Просроченная задолженность по интервалам без необходимости установки признака "По документам расчетов с контрагентами"

19.07.12

Учетные задачи - Взаиморасчеты

Отчет предназначен для оценки сроков существования дебиторской задолженности  по документам без необходимости вести учет в разрезе документов расчета

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Просроченная задолженность по интервалам
.erf 19,14Kb
194
.erf 19,14Kb 194 Скачать

Зачастую, для упрощения учета, признак ведения взаиморасчетов по документам расчетов в договорах не устанавливается, что делает затруднительным учет просроченной дебиторской задолженности. В частности типовой отчет "Дебиторская задолженность по интервалам" отображает некорректные данных. Для мониторинга сроков существования дебиторской задолженности может быть использован данный отчет.

См. также

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

45650 руб.

24.04.2015    191629    135    239    

270

"Акты сверки +" Групповая подготовка и рассылка актов сверки для Бухгалтерии 3.0.

Взаиморасчеты Email рассылки Акт сверки Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка для Бухгалтерии 3.0 - позволяет автоматически формировать документы «Акт сверки расчетов» с контрагентами за выбранный период с последующей фоновой отправкой на почту контрагента.

3000 руб.

25.11.2020    22721    186    7    

167

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-фактура, УПД, УКД, Заказ клиента, Акт сверки, М-15 и др.)

Печатные формы Взаиморасчеты Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Акт сверки Бухгалтер Пользователь Оперативный учет Управляемые формы 1С:Управление торговлей 11 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той организации и ответственных лиц, которые указаны в документе.

12000 руб.

13.03.2018    57267    187    76    

117

Дебиторская задолженность по срокам долга

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Управление производственным предприятием 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Один из лучших вариантов отчета по дебиторской задолженности. Отображает сроки возникновения задолженности, просроченной задолженности с точностью до регистратора, а также многое другое, вне зависимости от схемы взаиморасчетов (online / offline) и объекта расчетов (УТ 11.3, 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, ERP 2.4, 2.5), состояния флажка "по документам расчета" ( УТ 10, КА 1.1, УПП 1.3) в договоре. Группирует задолженность по интервалам. Имеет большое количество настроек. Не требует доработок конфигурации.

15120 руб.

28.09.2012    95207    590    281    

141

Перенос начальных остатков из Парус 7.71 в БГУ

Внешние источники данных Взаиморасчеты Учет ОС и НМА Логистика, склад и ТМЦ Бюджетный учет Программист Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия государственного учреждения Государственные, бюджетные структуры Россия Бюджетный учет Абонемент ($m)

Перенос словарей и начальных остатков из ПП Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71 в 1Сv8 БГУ2. Заполнение словарей и документов по вводу начальных остатков. Не требуется установка ПП Парус7. Возможна дозагрузка. Позволит автоматически ввести основные данные в программу для начала работы. 

10 стартмани

08.12.2011    81853    4    Skaredov    124    

147

Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ по ФИФО

Взаиморасчеты Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Управленческий учет Платные (руб)

Знаем о взаиморасчетах в Управлении нашей фирмой все, что только можно знать. Самая большая проблема взаиморасчетов в УНФ в том, что зависают непонятные долги и предоплаты, в Пульсе бизнеса показываются неадекватные цифры, отчеты по долгам показывают не пойми что. Автоматический зачет авансов в 1С:УНФ поможет решить эту проблему.

12000 руб.

22.07.2021    24004    25    34    

32
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. anig99 2844 19.07.12 08:31 Сейчас в теме
Чем отличается от других подобных? Ну кроме ОГРОМНОГО поля отбор. Где подробности как считает, какие параметры расчета? А то кроме периодов и даты ничего и нет...
2. MaximStav 69 19.07.12 08:57 Сейчас в теме
1. Отличия от всех других подобных назвать не смогу (их много и не все удалось посмотреть). Как минимум, этот отчет распространяется бесплатно, и разработан на СКД, что позволяет без особых проблем, модифицировать его под различные задачи (http://infostart.ru/public/21672/ - этот видел, понравилось).
2. Поле отбор находится на форме, которую уважаемые коллеги могут переделать по своему вкусу
3. Подробности расчета:

Интервалы определяются в типовом справочнике "Настройка интервалов", аналогично типовому отчету. Метод расчета описан здесь: http://infostart.ru/public/21095/

Буду благодарен за любую конструктивную критику
3. sdw2007 116 05.03.13 06:44 Сейчас в теме
правильно ли рассчитавется период по документам указанным в субконто при вводе начальных остатков ?

от какой даты производится расчет задолжности, от документа ВводНачальных или от документа указанного в субконто. если считать регистратором ВводНачальных то отчет выдаст неправильный срок задожности.
4. lees 11.04.13 09:16 Сейчас в теме
В смысле отсутствия признака "по документам расчетов" - это очень хорошо, как раз у нас на предприятии ведут таким образом. Только у нас БУ. Сложно ли сделать такой же отчет под БУ, можно ли допилить этот?
5. MaximStav 69 11.04.13 10:22 Сейчас в теме
(4) Здравствуйте.
Допилить этот отчет вряд ли удастся, т.к. в бухгалтерии и УТ различные способы хранения информации о взаиморасчетах (в ут регистр "Взаиморасчеты с контрагентами", в БП счета 60,62,76 и т.д.). Однако разработать отчет для бухгалтерии по такому же принципу-возможно.
6. kite2 60 12.08.15 11:38 Сейчас в теме
Скачал, в типовой бухгалтерии отчет сразу не заработал. Вероятно, надо допиливать. Сразу не сработала кнопка Интервал. При попытке формирования без интервала выдалась ошибка:
{ВнешнийОтчет.ПросроченнаяДебиторскаяЗадолженностьПоСрокам.МодульОбъекта(39)}: Значение не является значением объектного типа (ТабличнаяЧасть)
7. MaximStav 69 12.08.15 15:31 Сейчас в теме
(6) kite2, Добрый день. Данный отчет разработан для конфигурации 1С: Управление торговлей 10.3. В конфигурации бухгалтерия предприятия работать, к сожалению, не будет
Оставьте свое сообщение