При наличии в документе проводок по счету 60.02 обработка возьмёт входящие номера и даты по документам зачета аванса и выведет через точку с запятой в "платежно-расчетный документ"
Счет-фактура полученная 1137 для БП 2.0 за поставщика с заполнением платежно-расчетного документа
21.02.14
Учетные задачи - Печатные формы
Внешние печатные формы счет-фактуры "за поставщика" для документа Поступление Товаров и Услуг с заполнением платежно-расчетного документа. Номер ПП берется из документа по зачету аванса(кредит 60.02)
Скачать файл
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Наименование | По подписке [?] | Купить один файл | |
---|---|---|---|
Печать СФ поставщика с номерами ПП
.epf 17,48Kb
76
|