Порядок работы
1. Ищем документы поступление товаров и услуг выбранных за определенный период и контрагента(если поле пустое то все контрагенты;
2. Для каждого найденого документа проверяем есть ли у него платежки совпадающие по договору, сумме платежа ,и находится между датой поступления и датой расчитанной как число дней указанных на форме минус дата поступления.
3. Если стоит галочка заполнить авансы то обработка для каждого поступления ищет заполена ли вкладка с авансами если да то пропускает если нет то добавляет платежное поручение.
Добавлю от себя.Это необходимо если в учетной политике стоит способ взаиморасчетов ведение по документам взаиморасчетов