Редактор счетов плана счетов для 1С: Бухгалтерия 3.0

10.06.23

Учетные задачи - Регламентированный учет и отчетность

Редактор счетов, который позволяет обходить ограничения конфигурации, накладываемые на некоторые счета плана счетов.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Редактор плана счетов
.epf 18,79Kb ver:2.0
46
46 Скачать (2 SM) Купить за 2 150 руб.

Можно переподчинить счет другому, изменить активность, субсчета и т.д.

Естественно, это может нарушить логику работы конфигурации с такими счетами.

Однако это не всегда критично.

Например. УСН Доходы - Расходы. На всех счетах учета материальных ценностей ведется ФИФО и партии.

Однако на счете 43 оно не нужно, мешает. Ставим галку оборотное субконто Партии и все хорошо.

Другой пример. УСН Доходы или ЕНВД. Хотим учитывать авансы на 60.01 и 62.01. Тоже ставим оборотное субконто документы расчетов, и все хвосты "закрываются". Меняем активность на активно-пассивный, чтобы в ОСВ было и дебетовое, и кредитовое черное сальдо.

В общем, все надо проверять на копии базы, и если вы не понимаете, что делаете, то лучше не делайте, а спросите специалиста.

Редактор план счета хозрасчетный

См. также

Обмен с ГосИС Бюджетный учет Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление холдингом Химическая промышленность Государственные, бюджетные структуры Электротехника и микроэлектроника Машиностроение и приборостроение Металлургическая промышленность Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Платные (руб)

Автоматизация раздельного учета в 1С:Бухгалтерии по ГОЗ в соответствии с 275-ФЗ. Готовое решение для учета госконтрактов, формирования отчетности и контроля исполнения. Поддержка военной приемки, НИОКР и требований Минпромторга. Профессиональный консалтинг и регулярные обновления продукта

30000 руб.

28.08.2020    412050    2685    138    

1143

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Руководитель проекта 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение «Отчет ГОЗ» для 1С:Бухгалтерия 3.0 ПРОФ и КОРП позволяет автоматизировать ведение раздельного учета и подготовку отчетности для Торговых и Производственных организаций, участвующих в ГосОборонЗаказе. Эффективный инструмент ведения раздельного учета по гособоронзаказам для Торговых и Производственных компаний

108900 руб.

20.02.2024    3559    7    1    

11

Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Налоговый учет Налог на прибыль Платные (руб)

Предназначена для 1C:Бухгалтерия 3.0 и 1C:Бухгалтерия КОРП 3.0. Согласно рекомендации фирмы "1С" при переходе с УСН на ОСН ввод данных по налоговому учету происходит при помощи документа "Ввод остатков", для которого расширение дополняет его функционал возможностью автоматического заполнения табличной части документа для разделов учета Материалы, Товары, Товары отгруженные, Расчеты с поставщиками, Расчеты с покупателями, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.

12000 руб.

14.12.2023    3324    59    28    

32

Регламентированный учет и отчетность Обмен с ГосИС ЭДО и ОФД Бухгалтер Пользователь 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Управленческий учет Платные (руб)

Работаете по контрактной схеме, сталкивались с проблемой, что в контракте жестко указаны наименование, цена, единица измерения товара. И не все готовы создавать новую номенклатуру под каждый контракт или менять наименование и единицу измерения для уже имеющейся. Тем более, бывает так, что контракт - это формальность. Контракт не описывает жесткие условия поставки, нужно соблюсти правильность в предоставлении документов. Данное решение позволит вам оперировать своей номенклатурой при оформлении реализаций по государственному контракту в УТ 11.5 и КА 2.5.11, в то же время выводить на печать документы, соответствующие данным контракта. Реализована выгрузка для сайта госзакупок (ЕИС) по 44-ФЗ.

60000 руб.

19.12.2022    14266    38    27    

24

Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет НДС Платные (руб)

Комплект помощников для работы с возмещением НДС по остаткам на конец года. Внешние обработки для создания остатков НДС для товаров, по которым предполагается возмещение. Возмещение НДС по остаткам на сч. 19.03. Предназначены для организаций, которые ранее работали на УСН, и в 2025 становятся плательщиками НДС и планируют возместить НДС по остаткам товаров.

28000 руб.

27.12.2024    2068    5    0    

6

Регламентированный учет и отчетность Анализ учета Бизнес-аналитик Бухгалтер 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Инструмент "Расширенная экспресс-проверка" можно использовать в дополнение к типовой проверке, он ответит на вопросы, всё ли у вас хорошо в учёте и готовы ли вы к сдаче отчётности

12500 руб.

19.11.2024    651    3    0    

4
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. mszsuz 342 12.05.16 15:37 Сейчас в теме
Интересно, а приведенные примеры с 43 и 60 с 62 используются в реальной практике? Все механизмы конфигурации корректно отрабатывают?
2. Abbra 24 17.05.16 23:29 Сейчас в теме
(1) mszsuz,
да, это реальные примеры из практики. Для них и делалась обработка.
Еще некоторые ведут 42 счет не по складам (т.е. делаем субконто склады оборотным).
Однако закрывается он тогда вручную, но всего одной проводкой.
3. Abbra 24 17.05.16 23:30 Сейчас в теме
Конечно, для ОСНО и НДС вариант вести без выделенных счетов авансов работать не будет.
4. Y_U_S 24 24.05.16 12:33 Сейчас в теме
Тоже думал идти по Вашему пути, но красиво обработкой не получается — сделал расширением (http://infostart.ru/public/447602/).
Однако, разрешение изменения подчинённости счёта благоразумно закомментировал (оставил типовое) — желающие могут снять комментарий самостоятельно на свой страх и риск.
Ваша обработка, не считая моей, первая на эту тему, а некоторые задачи, действительно, проще решать изменением счетов. За это Вам плюс!
6. Abbra 24 24.05.16 13:51 Сейчас в теме
(4) Y_U_S, Спасибо! А изменение подчиненности нужно для восстановления правильного положения счета. Были ситуации когда кто-то переподчинил счета и нужно было их вернуть на место.
5. Alex_E 2390 24.05.16 12:51 Сейчас в теме
Интересно, а можно застрелить за подобные советы? План счетов конечно не священная корова, но ежели не ИП, то однако баланс, да и др. регламентированная отчётность, а тама сальдо, по всем субконто, которые ВДРУГ становятся оборотными, пустячёк, конечно, но поменяв План счетов ИСЧЁ (как правильно пишется знаю, но тут токо так!!!) и переписать всю отчётность - тады да, была бы публикация, а так - ИМХО профанация ))))
7. Abbra 24 24.05.16 14:59 Сейчас в теме
(5) Alex_E, ну я же не предлагаю ВСЕ субконто ВСЕХ счетов сделать оборотными.
Что касается тех счетов, о которых я писал: 42 и 43 попадают в баланс без учета субконто, 60.01,60.02,62.01,62.02 - берутся по субконто Контрагенты и Договоры (субконто Документы расчетов не участвует в расчете)
Вообще-то я может бы и не писал примеры использования, но мне без них публикацию не утверждали.
8. Alex_E 2390 24.05.16 15:04 Сейчас в теме
(7)
Что касается тех счетов, о которых я писал: 42 и 43 попадают в баланс без учета субконто, 60.01,60.02,62.01,62.02 - берутся по субконто Контрагенты и Договоры (субконто Документы расчетов не участвует в расчете)
- кто Вам это сказал? В активы и пассивы попадет САЛЬДО по ВСЕМ субконто ВСЕХ счетов, где это сальдо есть, в принципе всегда было так, или субконто уже в типовой будет оборотное. Хотите доказать обратное, внимательно выслушаю)))
9. Abbra 24 24.05.16 15:23 Сейчас в теме
(8) Alex_E, Сформируйте баланс и нажмите кнопку расшифровка по строкам 1230,1210,1520
вы там увидите следующее
Строка 1520 "Кредиторская задолженность", графа "На 30 июня 2016 г."
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"
+ плюс
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21 по субконто "Контрагенты", "Договоры"
+ плюс
Положительное сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31 по субконто "Контрагенты", "Договоры"
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03
+ плюс
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02
+ плюс
Отрицательное сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 по субконто "Контрагенты", "Договоры"...

а по поводу
В активы и пассивы попадет САЛЬДО по ВСЕМ субконто ВСЕХ счетов, где это сальдо есть
- коллега, ну зачем же так подставляться ). В баланс не попадает много БАЛАНСОВЫХ счетов даже если по ним есть остатки, например 000,25,26,44...
10. Alex_E 2390 24.05.16 15:33 Сейчас в теме
(9) 000 - счет с признаком балансовый, но таки служебный и в баланс не попадает по причине его отсутствия в Плане счетов бухгалтерского учета, а не присутствия в программе 1С - счет предназначен для ввода начальных остатков и не более того (иногда используется, когда нужно сделать проводки по НУ, ВР или ПР по балансовым счетам, но только для целей учёта налога на прибыль)
25, 26 - закрытые счета, остатков по которым на конец месяца БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ НЕ МОЖЕТ, если они есть - значит нет учёту)))
про 44 - есть один момент - это транспортные расходы, по которым могут быть остатки, а так, счет так же закрывается в 0, но по транспортным вполне себе могут быть остатки, пропорциональные остаткам товара на 41.01, и в баланс они попадают...
по 60 и 62 сейчас попробую нарисовать пример в демке)))
12. Alex_E 2390 24.05.16 16:33 Сейчас в теме
(9)
коллега, ну зачем же так подставляться ). В баланс не попадает много БАЛАНСОВЫХ счетов даже если по ним есть остатки, например 000,25,26,44...
- коллега, а вы про бух. учёт чё нить слыхали? Козьма Прутков как то сказал, что если ты видишь на клетке со слоном надпись Бегемоот - не верь глазам своим....(за точность цитаты не ручаюсь, но смысл тот))))
11. Alex_E 2390 24.05.16 16:13 Сейчас в теме
Итак: вот сальдо по 60 и баланс, таки документы учитываются)))
Прикрепленные файлы:
13. Abbra 24 24.05.16 18:13 Сейчас в теме
(11) Alex_E,
По поводу 44 счета я действительно ошибся.

А в остальном спешу сообщить, что не смог получить некорректный баланс при незакрытых документах расчетов по счетам 60.01 и 62.01 как у вас.

Так что есть вероятность, что кто-то из нас подрисовал баланс.

Прикрепленные файлы:
ОСВ 60.pdf
ОСВ 62.pdf
Баланс 1.pdf
Баланс 2.pdf
14. Alex_E 2390 24.05.16 18:23 Сейчас в теме
(13) Создал новую организацию в ДЕМКе, сделал поступлене и операцию вручную, заполниол баланс. Наверное кто-то чё-то ещё подрисовал, но картинки именно такие получились...
По поводу 44 счета я действительно ошибся.
- тут я могу сказать что не только по поводу 44, но и по поводу 000, 25 и 26 то же)))), ладно, заблуждайтесь дальше, просто я уже спросил, по поводу бух.учёта у Вас как?
Баланс строится по остаткам, остатки программа видит по аналитике, если в аналитике не оборотное субконто, то по нему есть сальдо, которое попадает в баланс и прочие отчёты. Ломать План счетов в этом случае можно, но только с одновременным переписыванием регламента (так было во времена 7.7, БП 1.0 под 8.0 итд итп), на слово не верите, ну и ладно, но за такую публикацию нужно убивать из рогатки сразу, пока такая зараза не расползлась среди населения)))))))))
15. Abbra 24 24.05.16 18:47 Сейчас в теме
(14) Alex_E,
по поводу бух.учёта у Вас как?

ну как не в совершенстве конечно
век живи - век учись
16. Alex_E 2390 24.05.16 18:56 Сейчас в теме
(15) Вот это правильно. Мой совет просто услышьте, если не понимаете, как работает программа, не стоит её модифицировать, потому как в одном месте всё будет красиво, а в другом ...
Расскажу одну притчу, впрочем на реальных фактах основанную (рассказала коллега, по приходу к новому клиенту):
пришла, посмотрела, спрашивает, а чё так всё хреново, ответ был гениальным (ответила глав.бух):
- Да программист хреновый попался!
Искренне желаю Вам не попасть в такую ситуёвину))))
Оставьте свое сообщение