У отчета два основных параметра – Период и Контрольная дата.
Например, хотим узнать, всем ли выписали акты за 2 квартал. Выставляем период с 1 апреля по 31 июля (конечная дата может быть другой, на самом деле, дата окончания = дата создания последнего Акта за нужный период). Если сверка за 1 полугодие, дата начала = начало года. В пределах этого периода отчет отбирает контрагентов с оборотами по счетам 60,62,76. Другие контрагенты не нужны – по ним нечего сверять. В пределах того же периода ищется последний выписанный Акт сверки по каждому контрагенту.
Контрольная дата нужна для определения «старый» или «новый» этот последний Акт. Например, для второго квартала такая дата 01.07.19. Акты, выписанные до нее, считаем старыми и подсвечиваем (сигнал, что, скажем, за прошлый квартал Акт есть, а нового нет).
Акты с пометкой «Сверка согласована» выводятся в виде, отличном от несогласованных.
Примеры на скриншотах.
Отчет сделан с помощью СКД, а значит, доступны любые иные настройки. Например, можно дополнить список счетов взаиморасчетов. Организацию, если таковая в базе одна, указывать не обязательно.
Отчет подключается как дополнительный через Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Дополнительные отчеты и обработки – Добавить из файла.
Проверено на БП 3.0.129.13, БП КОРП 3.0.129.13, платформа 8.3.20.2180.