Зачет авансов по документам расчетов на одном субсчете БП 2.0

07.07.15

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Обработка позволяет выполнить свертку итогов по документам при наличии долгов и авансов на одном и том же субсчете

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
Свёртка документов расчетов
.epf 8,13Kb
27
27 Скачать (2 SM) Купить за 2 150 руб.

Существует несколько обработок позволяющих провести зачет авансов между соответствующими счетами, например 62.01 и 62.02. Однако встречаются ситуации, когда клиент, по своим причинам, не использует авансовый субсчет или на основном счете расчетов в результате определенных операций (удаление оплаченных документов, например) образовались положительные и отрицательные остатки в разрезе документов. Таких остатков может оказаться много, а времени и желания разбираться и исправлять каждый – мало.

Для автоматического решения такой задачи предлагаю следующий инструмент

Обработка создает операцию, которая зачитывает в пределах контрагента и договора все отрицательные остатки с положительными, при условии, что общий итог больше либо равен нулю.

Созданную операцию можно отменить или поправить.

В результате получаем:

Обработка открыта для изменений (без пароля) и может быть заточена под свои нужды, например, легко можно переделать её под свертку партий, добавить валюту или фильтр по контрагентам.

Если подобное решение понадобится в бухгалтерии 3.0, пишите комментарий или в личку.

См. также

SALE! 10%

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам.

55778 50200 руб.

24.04.2015    198215    158    245    

287

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

14400 руб.

13.03.2018    63329    227    79    

120

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ 3.0 поможет решить эту проблему.

18000 руб.

22.07.2021    27272    40    34    

47

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

4800 руб.

25.11.2020    25923    276    9    

238

Взаиморасчеты Бухгалтер Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение позволяет гибко настроить расчет и начисление пени в 1С в организации. Представлена в двух вариантах исполнения: как расширение и как обработка.

7200 руб.

18.10.2017    40252    84    46    

84

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности в 1С. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка По документам расчета ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Доступен API для использования рассчитанной задолженности в других отчетах, обработках, рабочих местах и т.п. Не требует доработок конфигурации. Не требует перепроведения документов.

15120 руб.

28.09.2012    99116    591    297    

148
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. Alex_E 2389 18.03.15 14:24 Сейчас в теме
Это обработка для исправления в текущем периоде? Или я чего то не понимаю, но если Вы предлагаете использовать счет 000 - то речь идет о вводе начальных остатков? Если для текущей работы, то ...... я бы уволил сначала бухгалтера, если он будет использовать в текущей работе счет 000, потом прогера, который такое написал.....
2. pragromist 32 18.03.15 15:32 Сейчас в теме
(1) Alex_E, Отчет работает на любую дату. Я использую 000 счет и, так как обороты на нём получаются нулевые, всё работает шикарно! Ни в одном отчете увидеть операции невозможно, ну кроме карточки, конечно.
4. Alex_E 2389 18.03.15 20:14 Сейчас в теме
(2) (3) Поясню свою мысль про счет 000 - его нет в бух учете (ввод остатков и всё), и использовать его недопустимо, а вот такие обработки неподготовленному бухгалтеру говорят - нельзя, но, если очень хочется - то можно. Я думал Вы поймёте - решение то на поверхности лежит - сделайте просто Кт 62.* Кт 62.* на сумму минуса - получите то же самое, но без счета 000. Получится респект и уважуха, а сейчас - я бы, если не уволил, то мат часть услал бы учить без выходного пособия :-)

И бухам, что не используют счет авансов, объяснил бы, что это из серии - мы с начала создадим себе трудности, а посля бум их героически преодолевать)))))))))))))))

Всё ИМХО, не берите в голову...
5. pragromist 32 19.03.15 13:18 Сейчас в теме
(4) Alex_E, посмотрите пожалуйста, так будет лучше?
6. Alex_E 2389 19.03.15 15:02 Сейчас в теме
(5) Конечно! Счета 000 нет, а результат тот же :-). Совсем хорошо - так сделать это не операций, а документом корректировка долга, что то подобное дела вроде тут http://infostart.ru/public/137483/...
3. pragromist 32 18.03.15 15:34 Сейчас в теме
Обработка предназначена не для официальных регламентных операций, а для технического исправления раннее сложившейся ситуации как вариант. Кому не нужно - проходим мимо.
Оставьте свое сообщение