухгалтеру, просто руки не доходят до мелочей как намкажется, а для бухгалтера счастье и лишний час попить чаю.БОЛЬШОЕ СПАСИБО ОТ НАШЕГО БУХГАЛТЕРА.
4. a4a 24.09.13 10:51 Сейчас в теме
Однозначно плюс за поднятие темы!
5. a4a 24.09.13 10:52 Сейчас в теме
Хотелось бы уточнить. В описании указано, что счета определяются на вкладке "настройка", так же на вкладке настройка указываются ограничения на принимаемые к НУ величину процентов по займам полученым рублевым(валютным). Я верно понимаю, что существуют настройки по умолчанию, которые пользователь может откорректировать, или же он должен заводить все самостоятельно? И еще вопрос: если работаем с применением ПБУ 18: Формируются ли различные суммы по бухгалтерскому и налоговому учету и налоговые разницы с возможностью их схлопывания в конце квартала?
6. gsmirnov 81 01.10.13 21:23 Сейчас в теме
ПР формируются. Все схлопывается за период.
7. Yolochka 30.07.15 00:57 Сейчас в теме
А нельзя доработать на БП 3.0?
Оставьте свое сообщение