Заполнение данных по документам расчетов

24.10.12

Учетные задачи - Взаиморасчеты

В конфигурации 1С:УПП с договорах есть галочка "По документам расчетов с контрагентом". При установке которой, приходится в каждом документе заполнять закладку "Предоплата" или разбивать на строчки по документам расчетов расшифровку платежа в документе оплаты.
Эта обработка позволяет просмотреть все договоры, по которым развернуто сальдо по взаиморасчетам и массово закрыть документы по выбранному договору.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Заполнение расчетов по документам.epf
.epf 59,17Kb
107
107 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

Сперва открывается "Отчет по договорам имеющим дебиторскую и кредиторскую задолженность". В нем выводятся ТОЛЬКО договоры с установленной галочкой "По документам расчетов с контрагентом" и развернутым сальдо по регистру "ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов"

Щелчком по строчке отчета моржно перейти в форму редактирования расчетов. В ней выводятся остатки по договору в разрезе документов расчетов. Отдельно дебетовое и кредитовое сальдо. Щелкая мышкой с нажатым Ctrl строчки можно выделить несколько строчек в верхней и нижней таблице. При нажатии на "Выполнить" производится закрытие выбранных документов по ФИФО.

Так же можно сформировать реестр неоплаченных документов нажатием кнопки "Реестр счетов"

См. также

SALE! 10%

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам.

55778 50200 руб.

24.04.2015    198079    158    245    

287

Банковские операции Обмен с интернет-банком Эквайринг/ридер магнитных карт Мастера заполнения Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1C:ERP 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление холдингом 1С:ERP. Управление холдингом 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Розница 3.0 Платные (руб)

Корректируйте банковские документы быстро и легко! Создайте правило обработки, и оно автоматически применится при загрузке выписки, экономя ваше время. Решение позволяет автоматически заполнять расшифровку платежа, исключать загрузку ненужных документов (дублей) из банка, заполнять комиссию за эквайринг и многое другое. Вам не нужно доплачивать за алгоритмы, они уже включены в решение.

12000 руб.

20.12.2024    6971    14    18    

17

Операции по ВЭД Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Мастера заполнения Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

СКАЧАЙТЕ И ПОПРОБУЙТЕ БЕСПЛАТНО! Данная обработка расширяет функционал типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия» и позволяет осуществлять автоматическое заполнение ГТД в документах «Реализация товаров и услуг», «Списание товаров», «Отчет о розничных продажах», «Отчет комиссионера (агента) о продажах», «Требование-накладная», «Возврат товаров от покупателя», «Комплектация номенклатуры», «Безвозмездная передача», «Отчет производства за смену». Обработка предназначена для работы в конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0» Есть версия обработки оптимизированная для работы в 1CFresh

9600 руб.

19.06.2012    140572    276    81    

234

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

14400 руб.

13.03.2018    63243    227    79    

120

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ 3.0 поможет решить эту проблему.

18000 руб.

22.07.2021    27167    39    34    

46

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

4800 руб.

25.11.2020    25867    277    9    

238

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка По документам расчета ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Доступен API для использования рассчитанной задолженности в других отчетах, обработках, рабочих местах и т.п. Не требует доработок конфигурации. Не требует перепроведения документов.

15120 руб.

28.09.2012    99021    590    295    

147
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. AlX0id 25.10.12 13:46 Сейчас в теме
А в обработке есть возможность автоматически определить закрытые в некорректном порядке документы расчетов? Не по ФИФО, в смысле..
2. NILS2009 161 25.10.12 14:40 Сейчас в теме
(1) Нет такой возможности.
3. AlX0id 25.10.12 15:02 Сейчас в теме
Пичаль (
Основное количество ошибок все же там закапывается..
4. NILS2009 161 25.10.12 15:12 Сейчас в теме
(3) Если надо закрывать по ФИФО, то не надо ставить галочку "По документам расчетов с контрагентом", и делать регламентное восстановление последовательности расчетов. Тогда эта обработка вообще не нужна, такие договоры просто не попадут в отчет. Фишка как раз в том, что здесь закрытие не по ФИФО, а вручную всегда.
А ошибки возможны при двойном закрытии одного и того же документа. Тогда это сразу проявляется в том, что документ выходит не в той таблице, в которой должен (например документ реализации вылазит в таблице кредиторской задолженности или поступление в таблице дебиторской задолженности, это говорит что по регистру он ушел в минус).
5. AlX0id 25.10.12 16:09 Сейчас в теме
(4) NILS2009,
Где-то я уже на подобное отвечал, помнится.. Эта галка нужна ж не только для ведения по документам расчетов по другой политике, но и для контроля просроченной задолженности в документах..
6. NILS2009 161 26.10.12 07:46 Сейчас в теме
(5)
Где-то я переписывал отчет "Дебиторская задолженность по срокам долга" на регистр "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)" и "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет)". А еще где-то у меня был отчет "Справка-приложение к ИНВ-17", тоже на этих регистрах. По-моему лучше переписать отчеты, чем мучиться с ручной разноской взаиморасчетов.
Я бы вообще никому не рекомендовал пользоваться этим механизмом взаиморасчетов по документам расчетов. Но, иногда, как видите, приходится ...
7. AlX0id 26.10.12 11:36 Сейчас в теме
(6) NILS2009,
Я бы вообще никому не рекомендовал пользоваться этим механизмом взаиморасчетов по документам расчетов. Но, иногда, как видите, приходится ...

Соглашусь.. Рекомендовать вести тройной учет взаиморасчетов тоже не буду ) Но это все приходит с набитыми шишками, к сожалению )
8. пользователь 07.11.12 15:08
Сообщение было скрыто модератором.
...
9. NILS2009 161 07.11.12 15:30 Сейчас в теме
(8) mich76, Так надо плюсик значит поставить :)
10. eugen91 04.12.12 20:10 Сейчас в теме
Доброго времени суток. Ваша разработка должна быть полезной для нас. спасибо
Оставьте свое сообщение